内控管理岗位职责(精选17篇)
在现在的社会生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编精心整理的内控管理岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
内控管理岗位职责 1
岗位职责:
1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的`健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。
岗位要求:
1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;
3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;
4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;
5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;
6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
内控管理岗位职责 2
职责描述:
1、协助公司内控管理体系的建设和完善;
2、负责公司运营管理的'审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;
3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;
4、协助公司卓越绩效模式的推荐;
5、协助完成公司管理的优化提升。
任职要求:
1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;
2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;
3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。
内控管理岗位职责 3
岗位职责:
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
2、对部门、员工及客户的'重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;
3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;
4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;
任职资格:
1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,
2、2年以上相关工作经验;
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。
内控管理岗位职责 4
职责描述:
1.负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析,识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会;
2.负责建立、维护内控与风险管理手册;
3.负责开展风险识别与评估工作,建立、维护风险事件库;
4.负责建立、维护危机事件库,对危机事件风险源进行梳理与整治;
5.根据企业风险评估结果,开展专项风险治理工作;
6.负责开展内部控制评价工作,并出具内控评价报告;
7.负责风险管理文化宣传,开展风险管理培训;
8.协助部门开展其他领域的`风险管理工作。
任职要求:
1.大学本科及以上学历,具有法律、企业管理、风险管理、内控等专业背景;
2.具备3年以上管理咨询或企业内部控制、流程管理的工作经验;
3.熟练掌握企业流程优化、风险管理与内部控制等知识;
4.具有较强的独立解决问题能力、综合组织协调能力和全局意识,能够指导他人完成复杂的风险管理、内控建设与评价任务;
5.较强的逻辑思维以及文字处理能力,熟练使用办公软件操作。
内控管理岗位职责 5
1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作。
2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证。
3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作。
6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入。
7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。
8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。
9、编制内部管理报表。
10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行。
11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。
12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表。
13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据。
14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施。
15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。
16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行。
17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的'真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。
18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。
19、完成公司领导交办的其他工作任务。
内控管理岗位职责 6
岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;
2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的'咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,经济或管理类专业;
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑;
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。
内控管理岗位职责 7
岗位职责:
1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;
2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定,并提供法律意见撰写法律文书;
3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议,规避公司内部运营方面的法律风险;
4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本;
5、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规,并提出建议;
6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进;
7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件;8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的'咨询;
9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。
任职资格:
1、法律专业本科以上学历,通过国家司法考试;
2、3年以上律所或公司法务工作经验;
3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规,专业功底扎实;
4、擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验;
5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力;
6、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,思维敏捷,工作踏实,能全面管理公司法律相关工作。
内控管理岗位职责 8
职责描述:
1、指导机构及总公司部门建立健全内部控制;
2、指导并推动机构及总公司部门内部控制手册的编制工作;
3、组织开展公司内部控制评价工作;
4、组织开展相关排查工作;
5、牵头与集团稽核之间的沟通协调工作;
6、推动并追踪机构及总公司部门对稽核检查发现问题和内部控制缺陷的整改落实;
7、协助对系统需求中内控完备性进行评估;
8、组织开展相关培训;
9、完成领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,金融、保险、法律或相关专业优先。
2、具备1年及以上保险行业工作经验,有内控管理相关工作经验优先。
3、英语听说读写能力良好,熟练使用windows/word/excel/powerpoint等办公软件。
4、工作积极、认真仔细、责任心强,具有一定的统筹协调能力和抗压能力。
内控管理岗位职责 9
主要职责
1.统筹开展集团全面风险管理工作,组织推进集团风险防控工作;
2.负责建立健全集团全面风险管理与内部控制体系建设方案和工作制度;
3.负责定期辨识评估集团重大风险,推动各单位定期查找影响集团战略和经营的风险因素,明确风险管理责任主体,制订应对方案,并对应对方案的落实情况进行跟踪。
4.建立关键风险指标,监控各单位集团重大风险状况;持续监控内外部环境变化,及时发布重大风险预警;
5.统筹公司总部和各下属单位风险管理体系并开展检查评价工作,发现问题并推动整改;
6.负责组织编制公司全面风险管理报告及内部控制评价报告。
职位要求:
1、统招本科及以上学历
2、5年以上全面集团型企业或者金融等传统金融机构全面风险管理工作经验,或者内控方向;
3、能熟练运用各种风险识别、风险计量和风险控制工具,结合业务实际规避和防范风险。
内控管理岗位职责 10
工作职责
1、完善内控管理制度,对公司内控风险进行持续监控;
2、开展对操作风险的评估、追踪、整改与报告;
3、组织内控检查(自查),开展内控案件调查,提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办;
4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程;
5、撰写各类内控报告及相关材料;
6、部室交办的其他工作。
任职资格
1、大学本科及以上;
2、有一定工作经验者优先;
3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。
内控管理岗位职责 11
岗位职责:
1、农业事业部金银谷职位:主要负责对电商平台交易合同的异议或解除等需求的处理;
2、负责平台产品商标、专利、知识产权、图文、版权的管理及法律法规的运用及防范;
3、查询分析并确认平台被投诉知识产权侵权产品信息的真实性;
4、协助起草、审核、修订公司各类合同/协议及其他法律文件;
5、检查、稽核合同的履行情况,处理、跟进合同履约过程中的法律纠纷、诉讼案件;
6、定期收集整理与公司业务相关的法律、法规和政策,对公司日常运营及业务部门提供法务支持;对公司存在的法律合规风险提出预警,梳理公司的.内部控制流程。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,法学相关专业。
2、互联网、电子商务、知识产权、大宗农产品贸易等行业工作经验优先考虑。
3、熟悉《公司法》、《合同法》、《劳动合同法》、《知识产权法》等相关企业法律;具有较强的口头和书面表达能力,较强的人际交往能力和团队合作精神;
4、具备各类法律事务的逻辑判断和分析能力;
5、具有法律职业资格证书者优先。
内控管理岗位职责 12
职责描述:
1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。
2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调;实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。
3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。
4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。
5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。
6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作;简历和管理公司的档案盒资料管理体系。
7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的`内控协调沟通工作,提升团队内控能力。
8、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄在28-50岁之间;
2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先;
3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳;
4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先;
5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。
内控管理岗位职责 13
职责描述:
1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作;
2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告;
3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的'业务板块相关的法律法规;
4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改;
任职要求:
1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业;
2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规;
3.了解房地产开发流程,物业管理流程
内控管理岗位职责 14
1、审核区域的各项费用,确保控制在预算内。
2、负责跟踪、核对公司客户回款、审核各区域回款额,着重分析、控制账龄较长及异常客户。
3、统计、汇总、提报各区域/各通路损益报表。
4、负责出纳工作,确保资金按时支付、金额准确无误。
5、完成领导临时交办的各项工作任务。
内控管理岗位职责 15
岗位职责:
(一)、内控管理体系的建设
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;
2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。
3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。
(二)、管理制度与流程的建立和完善
1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;
3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。
(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险
1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。
2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;
3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。
4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。
5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。
6、确定相应的控制措施、设计适用的'工具表单等。
(四)、评价和培训
1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;
2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;
3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;
岗位要求:
1、本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;
2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;
3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;
4、要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。
5、拥有cics或cia等相关证书者优先;
6、遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;
7、年龄不限,男女不限。
内控管理岗位职责 16
1、识别集团经营活动中的潜在重大风险和管控隐患,规避及管理风险,避免损失;
2、全球内控内审体系搭建,规范制度、流程及标准,确保相关体系及制度流程等在全球各业务板块内的'实施;
3、全球内控内审组织规划及团队建设,关键节点岗位人员匹配到位,专业能力提升
4、建立健康、高效的业务控制环境,深入业务,协助业务团队梳理兼顾合规与效率的内部控制流程,并持续跟进、优化;
5、推进相关审查/主动检查/案件调查发现的改进工作,与改进责任人积极配合,确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进
6、领导安排的其他工作。
内控管理岗位职责 17
职位描述:
1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;
2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;
3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;
4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能
职位要求:
1、本科或以上学历;
2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。职位描述:
1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;
2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的.建立健全;
3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;
4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能
职位要求:
1、本科或以上学历;
2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。
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