内审岗位职责15篇【精选】
现如今,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编整理的内审岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

内审岗位职责1
内审主管职位要求
1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;
2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;
3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;
4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;
5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。
内审岗位职责2
1、负责集团账务处理、申报情况的.汇总和分析;
2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;
3、协助各事业部进行集团预算编制工作;
4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;
5、协助部门工作管理和资源配合工作等。
内审岗位职责3
a、严格执行本公司有关程序和管理制度。熟悉国家质量工作的法律、法规和规章。努力学习业务,做到熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的、任务,熟悉《实验室资质认定评审准则》的内容要求及在各部门的应用和评审办法,能准确评定检测结果并能够做出正确的`评审结论。
b、负责对除本岗位以外的针对《实验室资质认定评审准则》各个要素的要求,进行检查评审,并督促其改正。
c、根据本公司制定的内审计划,配合内审组长进行评审工作。按时完成评审任务。对不符合规定要求的要素,对责任部门实施纠正措施,进行跟踪验收,并做好记录。
d、对质量管理体系文件制、修订提出意见。
e、完成领导交办的其它任务。
内审岗位职责4
1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划
2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程
3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度
4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告
5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督
6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告
7、实施专项费用审查的'后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况
8、协助实施外审外查
9、实施各项审计相关档案资料的归档管理
10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系
岗位任职要求
1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽
2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称
3、大型企业财务或审计工作经验5年以上
4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。
内审岗位职责5
职责:
1、协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划;
2、协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;
3、作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;
4、参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;
5、确保有正确及足够的工作底稿。
要求:
1、具有较强的.审计、分析及风险识别能力;
2、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先;
3、良好的团队合作精神及沟通能力;
4、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
内审岗位职责6
职责描述:
1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;
2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;
3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;
4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;
5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的'要求,负责在公司质量体系内落实;
任职要求:
1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;
2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);
3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;
4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);
5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。
内审岗位职责7
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的.协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
内审岗位职责8
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;
2、对所负责的审计业务中的'控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;
4、执行内审部门宣传工作;
6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。
内审岗位职责9
1、负责财务报销系统设计、优化工作;
2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;
3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的`业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。
内审岗位职责10
职位描述:
岗位职责:
1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;
2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;
3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;
4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;
5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;
6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;
7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;
8、协调、配合外部审计的各项审计工作;
9、完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;
3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;
4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的.识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;
6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。
内审岗位职责11
岗位职责:
1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;
2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;
3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;
4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的`内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;
5、 完成上级交付的其他工作。
岗位要求:
1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;
2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)经验者优先;
3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;
5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;
6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。
内审岗位职责12
1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;
2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
5、负责内部审计整改事项的监督与管理;
6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;
8、负责内部审计档案的.整理与保管;
9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
内审岗位职责13
一、审计主管职责
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
二、审计专员职责
1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责
1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的'处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
4、完成上级领导交办的其他事项。
内审岗位职责14
1、对经营活动及相关事项的`合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。
内审岗位职责15
一、岗位职责:
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的'建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
二、任职资格:
1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;
4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;
5、有良好的职业道德,保守企业秘密。
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