往来岗位职责

时间:2022-04-27 08:58:01 岗位职责 我要投稿

往来岗位职责(15篇)

  随着社会一步步向前发展,我们每个人都可能会接触到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编精心整理的往来岗位职责,希望能够帮助到大家。

往来岗位职责(15篇)

往来岗位职责1

  1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

  2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;

  3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;

  4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;

  5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;

  6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

  7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;

  8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

往来岗位职责2

  1、负责公司进销存和往来账核算及管理工作,配合相关负责人完善梳理相应的管理流程及制度;

  2、复核往来相关的合同、账单、发票,做好相应凭据的登记管理及跟进催收工作;

  3、及时审核ERP出入库单据,负责对接采购、销售部门做好往来账务核对,并按月出具应收应付报表;

  4、负责所有往来模块账务处理及财务分析,并定期跟进往来款的清理;

  5、负责核算业务部门销售提成;

  6、完成上级临时交代的其他任务。

往来岗位职责3

  1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;

  2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;

  3、负责供应商管理;

  4、根据工作流程,复核对外汇款通知;

  5、负责提交相关财务报表,保证准确及时;

  6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票,催收供应商所欠增值税票;

  7、其他临时性工作。

往来岗位职责4

  职责描述:

  1、负责组织月度集团往来账核对,并对差异进行组织更正;

  2、负责每月与相关部门对账,对所有客户、供应商的往来对账单回收,并将往来对账单妥善保管,定期按客户装订成册,以备查询;

  3、定期进行往来账的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及领导批示;

  4、根据财务部相关要求编制每月相关往来报表,根据公司经营需要出具相关往来分析报表。

  任职要求:

  1、本科学历及以上,年龄在26-37岁之间,5年以上工作经验,有中级会计证书和制造业相关往来会计工作经验者优先;

  2、熟练操作office软件,熟练运用excel中数据透视表、excel函数等;

  3、熟悉国家税务政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;

  4、具备良好的组织、协调、沟通能力、团队协作精神,抗压能力;

  5、品行端正,诚实正直,有良好的职业操守,无不良从业记录。

往来岗位职责5

  1、负责与采购员,销售员对账,确保系统余额准确无误;

  2、负责日常采购单据的整理,审核到付月结的单据,发票齐全且信息一致;

  3、负责系统应付应收核销工作;

  4、负责开具应收发票,处理出口退税;

  5、对结算工作进行的准确性负责,对结算流程优化提出建议。

往来岗位职责6

  1、对采购合同、采购票据送货单据等进行审核,查账及记账处理。

  2、采购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理,定期与采购部门、供应商对账,对发现的问题及时上报协调解决。

  3、根据往来合同对客户建立台账管理,定期完善、更新客户及供应商管理列表。

  4、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。

往来岗位职责7

  1,负责与各往来单位的款项核算与对账工作;

  2,负责对公司往来账务制度的建设和完善;

  3,负责供应商的管理;

  4,负责固定资产的盘点及信息录入;

  5,负债开具税票及认证税票;

  6,完成领导交代的其他临时性工作。

往来岗位职责8

  1.卖场的对帐工作,及时收集对帐单,负责相关往来账项的及时结账和对账。

  2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报

  3.核对卖场费用,做卖场费用表,录入系统费用。

  4.开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票,提供给业务员并协作其进行收款。

  5.登记卖场回款,登记卖场账扣发票,报销发票。

  6.审核与卖场相关的促销活动。

往来岗位职责9

  职责描述:

  主要工作如下:

  关联公司业务(销售业务、采购业务)数据核对及票据开具;

  关联公司往来核对及账务调整;

  管理报表中往来科目数据的整理及分析;

  领导交办的其他工作。

  任职要求:

  本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;

  3年以上相关工作经验,专业能力扎实;

  工作细心,责任心强;

  excel及相关表单、工具使用熟练。

往来岗位职责10

  1.熟悉制造业应收应付的往来账务处理流程;

  2.熟悉ERP往来业务模块的账务处理;

  3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的原始凭证及时填制记帐;

  4.按照公司要求及时编制应收/应付财务报表并报送相关部门;

  5.做好自身及财务并执行领导安排的其他工作。

往来岗位职责11

  1负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算;

  2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符,对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》;对批发商没打款的或打款不足的,不得办理发货处理,特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

  3、对各批发老板预先打的批发款,及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》,凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理,确保批发销售先打款后发货,不允许赊销欠款。

  3、审核批发商品的分销价格文件,及时与批发商结算返利、安装费等应付款,并按月及时对账;

  4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房;

  5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理,督促门店和业务部门及时催款,避免呆账的发生;

  6、及时与应付会计做好交接工作。

  7、完成上级领导交办的其他事情。

往来岗位职责12

  1、建立往来款项清算手续制度;

  2、办理往来款项的结算业务;

  3、负责往来款项结算的明细核算;

  4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;

  5、负责登记现金日记账及相关明细账;

  6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的'法规条例;

  7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;

  8、完成上级委派的其他任务。

往来岗位职责13

  1、负责公司销售往来的核算工作;

  2、与客户核算销售数据等;

  3、及时按各纬度对销售情况进行分析;

  4、编制会计凭证;

  5、根据出纳收款情况做好销售收款登记;

  6、核算业绩提成;

  7、其他相关工作。

往来岗位职责14

  1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

  2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

  3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

  4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

  5.督促相关单位债权债务清理工作。

  6.完成领导交办的其他工作。

往来岗位职责15

  1、会同有关部门制定本企业的信用政策,建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度,明确应收款项管理责任,积极了解客户资信情况,防止坏账损失。

  2、按照债权债务种类,应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账,根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

  3、督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时,应积极协同有关部门查明原因,及时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;对于应付、暂收款项,要约定清偿;对于确实无法收回的应收账款,要及时办理领用和报销手续,加强管理,对预借的差旅费,要及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠和挪用。

  4、会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款,应协同采购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单,或以个别特殊方式核对;对于长期呆滞的往来款项,特别是长期未能收回的债权,应会同有关部门及时调查并向上级报告,做好往来款项的清收及核销工作,以提供企业资金的利用效率。

  5、期末计提商业汇票利息,分配长期应收应付款融资收益或费用,计提坏账准备金。

  6、办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。

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