财务审计岗位职责

时间:2023-05-12 15:40:49 岗位职责 我要投稿

财务审计岗位职责(集合15篇)

  随着社会一步步向前发展,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编收集整理的财务审计岗位职责,希望对大家有所帮助。

财务审计岗位职责(集合15篇)

财务审计岗位职责1

  1、配合财务总监区域酒店财务管理;

  2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

  3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

  4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

  5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

  6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

  7、向管理决策层提供必要的.数据信息及分析;

  8、完成上级交给的其他工作。

财务审计岗位职责2

  岗位职责

  1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

  2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

  3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

  4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

  5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

  6、负责办理委托社会审计的.具体事项;

  7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

  8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

  9、参与集团年度资产清点工作;

  10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

  职位要求

  1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

  2、3年以上审计类相关工作经历;

  3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

  4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

  5、熟练使用各类办公软件;

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3-5年

财务审计岗位职责3

  1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

  2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

  3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

  4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

  5、具备独立处理审计、往来相关业务的'能力;

财务审计岗位职责4

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的`各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务审计岗位职责5

  一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;

  二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;

  三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的.建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;

  四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;

  五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;

  六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作;

  七、负责完成处领导交办的其它工作。

财务审计岗位职责6

  1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持

  2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合

  3、参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度

  4、参与电商业务目标的`推动及落实

  5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动的落地

财务审计岗位职责7

  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的'评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

  6、完成上级交办的其他工作。

财务审计岗位职责8

  岗位职责:

  1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

  2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

  3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

  4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

  5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

  6、负责各项财务专项审计工作的实施;

  7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

  8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

  9、负责集团资产管理的.检查与监督;

  10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

  11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

  12、负责完成上级临时交办的各项工作。

  任职要求:

  1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

  2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

  3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

  4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

  5、能适应频繁出差。

  财务审计类岗位

财务审计岗位职责9

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的.要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

  9 、负责审计档案整理、归档工作。

  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  11、完成领导临时交办的工作。

财务审计岗位职责10

  1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资,筹措公司经营所需资金;

  2.复核各项目公司制定的融资方案。

  3.根据公司的`融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。

  4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。

  5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。

  6.组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。

  7.完成公司领导交办的工作。

财务审计岗位职责11

  1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;

  2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

  3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;

  4.公司各项费用的.审核、管控、预警等核算工作;

  5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;

  6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;

  7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管

  8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;

财务审计岗位职责12

  工作职责:

  1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

  2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

  3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

  4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

  5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

  3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

财务审计岗位职责13

  一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的.真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

财务审计岗位职责14

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、进行企业,按规定使用所获取的`审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

财务审计岗位职责15

  1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

  2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

  3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

  4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

  6、负责资金、资产的.管理工作;

  7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

  8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

【财务审计岗位职责】相关文章:

财务审计岗位职责05-22

财务审计主管的岗位职责-岗位职责01-11

财务审计管理岗位职责12-13

财务运营审计岗位职责09-24

财务审计主管的岗位职责11-24

财务审计项目岗位职责10-29

酒店财务审计岗位职责10-28

财务审计类岗位职责12-20

财务审计主管的岗位职责03-14

财务审计岗位职责和03-17