内审岗位职责

时间:2024-09-11 15:56:51 岗位职责 我要投稿

内审岗位职责15篇(优选)

  在社会发展不断提速的今天,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编收集整理的内审岗位职责,欢迎大家分享。

内审岗位职责15篇(优选)

内审岗位职责1

  1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的.整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审岗位职责2

  1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的`执行情况进行审计;(内控评价)

  2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;

  3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;

  4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;

  5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;

  6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;

  7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;

  8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

内审岗位职责3

  岗位职责:

  1、负责根据审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的`整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

内审岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的'建设、优化和落地审计;

  2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

  3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

  4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

  5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

  任职资格:

  1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

  2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

  3、良好的沟通技能,团队协作能力

  4、抗压能力好。

  5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审岗位职责5

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的.收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责6

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的.落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。

内审岗位职责7

  1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。

  2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。

  3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。

  4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。

  5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

内审岗位职责8

  1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

  2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

  3、出具内部审计报告。

  4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

  5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

  7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

  8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

  9、撰写基础财务分析报告。

内审岗位职责9

  内审主管职位要求

  1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;

  2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;

  3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;

  4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;

  5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。

内审岗位职责10

  1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的`内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责11

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的.合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

内审岗位职责12

  职责:

  1、协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划;

  2、协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;

  3、作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;

  4、参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;

  5、确保有正确及足够的工作底稿。

  要求:

  1、具有较强的.审计、分析及风险识别能力;

  2、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先;

  3、良好的团队合作精神及沟通能力;

  4、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

内审岗位职责13

  1、审计工作

  1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

  1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

  1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

  2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责14

  职责描述:

  1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

  2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

  3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

  4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的.质量要求;

  5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

  任职要求:

  1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

  2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

  3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

内审岗位职责15

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

  7、安排各项会议的.日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

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