财务审计岗位职责

时间:2022-08-05 10:04:33 岗位职责 我要投稿

财务审计岗位职责(通用21篇)

  在不断进步的社会中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编为大家收集的财务审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务审计岗位职责(通用21篇)

  财务审计岗位职责 篇1

  职责

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

  4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

  6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

  7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

  8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

  岗位要求

  1、学历:本科以上学历

  2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

  3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

  财务审计岗位职责 篇2

  1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

  2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

  3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

  4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

  5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

  财务审计岗位职责 篇3

  1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

  2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

  3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

  4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

  财务审计岗位职责 篇4

  职位信息

  1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

  任职要求

  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

  4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

  财务审计岗位职责 篇5

  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

  6、完成上级交办的其他工作。

  财务审计岗位职责 篇6

  岗位职责:

  1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

  2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

  3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

  4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

  5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

  6、负责各项财务专项审计工作的实施;

  7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

  8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

  9、负责集团资产管理的检查与监督;

  10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

  11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

  12、负责完成上级临时交办的各项工作。

  任职要求:

  1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

  2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

  3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

  4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

  5、能适应频繁出差。

  财务审计类岗位

  财务审计岗位职责 篇7

  财务审计岗位职责:

  1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

  2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

  3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

  4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

  5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

  6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

  7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

  8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

  9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

  10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

  11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

  12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

  13. 完成集团领导交给的其他工作。

  辅助工作职责:

  1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

  2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

  3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

  4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

  5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

  任职要求:

  1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

  2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

  3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

  财务审计岗位职责 篇8

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

  财务审计岗位职责 篇9

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的`预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

  财务审计岗位职责 篇10

  职责描述:

  1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

  2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

  3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

  4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

  任职要求:

  1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

  2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

  3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

  4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

  5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

  出纳审计岗位

  财务审计岗位职责 篇11

  岗位职责

  1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

  2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

  3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

  4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

  岗位要求

  1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

  2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

  3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

  4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

  5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

  财务审计岗位职责 篇12

  岗位职责:

  1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;

  2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;

  3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;

  4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;

  5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;

  6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;

  岗位要求:

  1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;

  2、金融、财务审计类学科尤佳;

  3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;

  4、英文6级以上。

  1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;

  2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;

  3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;

  4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。

  财务审计岗位职责 篇13

  任职资格:

  1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

  2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

  3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

  4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

  5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

  6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

  岗位职责:

  1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

  2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

  3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

  财务审计岗位职责 篇14

  职位描述:

  1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;

  2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;

  3、培养和指导项目组人员。

  职位要求:

  1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;

  2、三年以上资产评估机构从业经验;

  3、具有执业注册资产评估师执业资格;

  4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。

  财务审计岗位职责 篇15

  职责描述:

  1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  2、对财务收支、经营活动进行审计;

  3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

  4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

  5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

  任职要求:

  1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

  2、8年以上相关工作经验;

  3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

  4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

  5、参与过赴美上市工作经验优先。

  财务审计专家岗位

  财务审计岗位职责 篇16

  岗位职责

  1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

  2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

  3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

  4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

  5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

  6、负责办理委托社会审计的具体事项;

  7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

  8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

  9、参与集团年度资产清点工作;

  10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

  职位要求

  1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

  2、3年以上审计类相关工作经历;

  3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

  4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

  5、熟练使用各类办公软件;

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3-5年

  财务审计岗位职责 篇17

  工作职责:

  1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

  2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

  3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

  4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

  5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

  3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

  财务审计岗位职责 篇18

  1、参与开展公司内部控制评审与优化。

  2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

  3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

  4、不定期地进行专项审计和专案审计。

  5、公司内部规章管理制度监督执行。

  财务审计岗位职责 篇19

  1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

  2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

  3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

  4、具有制造型工厂成本核算经验;

  5、开具发票,申报退税。

  6、完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

  财务审计岗位职责 篇20

  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

  6、完成上级交办的其他工作。

  财务审计岗位职责 篇21

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

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