采购内勤岗位职责

时间:2020-12-21 09:57:05 岗位职责 我要投稿

采购内勤岗位职责

  在快速变化和不断变革的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编精心整理的采购内勤岗位职责,希望对大家有所帮助。

采购内勤岗位职责

采购内勤岗位职责1

  1、认真执行公司各项规章制度,服从领导,努力掌握采购及统计知识。

  2、负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。

  3、协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。

  4、协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

  5、负责对采购订单的审核工作,同时跟踪发票工作。

  6、负责采购统计及分析工作,按时做好日报、月报、年报,报采购经理。

  7、按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司采购经理。

  8、负责后续服务工作,定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格,并做好记录。

  9、完成临时交办任务。

采购内勤岗位职责2

  一、认真制定采购部的工作计划,不断完善物资采购的管理制度。

  二、负责规范采购程序,认真审核物资申购报告。

  三、做好市场价格价格调研工作,坚持货比三家,掌握价格动态规律。

  四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作,坚持公开、公证、高效、快捷。

  五、负责购物信息反馈工作,及时解决购物中出现的各种质量问题。

  六、当好领导参谋,定期向领导汇报市场价格的动态情况。

  七、严格执行财务报销制度,坚持发票三人签字。

  八、完成集团领导交办的其他工作任务。

  1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

  2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。

  3负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。

  4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

  5负责本部人员的评估汇总工作。

  6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。

  药品经营企业销售内勤(商务助理)职责:

  1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;

  2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的`统计、查询、管理;

  3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案,建立有效的客户信息档案,确定销售行为的合法性;

  4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;

  5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;

  6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品;

  7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;

  8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈,按要求及时制作招标文件;

  9、做好业务电话的登记工作;

  10、负责起草、打印销售部各类文件;

  11、协助销售部经理进行业务谈判;

  12、严守公司秘密,完成上级主管交办的其它工作。

采购内勤岗位职责3

  1、服从部门负责人的工作调配;

  2、重点做好库存管理,合理设定库存上下限,根据销售需要及时采购,提高商品满足率,库存周转达到考核要求;

  3、每月做好返利登记工作,确保返利数据准确且即时到帐;及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作,确认每笔药品的采购成本和结算价格;

  4、及时做好效期产品的催销及滞销产品的退货工作;

  5、根据销售要求,有计划地引进新品种,重点客户必要时上门拜访,灵活运用公司政策;

  6、每月对自己分管品种现有库存进行分析,并及时作出处理方案;

  7、加强与销售人员沟通,提出优化流程等各种合理化建议,提供各种良好服务;

  8、认真执行公司及部门考核制度,完成考核指标;

  9、严格按照GSP要求,建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档;

  10、制定每周的工作计划,做好每月的工作总结,并及时上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善与新品有关的上游客户的登记备案工作,并分析、归类、传达新品的有关信息。

采购内勤岗位职责4

  1、 负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。

  2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。

  2-1 做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;

  2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

  2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

  2-3-1 审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;

  2-3-2 合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

  3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。

  3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;

  3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

  4、 负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

  4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

  4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账并同时电子备份;

  4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。

  5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。

  5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;

  5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。

  6、 负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

  6-1 做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

  6-2 做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。 6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。

  6-4 将所付款项及时登记入账,电子备份。

  6-5 以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。

  7、 负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。

  7-1 每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款; 7-2 将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;

  7-3 根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;

  7-4 将所付款项及时登记入账,电子备份;

  7-5 以承兑形式付出去的款项,及时督促对方开具收据,并上交财务。

  8、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。

采购内勤岗位职责5

  1、负责供应商合同、订单的归档及台账整理。

  2、负责发票的整理及货款支付的报批相关工作。

  3、负责供应商资料的整理及合格供方文件评审工作。

  4、负责部门文件的接收及管理工作。

  5、根据采购计划和订单进度要求,协助采购进行到货跟进。

  6、完成上级交代的其它任务。

采购内勤岗位职责6

  1、根据各部门提出的采购需求及时提出解决方案,完成物料采购;

  2、负责市场调研,开发新供应商,整合优化供应链资源;

  3、负责订单跟进,确保交货日期,以保证生产正常进行及紧急订单的特殊处理等;

  4、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判;

  5、负责及时处理供方在供货期间出现的不正常情况;

  6、负责不良品的退货、索赔等相关工作的处理;

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