文件管理制度

时间:2025-01-04 11:20:29 制度

文件管理制度15篇【推荐】

  在日新月异的现代社会中,制度的使用频率逐渐增多,制度是指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的文件管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

文件管理制度15篇【推荐】

文件管理制度1

  一、严格履行保密职责,严守秘密,责任分明。

  二、有专人负责领取密级文件,并由a、b角负责公务网的文件接收,并及时做好收文登记(并注明密级)、编号、传递、签收、保管等工作。

  三、将已阅处的.保密文件及时放入专用保密箱,确保文件的。

  四、保密文件采取专用文件夹进行传阅,注明周转时间、文件编号、文件件数,严格办理阅读者签名手续。

  五、严格按规定控制传阅范围,每个环节都严格把关,确保文件在每个环节的安全。

  六、严格做好不复印保密文件,不擅自扩大传阅范围,不自行横传、不随意摘抄密件内容,不向传阅范围之外的人员谈论密件内容,真正做到将其泄密可能降到最低。

  七、按规定及时清退密级文件。

  八、按规定统一上交保密废纸。

文件管理制度2

  纸质文件管理制度的重要性不容忽视:

  1.保障信息安全:通过规范管理,防止文件遗失、泄露,维护企业利益。

  2.提升效率:有序的文件管理体系能减少寻找文件的.时间,提高工作效率。

  3.法规遵从:符合相关法规要求,降低法律风险。

  4.知识传承:保证企业知识和经验的有效传递,支撑业务持续发展。

文件管理制度3

  一、总则

  1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

  2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

  3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。

  二、发文管理

  1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。

  2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

  3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

  4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。

  5、发文办理工作程序:

  (1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

  (2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。

  (3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。

  (4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。

  (5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。

  (6)用印:用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。

  (7)存档:在发文办理流程结束后,档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档(应包含底稿、正文两份,及有关电子文档,并定期将电子档备份到专门的硬盘)。没有归档和存查价值的公文,经过鉴定和总经理批准可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。

  三、收文管理

  1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由办公室统一签收、登记、编号,送总经理阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。

  2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,办公室接收后负责转交,并由接收人签收。

  3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由办公室保留原件或复印件存档。

  4、办公室收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送总经理批示或交有关部门阅办。需要办理的公文,经请示总经理后办理,根据文件内容、总经理批示予以催办。

  5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。

  6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。

  7、收文办理工作程序:

  (1)签收:签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字,表示收到。公司所有公文由办公

  室签收、拆封,对需纳入收文办理的,应统一进行收文登记。

  (2)收文登记:收文登记是指对收进的公文进行注册、编写收文号等。将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。

  (3)拟办:在收文登记后,由办公室人员送办公室主任处审核,符合有关规定的,办公室应根据文件的`内容、性质、缓急程度提出办理意见和建议,送请总经理批示后交有关部门办理。

  (4)批办:批办是指总经理对收文的办理写出指示性意见,并指定办理部门和传阅范围。

  (5)承办:承办是指按照总经理的批办意见,指定承办部门及传阅范围。承办部门接到需办文件后,要认真及时办理,急件随到随办。需两个以上部门承办的文件,主办部门要主动会同相关部门协商办理,并负责回复办理结果。

  (6)催办:催办是指根据总经理的批办意见,由办公室督促承办部门尽快上报办理结果。

  (7)注结:文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结,注明办理日期,并简要写明办理结果。

  (8)存档:在收文办理结束后,应根据公文的相互联系、特征和保存价值分类整理立卷,要保证档案的齐全、完整。没有存档和查存价值的公文,经过鉴定和总经理批准,可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销保证不丢失、不落销。

  四、保密文件管理

  1、严格遵守保密制度,保密资料统一由档案管理员收发、传递、销毁等,并严格把关。

  2、制发保密文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,报送总经理审批后印发。

  3、借阅、复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续,严禁将保密资料保密文件拿到其他营业性场所复印。

  4、对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。

  五、文件的销毁

  1、对于多余、重复、过期和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,按照公司有关规定,办理销毁手续报总经理批示。

  2、经审核同意销毁的文件,应在档案管理员和办公室主任的共同监督下进行销毁。

  六、附则

  1、本制度由公司办公室负责解释。

  2、本制度自发文之日起实施。

文件管理制度4

  某公司文件、档案管理制度

  第一章 文件管理制度

  第一条 本条规定所指文件是总公司及公司各部门与外界来往的文书及公司内部各部门来往文书,从行文、收发、归档全部过程的办理与控制。

  第二条 公司与外部来往的文书的行文、收发、归档由综合管理部统一办理,综合管理部指定人员负责往来文书的打印、复制、收发、登记、分类、校对、监印、归档管理。

  第三条 各部门指定专人负责公司内部文件的收发、登记、归档,建立文件的收发登记簿。

  第四条 公司常用公文种类为:请示、批复、报告、通知、通告、决定、函、会议纪要等,要求按公文规定格式行文。

  第五条 以公司名义向上级机关呈报的请示、报告及公司关于人、财务方面的重要决定,发文字号为:×××公司发[××年号]第×号。

  第六条 公司内部行文及对外发文,必须使用行文卡,拟稿人、打印校对人、核稿人、签发人均须签字方可行文。

  第七条 发文卡、文件底稿、正文由文件管理员留存登记后,方可盖章行文。

  第八条 打印、复印资料凭部门负责人签字的打印、复印申请单,任何人不得打印、复印私人材料。打印资料要由打字员先行校对、撰稿人再校。

  第九条 制发文件涉及到多部门时,由主办部门与有关部门协商会签。

  第十条 综合管理部对传阅的文件要及时收回处理。

  第十一条 公司重要文件资料及各部门接收的重要外来文件要及时叫中和管理部归档。

  第二章 档案管理制度

  第十二条 公司的档案工作基本原则是:集中管理与分散管理相结合,以集中管理为主。即公司档案由综合管理部集中统一管理,有关部门分类管理相关档案,以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料,由承办部门、主办人将其已办完的'文件、资料及时归档。

  第十三条 公司综合管理部设专门档案工作,负责管理公司的全部文书、科技材料等档案,进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。

  第十四条 归档资料包括:

  1、公司与有关单位的来往信件,各种协议、合同;

  2、公司会议记录、纪要、决定;

  3、公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结;

  4、会议形成的领导讲话、文件;

  5、公司对外交流的文件、协议、报告等;

  6、公司各部门的发文;

  7、其它具有保存价值的文件、材料。

  8、外单位发给各部门的抄送信件;

  9、公司营业执照、税务登记证等重要文件;

  10、要的科技文件、技术资料、方案。

  第十五条 档案的借阅

  1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室,不能带出,必须带出档案室查阅的,需经部门负责人及综合管理部负责人批准。

  2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损,所借档案,不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。

  3、文件复制需经综合管理部负责人批准。

文件管理制度5

  一、总则

  1、技术文件是本公司的核心秘密,是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有。

  2、为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性、完整性,明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料,确保技术文件的正确性及实施有效的管理,特制订本制度。

  3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

  二、技术文件的编制

  1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

  具体包括:

  1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

  2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

  3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

  4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

  2、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。

  3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制,各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

  三、技术文件的提交

  1、在产品开发的整个周期中,设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作,以保证技术文件的完整性。

  2、在产品开发的各个阶段,设计人员都必须按时提交设计文件,并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后,设计人员都必须重新提交文件,以便更新服务器中的文件,保证开发工作的可靠性。

  3、设计文件的提交以starteam为准,设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

  4、对于已提交的文件,任何人员不得故意在服务器上进行删除。

  四、技术文件的归档

  1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的`编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

  2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全,签署不齐全的技术文件不得用于归档。

  3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中,纸质文件签署须在纸质文件上手写签署,电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署,光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

  4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后,方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上,供查阅使用;一套刻录成光盘,做封存保管。

  5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签,标签上须注明光盘的大致信息,如名称、编号、签署信息等。

  6、归档文件时,须填写《设计项目归档资料清单》,并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验,检验合格后方可给予存档。

  五、技术文件的借阅

  1、任何员工之间不得私自传阅技术文件,不得非法坚持不具权限的文件。

  2、若因工作需要,须借阅技术文件,则需报相关领导批准,并填写《借阅登记表》,然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

  3、对于借阅的文件,不得私自打印、传阅,不得泄露借阅文件的秘密。

  4、如有特殊情景需要将文件转与他人或携带外出时,须经相关领导批准。

  5、文件阅览之后,须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件,并补充完整《借阅文件记录表》。

  六、职责追究

  各部门应严格遵守上述规定,若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。

文件管理制度6

  1目的

  为进一步规范公司的安全档案管理工作,充分保障公司安全管理工作的有效性和长期性,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省安全生产条例》、《中华人民共和国档案法》及有关规定,结合我公司职业健康安全的实际状况,特制订本制度。

  2范围

  本制度适用本公司范围内安全文件档案的建立、更新、使用、保存管理。

  3.术语

  3.1安全档案是指公司在安全管理活动中形成的,对企业、国家及社会安全生产具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

  4主要职责

  4.1凡是各单位在日常职业健康安全管理、生产管理、设备管理、技术管理及业务联系工作中,形成的有保存价值的与职业健康安全有关的文件材料、各类检测证书、报告、安全制度、教育试卷、工作记录、声像资料等都应按规定收集齐全,整理归档。

  4.2生产安环部负责公司安全档案管理检查督促工作,负责对公司的安全档案分级管理做出规定。

  4.3各部门应加强安全档案管理工作的领导,明确一位负责人主管安全管理档案工作,保证安全管理档案工作所需的必要条件。

  各单位负责各自的安全档案管理工作.

  4.4各部门应设置专门安全管理档案柜,落实安全管理档案管理人员,集中统一管理本单位安全管理档案。

  4.5公司综合办负责收集归档公司以文件形式下发的有关安全管理方面的各类材料;

  负责收集建立职工各类职工健康体检材料的归档工作。

  4.6安全管理档案工作是公司安全管理的基础性工作,是维护公司安全生产、经济利益、合法权益的重要依据,是公司信息资源的重要组成部分。

  各部门对本单位安全管理档案具有依法管理、保护、使用的职责。

  任何个人不得将安全管理档案据为己有或拒绝归档。

  4.7各级安全生产管理人员应忠于职守,认真执行有关法律法规、制度和标准,协助公司、各单位对收集的安全管理档案材料的完整程度、准确性以及保存价值进行审核。

  5工作内容

  5.1安全管理档案范围一般包括但不限于以下内容:

  5.1.1企业基本情况的内容:企业名称、地址、法定代表、联系电话、经济类型、人数、生产规模、主要原材料及产品、工艺流程、安全管理机构与安全员等。

  5.1.2企业生产经营场所平面布置图,并标注清楚以下内容。

  部门与车间、仓库等的位置、面积或重要生产、经营、储存设施、设备的位置、型号、规格等;

  重大危险源的位置、数量等;

  主要应急救援设施、设备、器材的位置、数量、型号。

  5.1.3公司安全生产重点监控部位一览表(重大危险源、消防重点部位、重点设备、易燃易爆和有毒物质储存地点及相关危险危害因素分析)。

  5.1.4公司应急救援体系建设情况。

  内容包括:事故应急救援预案、应急救援队伍组成及联系方式、各类应急救援设施、设备器材的数量以及应急救援演练情况等。

  5.1.5公司安全组织方面的内容

  1. 主要负责人的安全资格证书。

  2. 安全管理人员的安全资格证书。

  3. 总厂职业健康安全管理网络。

  4. 其他与安全组织方面有关的内容。

  5.1.6企业安全管理制度及相关文件、计划、总结方面的内容

  安全目标管理

  安全生产责任制

  法律法规标准规范管理

  安全投入管理

  安全文件和档案管理

  风险评估和控制管理

  安全教育培训管理

  特种作业人员管理

  设备设施安全管理

  建设项目安全“三同时”管理

  生产设备设施验收管理

  生产设备设施报废管理

  施工和检维修安全管理

  危化品及重大危险源管理

  作业安全管理(动火、高空、受限空间、动力介质等)

  相关方及外用工(单位)管理。

  职业健康管理

  劳动防护用品(具)管理

  安全检查及隐患排查治理

  应急管理

  事故管理

  安全绩效评定管理

  安全会议制度

  安全机构设置与人员配置管理

  安全操作规程

  安全通则

  安全生产管理考核制度

  参观人员安全告知书

  特种设备安全管理(机电类、承压类)

  上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料。

  安全活动日管理制度

  上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。

  其他与安全相关的管理制度

  5.1.7安全监督执法检查方面的内容

  各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书等各类执法文书。

  落实执行各类文件所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录。

  安全监督执法方面的其他文件、文书和记录。

  5.1.8安全检查方面的内容

  日常检查记录及处理情况记录。

  月、季度及年度检查记录及处理情况记录。

  安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录。

  各方面安全检查的计划安排、检查记录及处理情况。

  各项检查的总结汇报材料。

  其他与安全检查相关的材料。

  5.1.9安全教育培训方面的内容

  安全培训计划。

  公司主要负责人、中层管理人员、安全管理人员及班组长安全培训的记录。

  员工三级安全教育记录。

  特种作业人员和特种设备作业人员资格证书及教育培训记录。

  换岗教育培训记录。

  日常安全、宣传、教育培训记录及总结。

  应急救援培训、演练记录及总结。

  5.1.10安全投入方面的内容

  全年安全投入的计划及专项安全投入计划。

  安全、宣传、教育培训投入的情况记录。

  隐患整改方面的投入记录。

  防护用品方面的投入记录。

  安全防护设备、设施方面的投入记录。

  安全评价、安全管理体系建设、安全代理方面的'投入。

  其他与安全有关的投入。

  5.1.11工伤保险方面的内容

  参加工伤保险员工的名单。

  为员工缴纳保险费的凭证或单据。

  发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据。

  其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据。

  5.1.12职业卫生健康管理方面的内容

  具有职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类。

  具有职业病危害的岗位的预防措施情况。

  具有职业病危害的岗位定期检测检验报告。

  接触职业病危害岗位的员工及其身体检查情况。

  确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录。

  与职业病防治相关的文件、材料。

  劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录。

  各类劳动防护用品发放记录。

  员工使用和佩戴劳动防护用品的记录。

  其他与劳动防护用品有关的文件、材料。

  5.1.13“三同时”管理方面的内容

  有关安全设施和职业卫生方面“三同时”项目的文件、材料。

  “三同时”项目的设计图纸及相关资料。

  “三同时”项目的竣工验收报告及相关资料。

  其他与“三同时”项目相关的文件、资料。

  5.1.14安全防护设备(含职业健康卫生设备,下同)方面的内容

  各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料。

  各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录。

  各类安全防护设备运行维护保养情况记录。

  应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录。

  其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录。

  5.1.15用电管理方面的内容

  企业用电管理制度及落实情况记录。

  配电室运行状况记录。

  临时用电申请及拆除记录。

  配电箱等用电设施运行状况记录。

  5.1.16特种设备方面的内容

  特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

  特种设备的定期检验和定期自行检查的记录,特种设备使用证。

  特种设备的日常使用状况记录。

  特种设备及其安全 、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

  特种设备运行故障和事故记录。

  5.1.17事故调查处理方面的内容。

  发生事故情况经过介绍。

  事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录。

  事故调查收集各类证据。

  事故分析会记录。

  关于事故的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件。

  按“四不放过”原则对事故进行处理的文件。

  企业月度事故报表。

  其他与事故相关的文件、材料。

  5.1.18其他与安全生产相关的内容

  5.2收集与移交的基本要求

  5.2.1归档材料必须是总厂在生产过程中形成的与职业健康安全管理有关的各种文件、规章制度、技术资料、原始记录、图片、图纸等资料。

  5.2.2归档材料应确保完整、准确、系统,反映公司安全生产各项活动的真实内容和历史过程。

  5.3归档时间

  5.3.1基础建设、物料购置与处理、产品生产等活动中形成的与职业健康安全相关联材料,在项目结束后整理归档。

  5.3.2各单位在安全管理过程中形成的材料可以按每月、每季或年归档,也可按项目或活动归档。

  5.4安全档案工作人员负责有关归档材料的审核。

  5.5安全档案工作人员应对各部门送交的各类安全管理档案认真检查。

  检查合格后交接双方在移交清册(一式两份)和检查记录上签字,正式履行交接手续。

  接收电子档案时,应在相应设备、环境上检查其真实有效性,并确定其与内容相同的纸质安全生产档案的一致性,然后办理交接手续。

  5.6档案管理

  5.6.1各单位安全管理档案整理应根据自身实际情况按各自管理职责分类保存,便于科学管理与利用。

  5.6.2安全管理档案保管期限为永久、长期(2—5年)、短期(2年以下)三种。

  5.6.3对保管到期的安全管理档案应进行鉴定。

  对经过鉴定后已失去保存价值的相关档案,应写出鉴定报告并编制销毁清册,报主管负责人审批。

  销毁相关档案时必须严格执行相关的档案管理规定,销毁清册应长期保存。

  5.6.4应建立安全管理档案统计工作制度,并按规定向上级有关部门报送安全生产档案工作基本情况。

  5.7档案利用

  5.7.1安全管理档案的利用,要处理好保密和利用的关系,既要保护总厂的知识产权和商业秘密,保障企业的合法权益不受损害,又要充分发挥安全生产档案的指导、借鉴作用。

  5.7.2公司应积极主动地接受各级安全生产监督管理部门对公司安全档案管理工作的监督指导,开展企业安全生产档案信息服务工作。

  6、 本制度由行政部制定并负责解释,自发布之日起实施。

文件管理制度7

  文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范,内容正确。

  1、收发文件管理制度

  1)对外发文应由部门负责人或项目负责人审批签发,做好收发文记录,接收人签字。

  2)文件包括公司外发文件、公司内发或传阅文件两部分。

  3)外发文件的具体要求

  公司外发文件在发放记录上注明原件存放处,办公司室统一标识发放文件编号。

  4)公司内发或传阅文件的具体要求

  (1)公司内发或传阅文件在收发、传阅记录上签字,注明原件存放处。

  (2)建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对公司的发文,由办公室统一接收,并及时上报公司经理,由公司经理签署意见。

  (3)建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目部的发文,由项目部接收,由项目负责人签署意见,项目负责人根据具体情况上报公司。

  (4)项目发放施工队的文件规定:

  发放施工队的文件、通知(不含技术交底),均在项目备案,同时由发放责任人保存原件和发放记录。

  2、竣工资料

  1)项目经理部按竣工验收条件的规定,认真整理工程竣工资料。

  2)竣工资料的内容应包括:工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图,规定的.其它应交资料。

  3)竣工资料的整理应符合下列要求:

  (1)工程技术档案的整理应始于工程开工,终于工程竣工,真实记录施工全过程,可按形成规律收集,采用表格方式分类组卷。

  (2)工程质量保证资料的整理应按专业特点,根据工程的内在要求,进行分类组卷

  (3)工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序,进行分类组卷。

  (4)竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。

  4)交付竣工验收的施工项目必须有与竣工资料目录相符的分类组卷档案。承包人向发包人移交由分包人提供的竣工资料时,检查验证手续必须完备。

  3、文件、资料保密规定

  1)公司全体员工要树立爱护公司资料,保守公司秘密的观念。

  2)未经公司领导同意,任何人不得私自拷备或复印资料,转借他人使用酌情给予处罚。

  3)归档的公司文件未经公司经理同意不得外借;

文件管理制度8

  房地产文件管理是企业运营的基础,其重要性体现在以下几个方面:

  1.法规遵从:文件管理有助于企业遵守法律法规,避免因文件不合规导致的'法律风险。

  2.决策支持:完善的文件体系能为管理层提供准确的信息,支持高效决策。

  3.沟通协调:统一的文件格式和流程有助于各部门间的信息共享,提高协作效率。

  4.责任追溯:文件记录可以明确责任归属,保障企业权益。

  5.历史参考:保存的历史文件为企业未来的项目提供参考,减少重复劳动。

文件管理制度9

  1目的

  为规范安全管理体系文件的管理,对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制,以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。

  对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理体系有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。

  2范围

  本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。

  本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。

  3职责

  3.1各过程管理部门职责:

  3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。

  3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。

  3.1.3负责过程管理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。

  3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录。

  3.1.5负责文件更改内容等。

  3.2生产部职责:

  3.2.1负责管理手册的编制。

  3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。

  3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。

  3.4各部门负责本部门记录的.建立与管理。

  4程序内容

  4.1确定文件种类

  4.1.1为便于文件管理,根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。

  4.1.2外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。

  4.1.3综合管理体系文件

  a.方针、目标和指标;

  b.实现方针、目标和指标的策划;

  c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。

  4.1.4资料和记录

  相关的资料包括但不限于:

  a.各类分析/评价/统计数据;

  b.特种设备(如压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料;

  c.建设(工程)项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见;

  d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录;

  e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告;

  f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南;

  g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡)

  h.设施的设计、运行技术资料;

  i.供应商和承包商档案;

  j.作业许可证等;

  k.其他资料。

  4.2提出文件的编制和修改需求

  4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必须向过程负责人提出申请。

  4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。

  4.3指定编写人

  4.3.1如需要编制或修改,对所需的文件进行策划并安排专人编写。

文件管理制度10

  施工技术文件管理制度是规范建筑工程施工过程中技术文件管理的重要准则,它涵盖了从项目策划到竣工验收的.全过程,确保工程质量和安全。

  内容概述:

  1. 设计图纸管理:包括原始设计图纸、修改图纸、补充图纸等,确保所有参与人员使用的图纸是最新的。

  2. 施工方案管理:涵盖施工组织设计、专项施工方案、应急救援预案等,确保施工有序进行。

  3. 技术交底管理:记录技术交底的过程和内容,保证施工人员了解施工要求和技术标准。

  4. 工程变更管理:跟踪和记录工程变更,确保变更的及时传达和执行。

  5. 质量检验记录:包括隐蔽工程验收、分项工程质量检查等,为工程质量把关。

  6. 施工日志管理:记录每日施工情况,为工程进度和问题解决提供依据。

  7. 安全资料管理:涉及安全检查记录、事故处理报告等,保障施工安全。

文件管理制度11

  医疗文件管理制度是指医疗机构内部用于规范各类医疗文件的创建、存储、使用、更新和销毁等一系列管理活动的规则和程序。这些文件涵盖了病历记录、诊断报告、治疗方案、药品处方、患者隐私资料等多个方面。

  内容概述:

  1.文件分类与编码:明确各类医疗文件的分类标准,如门诊病历、住院病历、影像报告等,并建立相应的编码系统,便于管理和检索。

  2. 创建与审批流程:规定医疗文件的创建过程,包括医生填写、护士审核、科室负责人审批等环节,确保信息的准确性和完整性。

  3.存储与保护:设定文件的物理存储位置和电子存储方式,确保安全性和保密性,同时规定备份策略和访问权限。

  4.使用与查阅:明确医疗文件的'查阅权限,如医护人员在何种情况下可以查阅患者资料,患者本人或家属如何获取信息。

  5.更新与修订:规定文件更新的流程,如病情变化、治疗方案调整等情况下的记录更新,以及定期审查和修订制度。

  6.保存期限与销毁:设定各类文件的保存期限,过期文件的处理方式,以及销毁流程,遵守相关法律法规。

  7.培训与监督:定期对员工进行文件管理培训,确保其理解和执行规定,同时设立监督机制,对违规行为进行纠正和处罚。

文件管理制度12

  文件发放管理制度是企业管理的重要组成部分,它旨在规范公司内部文件的分发、存档和管理,确保信息流通的安全、高效。该制度涵盖了文件的分类、编号、审批、发放、回收、销毁等多个环节。

  内容概述:

  1、文件分类:明确各类文件的性质,如行政文件、财务文件、技术文件等,以便合理归档。

  2、编号规则:制定统一的.文件编号体系,便于查找和跟踪文件。

  3、审批流程:设定文件发放前的审批流程,确保信息的准确性和合规性。

  4、发放管理:规定文件的发放对象、方式和时间,防止信息泄露。

  5、存档保存:制定文件的保存期限和存储方式,保证文件的完整性和可追溯性。

  6、回收销毁:明确文件的回收程序和销毁标准,保护企业信息安全。

文件管理制度13

  1.提高效率:明确的文件收发流程可以减少不必要的.等待时间,提高工作效率。

  2.保障信息安全:严格的权限管理和安全措施能防止企业核心信息的泄露。

  3.法规遵从:符合相关法规要求,防止因文件管理不当引发的法律风险。

  4.维护企业形象:有序的文件管理体现企业的专业性和组织能力,有助于提升企业形象。

文件管理制度14

  (一)意义

  (二)文件档案的类别与形式

  公司文件档案包括以下各类别的书面文字形式、磁卡和电脑存藏(硬盘存藏、磁盘存藏)形式。

  1.公司法律文件:公司章程、批准证书、营业执照、验资报告、审计报告、企业代码、银行税务登记等

  2.公司董事会文件:董事会构成、股本构成、董事会决议、记要等

  3.公司管理制度:公司运营、行政、财务、业务管理制度、文本、流程

  4.公司财务资料:各类总、分帐册、报表、单据、凭账、报告等

  5.公司人事薪资:人事结构、录用考核文件、薪资结构、薪资表、奖金计划及分配记录、奖惩记录、保险计划及记录《劳动合同》等

  6.公司经营策略规划:客户需求分析、市场分析、各种调查分析、营销策略、公关网络、实施计划等

  7.公司客户名册:客户名册、服务合同、协议、策略联盟协议、客户拓展、防谈名册及记录等

  8.公司业务文件:公司各项对外服务的内部管理制度、流程、文本及有关方法培训资料、报价体系等

  9.公司客户服务文件:服务过程中与客户沟通产生的.往来传真、往来函、建议书、分析底稿、调查底稿、客户提供之资料等

  10.公司客户档案:已结案客户的完整档案,包括客户服务资料及公司各种服务文本、方案、策划、设计成果等

  11.公司专业资料:公司搜集的各种业务文本、流程、制度、企划书、顾问服务理论、方法、同业服务成果、各类行业资料、公司由政府主管部门获取及购买的政策法规、公司各类剪报等

  12.公司图书、杂志:公司由公开发行系统购买、订购的各种图书、杂志

  13.公司日常行政文件:日常通知、备忘、报告、批复、外来文函

  14.公司宣传资料:公司对外宣传广告用之公司介绍、业务介绍、互联网主页介绍等。

文件管理制度15

  机要文件是传递党中央、国务院和省委、省政府密级较高的文件,机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。

  一、办理程序

  (一)机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后,送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批,文件应于当日处理,电报、急件随到随处理。

  (二)按领导签批的范围进行传阅。

  (三)需办理的,按局领导指示及时传阅有关科室办理。

  (四)归档,交上级部门。

  二、传阅

  (一)传阅文件要严格履行登记手续,按照文件阅读范围进行传阅。

  (二)机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度,避免中途积压、漏传、横传。

  (三)对局领导阅后所作的批示,要及时通知有关科室办理,并做好机要文件管理,防止文件丢失。

  三、保密

  (一)机要人员要忠于职守,认真负责,严守保密规定,做到不该说的'不说。

  (二)对于机要文件,要单独存放,严加保管。

  (三)借阅机密、秘密级文件,需经办公室主任批准;绝密级文件一般不外借,确需借阅,需经分管领导批准。

  (四)各级领导要严格执行领导保密规定,不得将涉密文件留在办公室过夜或带回宿舍阅读。

  (五)涉密文件,不得复制或摘抄。

  四、归档

  (一)传阅和办理完毕的文件,应及时清理收回,分类整理,坚持整洁、清洁。

  (二)凡参加会议带回或其他途径签收到的涉密文件,应及时送交机要室登记归档。

  (三)干部出差、调动工作或离退休时必须将自我使用或传阅的机要文件全部退回机要室。

  (四)机要人员按上级要求及时将机要文件收回。

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