审计半年度工作总结

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2017审计半年度工作总结范文

  审计是属于公司会计账目检查的的经济活动,下面YJBYS小编为大家整理了2017审计半年度工作总结范文,仅供参考!

2017审计半年度工作总结范文

  第一篇:2017审计半年度工作总结范文

  2017上半年,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计机关的指导帮助下,全面落实上级审计工作会议精神,紧紧围绕“发展、改革、法治、反腐”,依法全面履行审计监督职责,全力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况审计全覆盖,扎实开展审计各项工作,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

  一、上半年工作总结

  按照2017年审计项目计划,上半年我局共完成审计项目19个,其中:财政类审计项目6个,政府投资审计项目12个,区政府临时交办项目1个。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

  (一)认真组织实施审计计况划

  1、扎实开展重大政策措施贯彻落实和区委、区政府重点工作推进情况跟踪审计。以推动重大政策贯彻落实,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面调转促重大政策措施贯彻落实情开展跟踪审计,积极提出审计建议,促进健全制度,强化管理,推动政策落地生根和不断完善。根据区委、区政府年度重点工作安排,重点关注精准扶贫、基础设施建设、镇域经济发展、保障民生民计、生态建设等5项重点工作推进情况,揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。

  2、扎实开展财政审计。以推动财政政策贯彻落实,促进盘活财政存量资金,提高财政资金使用绩效,维护公共资金安全,推进财税体制改革为目标,重点关注财税政策执行、政府预算体系完善、财政支出结构、财政存量资金使用、专项资金统筹整合,以及中央八项规定、省委“三十条”和市、区委等有关规定精神贯彻落实情况,开展区级预算执行情况审计(包含5个区直部门和地税征管情况),完成了2015年度保障房跟踪审计和“耕地占用税、城镇土地使用税和土地增值税”征管情况专项审计调查。

  3、扎实开展领导干部履行经济责任情况审计。以促进领导干部推动本地区(部门)科学发展和守法守纪守规尽责为目标,重点关注贯彻执行重大决策部署、重大经济决策、目标责任制完成、自然资源资产管理及生态保护、重大项目实施、脱贫扶贫管理、遵守有关法律法规、履行有关党风廉政建设第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等情况。认真开展领导干部任期经济责任审计,全年安排17个经济责任审计对象,目前正按计划实施审计工作。

  4、扎实开展政府投资审计。以加强政府性投资审计监督,规范政府投资行为,提高政府性资金使用效益为目标,开展投资审计工作。上半年共完成审计项目12个(其中包括杏花文化旅游区北入口苗木采购项目和池州杏花村文化旅游区北入口生态停车场工程两个复审项目),总送审价款8476.7万元,定案金额共计7324.7万元,净审减工程结算价款1152万元,综合核减率为13.6%。

  5、积极完成区政府临时交办的审计任务。根据区政府跟踪安排,开展了对贵池区江南产业集中区征迁安置工作指挥部2010年10月-2017年3月财务收支审计工作。

  (二)扎实开展“两学一做“活动

  根据区“两学一做”学习教育活动安排,我局及时成立了中共池州市贵池区审计局党组 “两学一做”学习教育协调小组,制定了区审计局 “两学一做”学习教育活动实施方案和贵池区审计局机关党员“两学一做”学习教育工作具体行动方案,制定了学习计划,购置了学习书籍和学习用品。采取集中学习与自学相结合的方式,系统学习必学科目,认真撰写学习心得,注重学习效果,同时把“两学一做”学习教育活动与推动审计工作有机结合,有力推动了各项审计工作的扎实开展。

  (三)加强审计机关自身建设

  1、抓班子带队伍。一是加强学习,领导班子成员除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要内容来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动大家的工作积极性和主动性,同心同德干事业。

  2、抓学习促提升。一是学习方法灵活多样。充分利用外出审计、省市学习培训等载体,上半年共安排3人外出参加审计,2人到南京审计大学学习培训,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。认真组织学习审计新业务知识,努力提高审计质量,增强开拓创新能力;5月份,编印了《审计法规资料汇编》,促进机关干部学法律法规知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计水平。

  3、抓业务提质量。进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪督查。对审计成果进行深加工、精加工,提升审计成果利用层次;对审计查出的`问题及时梳理、深入研究,综合分析、落实责任,认真整改,机关行政效能和服务水平不断提高。

  4、抓党建反腐败。经常组织全体党员干部认真学习有关党纪条规,抓好党风廉政建设责任制的落实。实行“审计项目限时办结制”,从发审计通知到下达审计决定,一环扣一环,均有时间限制,保证了审计任务按时完成。同时,实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。

  二、下半年工作意见

  当前,我们的工作与上级审计机关的要求和兄弟县区相比仍有一定差距,主要问题和不足表现在:一是审计业务人才严重缺乏,急需人才亟待引进;二是审计人员知识结构不尽合理,综合素质亟待提高;三是计算机审计相对滞后,信息化建设有待加强。下半年,我们将围绕党委、政府工作中心,按照上级审计部门的要求,认真做好以下工作:

  1、统筹安排审计资源,提前做好上级审计机关统一开展的审计项目各项准备工作。

  2、按照既定的年度审计计划安排,圆满完成各项审计项目任务。

  3、不断改进方式方法,严格遵循审计准则和相关审计规范,努力提高审计工作质量。

  4、认真抓好审计发现问题整改,促进审计成果的转化和运用,提升审计工作成效。

  5、继续扎实开展“两学一做”学习教育活动,做好结合文章,注重活动实效。

  第二篇:2017审计半年度工作总结范文

  2017年上半年,市审计局认真贯彻十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作和社会关切,依法履行审计监督职责。共安排审计项目87个,已开展项目48个,查出违规和管理不规范问题金额4.06亿元,促进增收节支1.04亿元,审减政府投资3.6亿元,向纪检监察、司法机关移送案件线索5件,向有关部门移送处理事项14件。

  一、上半年工作情况

  (一)围绕促进惠民政策落实,加强民生资金和项目审计。围绕“三农”、社保、医疗、卫生、教育、文化、住房等方面,安排对保障性安居工程、养老服务业情况、农机补贴管理使用等审计项目(资金)21个,占审计项目总数的24%。同时,在其他审计项目中,全面关注影响民生和群众切身利益的问题。审计中,重点关注三个方面:一是关注民生政策是否落实到位,是否实现政策目标,群众是否受益;二是揭露、纠正民生资金项目管理中存在的问题,提高民生资金使用效益;三是对发现的问题进行分析研究,提出审计建议,促进惠民政策落实。通过城镇保障性安居工程审计,揭示了安居工程资金使用和筹集管理、保障性住房分配和使用等方面的问题,并依法进行了处理;通过养老服务业政策落实审计,揭示了个别区(市)未建立经济困难老年人补贴制度、少数公寓建设项目未按期完工等问题,督促及时纠正,保障群众权益;通过对54处农村规模化供水工程审计,问效政策落实和资金使用,关注工程建设和饮水安全,助推市办实事“惠民生”,促进惠民政策落地生根。

  (二)围绕健全完善政府预算管理,加强财政资金审计。对市级财政预算管理、地税征管,以及14个市直单位预算执行情况开展审计。在审计范围上,运用信息化手段扩大审计覆盖面。数据采集范围首次涵盖区市财政,涵盖纳入市级国库集中支付的`400多家一、二级预算单位,涵盖部门单位的业务环节。在审计内容上,对财政部门重点关注政府性债务、财政资金的存量和增量,审查财政资金安排、分配、使用环节存在的问题。如,财政组织预算执行审计重点关注部分区市的涉农补贴资金发放情况,揭示违规领取补贴等问题,促进及时纠正。同时,市级预算执行审计牢牢盯住行政运行绩效,重点关注违反中央八项规定、吃空饷、奢华浪费建设等问题,着力揭露和查处滥用职权、铺张浪费和侵害群众利益等问题。在审计对象上,延伸审计二、三级预算单位,并对一些重点税源企业和使用财政资金相对集中的“非国有”单位加强延伸调查,挽回税费收入。同时,积极回应人大关切,对市人大常委会的提议,专门安排科技资金专项调查,促使提高科技资金使用效益。

  (三)围绕促进城乡统筹发展,加强政府投资项目审计。共安排审计政府投资项目36个,涉及项目概算总投资800多亿元。一是对世园会、大沽河、青龙高速等重点建设项目开展跟踪审计,项目概算总投资680亿元,促进项目顺利开展。二是对公路大中修等重点建设项目,以及跟踪审计项目中符合结算条件的工程项目及时开展决(结)算审计,目前审减政府投资3.6亿元,促进节省政府投资。三是充分运用政府投资审计监督管理系统,对重大投资建设项目实行远程监控和动态审计,发挥震慑作用。截至目前,已搭建数据分析模型102个,实现了工程结算远程报审、概算结算比照印证的自动化作业模式,审计质量和效率显著提高。

  (四)围绕强化权力运行制约,加强领导干部经济责任审计。共安排领导干部经济责任审计项目19个,包括12个市直部门和7个市属企业,已开展14项。在全面审查领导干部经济责任履行情况的基础上,重点审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况,落实中央八项规定、厉行节约和国务院“约法三章”相关要求情况,把机构设置、编制使用、“三公”经费等作为重要内容纳入审计范围。在全省率先制定领导干部自然资源资产审计办法,对审计对象、审计内容、审计方式、审计评价等方面作出具体明确规定,为审计促进生态文明建设提供遵循。把去年对24个部门单位领导干部经济责任审计中发现的8大类问题进行梳理归纳,向市委市政府专题汇报,市委市政府主要领导作出重要批示,促使有关单位整改问题27项,出台有关制度9项。

  (五)围绕促进稳增长和经济提质增效,加强政策执行和绩效审计。将绩效审计内容拓展到政策、决策、运营、管理、风险等宏观层面,提升绩效审计成效。对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况开展跟踪审计,对亚行贷款水资源利用及湿地保护、基本养老保险基金、城市污水处理绩效等15个项目开展专项审计(调查),并在其他审计项目中充分关注绩效情况。今年重点对20个市直部门本级2014年度“三公”经费及会议费的管理使用情况进行审计调查,促进规范“三公”经费以及会议费支出,提高财政资金使用绩效,推进反腐倡廉建设;通过对惠及4.2万人次农户的3.45亿元农机补贴审计调查,摸清全市农机购置补贴实施状况,反映了补贴政策实施效果及补贴资金管理使用效益,促进了农业机械化发展和惠农政策落实;通过对团岛污水处理厂升级改造工程审计,助力打造海洋生态湾,促进改善胶州湾的水污染现状,促进污水处理项目效果不理想、排放不达标等问题的解决;通过对建筑节能资金管理使用绩效开展审计调查,促进可再生能源建筑、绿色建筑的应用推广,服务美丽xxxx建设。

  (六)围绕提高审计工作水平,加强宏观服务和基础建设。更加注重审计服务,向市委市政府提交专报和综合性报告12篇,市领导批示11篇次。强化审计整改,对近3年来审计发现的未整改到位的133个问题向市政府汇报,多次进行协调和跟踪督查,促使历史遗留问题有效整改。与监察机关建立信息共享和审计结论整改落实机制,确立了重要信息共享、强化整改问责、重大事项会商和联合办案、严格责任追究、定期报告等6项制度,为推进审计结论整改落实提供保障。加强审计公开,将去年市级预算执行审计发现问题的整改结果向社会进行公告,接受社会监督,促进问题整改。推进审计技术革新,深入研究大数据分析方法,多项课题获审计署或省审计厅立项;8篇计算机审计方法在全省评选中获一等奖,被评为优秀组织单位,在全省审计信息化综合考核中获得第一名。认真落实中央八项规定,重新梳理、修订了局机关公务接待、公款消费、政府采购、公务用车等一系列规章制度,对有关标准做了具体规定,确保制度管用、有效、可行;举办三期《道德讲堂》,推进思想道德建设,提升审计干部文明素养和廉洁意识;以“三严三实”专题教育和“双学双讲”主题教育为契机,组织深层次学习研讨、多层级谈心谈话,坚持边学边查边改,促进养成从严、务实、创新的工作作风;全员签订廉政责任书,加大廉政回访和廉政调研力度,促进依法审计、文明审计、廉洁审计。

  二、存在问题和下半年工作打算

  同时,我们也清醒地看到,工作中仍存在一些问题和不足:一是在审计为中心服务,尤其是在稳增长、促“三创”方面,需要开拓思路、加大力度;二是民生审计、绩效审计等领域的审计工作需要进一步深入;三是审计干部的素质和能力还不能完全符合新形势的要求等。

  下一步,我们将认真学习贯彻十八届三中、四中全会精神,将服务“四个全面”理念融入审计工作大局,按照市委市政府要求和群众期待,坚持“质量立审、依法执审、科技强审、人才兴审、纪律护审”,强化审计监督:一是认真履行审计监督职责。按时全面完成审计项目计划,加大问题查处和揭露力度,尤其在稳增长、促“三创”、护民生方面加强审计服务。二是加大审计创新力度。在绩效审计、计算机审计等方面继续探索创新,提高审计效率,扩展审计广度和深度。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央八项规定,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。

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