内审岗位职责

时间:2025-07-13 10:35:40 岗位职责 我要投稿

内审岗位职责(锦集15篇)

  在社会发展不断提速的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编帮大家整理的内审岗位职责,欢迎阅读与收藏。

内审岗位职责(锦集15篇)

内审岗位职责1

  1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的.质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

内审岗位职责2

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的.长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审岗位职责3

  岗位职责:

  1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;

  2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;

  3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;

  4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的'内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;

  5、 完成上级交付的其他工作。

  岗位要求:

  1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

  2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)经验者优先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

  5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;

  6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

内审岗位职责4

  一、审核组长职责

  质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

  因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:

  1、协助选择审核组的成员;

  2、制定审核计划;

  3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

  4、分析审核报告。

  二、审核组内审员职责

  1、负责检查、填写审核检查表;

  2、负责填写不符合项报告单;

  3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

  4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;

  5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

  6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

  7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的'组织学习,并负责有关内容后的传达;

  8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

  三、内部审核员能力要求

  1)具备所有审核员应具备的能力。

  2)编写审核文件和报告的能力

  3)2年以上管理岗位经验

  4)跟踪验证和监督审核的能力

  5)较强的上下级沟通能力

  四、内审员部门内的义务及权限

  (一)义务

  1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。

  2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

  3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。

  4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

  5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

  6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

  7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

  (二)权限

  1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

  2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。

  3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

  4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

  5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

  五、内审员主要工作内容

  内审员的岗位职责内审员1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

  2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

  3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。

  4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

  5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。

  6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

  7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

内审岗位职责5

  1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的.审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责6

  一、审计主管职责

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  二、审计专员职责

  1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

  监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

  2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

  3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的`情况。

  4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

  5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

  9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

  三、审计助理职责

  1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

  2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

  4、完成上级领导交办的其他事项。

内审岗位职责7

  1、负责集团账务处理、申报情况的`汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审岗位职责8

  职责描述:

  1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

  2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

  3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;

  4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

  5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;

  6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

  7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;

  8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

  9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;

  10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

  11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

  12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

  13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;

  14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

  15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;

  16、组织处理公司的法律事宜;

  17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。

  任职资格:

  1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

  2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;

  3、有全面的`现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;

  5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

  6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

  7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

内审岗位职责9

  1、负责财务报销系统设计、优化工作;

  2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

  3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的.业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责10

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的.部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责11

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的.评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

内审岗位职责12

  1、区域个人报销单据审核,入账。

  2、区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

  3、个人报销项目进项发票账务处理

  4、协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

  5、个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。

  6、维护个人报销员工基本信息。

  7、协助更新报销政策,

  8、协助区域新员工报销培训。

  9、纸质凭证整理装订。

  10、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

内审岗位职责13

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的'编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。

内审岗位职责14

  岗位职责:

  1、负责根据审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的`整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

内审岗位职责15

  1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

  3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的.真实性、完整性负责;

  4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;

  5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  7)完成部门交办的其他事项。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

  2、有一定的财务会计知识基础;

  2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

  3、良好的沟通及书面表达能力;

  4、熟练操作办公软件;

  5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

  6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

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