稽核岗位职责

时间:2023-05-27 16:18:22 岗位职责 我要投稿

稽核岗位职责15篇

  在我们平凡的日常里,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的稽核岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

稽核岗位职责15篇

稽核岗位职责1

  1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

  2、负责对项目底稿、问题定性的.复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;

  3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;

  4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;

  5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

稽核岗位职责2

  [管理层级关系]

  直接上级:财务会计部经理

  [岗位职责]

  1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。具体负责酒店的会计核算工作。

  2、根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等,审核所有自制和外来原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。

  3、在规定的权限范围内,对各项预算开支进行审核,对包括基建购量、维修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关,协助部门经理控制资金的使用。

  4、检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范和完整、附件是否齐全。

  5、审核前台抵减收入的各种凭证是否符合规定。

  6、审核各项费用、税金的计提是否正确。

  7、检查会计帐簿的`记帐单和打印、装订质量是否符合要求,抽查帐帐、帐表是否相符。

  8、审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。

  9、审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否相符、手续是否完备。

  10、收集会计核算资料,配合计划分析员一起协助部门经理做好酒店经济活动分析工作。

  11、协助部门经理做好对下属员工的培训、工作考核并做好相应记录。

  12、分析资金运作质量,检查货币资金和往来帐户情况,考核各环节资金占用,提供有关分析资料。

  13、检查、监督货币资金的安全防范工作。

稽核岗位职责3

  1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的'见面会、沟通会;

  2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责;

  3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

  4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

  5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

稽核岗位职责4

  一、记账凭证稽核

  1.每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。

  2.会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

  3.转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。

  4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。

  5.记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。

  6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

  二、账簿稽核

  1.各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

  2.现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。

  3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。

  4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。

  5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。

  6.活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。

  7.各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。

  8.实行会计信息化的单位,账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。

  9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

  三、库存稽核

  1.检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。

  2.有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。

  3.是否日清月结,进行账款核对。

  4.是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。

  5.收入是否送存银行,有无坐支现象。

  四、会计报表稽核

  1.各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。

  2.各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。

  3.各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

  4.报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。

  五、票据稽核

  1.有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。

  2.票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。

  3.票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的`票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。

  六、财务稽核

  1.有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。

  2.是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。

  3.是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。

  4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行**采购和资产处置流程。

  5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

  6.非税收入是否及时足额上缴专户管理。

稽核岗位职责5

  1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

  2、负责组织本部门岗位职责的.编制、审核、报批;

  3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;

  4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

  5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;

  6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;

  7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

  8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;

  9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;

  10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

  11、总经理交办的其它临时事项。

稽核岗位职责6

  一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;

  二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;

  三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;

  四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;

  五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;

  六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,

  七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;

  八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;

  九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的'风险,提出分析和评判意见和建议;

  十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;

  十一、按时完成上级交办的其他相关工作。

稽核岗位职责7

  1.负责公司财务稽核及报告工作;

  2.负责审核各种明细帐、总帐,并核对相符;

  3.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督;

  4.协助上级加强会计基础管理工作;

  5.规范公司财务制度及流程;

  6.完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责8

  1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。

  2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

  3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

  4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

  5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

  6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。

  7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。

  8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的.操作。

  9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责9

  1.开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;

  2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;

  3.开展监管部门指定的.专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;

  4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

  5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;

  6.适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

  7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位职责10

  1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;

  2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;

  3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;

  4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的.审核工作;

  5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。

稽核岗位职责11

  1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

  2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

  3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

  4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

  5.按照正常审批程序,负责各类客户的.装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

  6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

  7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

  8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

  9.装订、管理本部门财务档案。

  10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

  11.完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责12

  1.负责对部门的贷款审查,对出纳签发的支票,审查无误后,要盖上提交银行的印章。

  2.负责审查各种财务收支,严格管理财务,按计划支出,控制费用支出,杜绝不正常支出。

  3.负责对会计凭证进行审查,以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码,遵守附件票据,盖章完成,签名完成

  4.注册应收帐款手动记账,并在电脑账户上确认。

  5.按照正常的批准程序,负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。

  负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用,计算和管理各种租赁合同(包括租赁租赁)、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。

  7.帮助财务经理计算分行工资,并根据审计的工资表及时支付。

  8.负责运行准确、及时的财务报告,包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。

  9.装订并管理该部门的'财务文件。

  10.负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。

  11.完成领导指定的其他工作。

稽核岗位职责13

  一、负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。

  二、负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。

  三、经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。

  四、负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务超受理机构权限、的审批工作。

  五、负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。

  六、负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。

  七、负责与分支机构之间的.借、调他证工作。

  八、个人资信查询系统的管理及费用结算工作。

  九、公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。

稽核岗位职责14

  1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;

  2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

  3、负责稽核团队的.工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;

  4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

  5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

  6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;

  7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善,编制总结报告并向上级汇报;

  8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;

  9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;

  10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。

稽核岗位职责15

  1.业务稽核:

  (l)审核各处厂业务计划工作进度。

  (2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

  (3)追踪各项会议决定办理事项。

  (4)其他与业务稽核有关的.事项。

  2.财务稽核:

  (l)审核各项支出凭证。

  (2)审核各项收入账项。

  (3)审核各项摊提折旧。

  (4)审核应收应付、预收预付账项。

  (5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

  (6)审核各厂厂务费用分摊方法。

  (7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

  (8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

  (9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的提议事项。

【稽核岗位职责】相关文章:

稽核岗位职责05-26

it稽核岗位职责12-01

稽核岗位职责05-14

稽核员岗位职责05-27

煤矿稽核岗位职责11-03

稽核主管岗位职责10-18

稽核人员的岗位职责03-11

内控稽核岗位职责08-04

管理稽核岗位职责09-08