风险部岗位职责

时间:2023-05-21 16:21:53 岗位职责 我要投稿

风险部岗位职责5篇

  随着社会一步步向前发展,接触到岗位职责的地方越来越多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的风险部岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

风险部岗位职责5篇

风险部岗位职责1

  (1)负责上报各类报表;

  (2)承担分理处上报的票据业务审查工作;

  (3)审核信贷控管工作;

  (4)信贷管理系统管理工作;

  (5)企业征信系统工作;

  (6)风险分析、预警提示工作;

  (7)做好对分理处或前台部门申报的信贷事项(含五级分类、评级授信等)审查工作,提交上级审议;

  (8)做好本级权限内或需上报上级备案审查贷款资料的登记工作;

  (9)对贷款审查委员会及决策人决策后的意见,及时将已批复的贷款资料转交申报社;

  (10)负责部门文件处理;

  (11)负责支行不良贷款的清收,及时向领导汇报清收进度;

  (12)协助各分理处做好不良贷款清收盘活计划的落实工作,做好不良贷款的管理、考核、奖罚执行工作;

  (13)做好抵债资产变现计划的落实工作,指导各分理处做好抵债资产的.管理;

  (14)对符合不良贷款条件的贷款审查确认及责任人的责任审核工作;

  (15)建立不良贷款、抵债资产监测台账,定期进行分析;

  (16)指导分理处五级分类工作,对分类工作提出建议,对级次调整的及时报上级审批,按季建立支行五级分类台帐,为支行提供决策;

  (17)指导各社完成非信贷资产日常工作,负责完成全区非信贷资产风险分类的统计、汇总;

风险部岗位职责2

  1、负责分行合规管理,检查分行经营活动是否符合法律法规、规则和准则,执行总行制定合规风险管理政策,向监管单位及总行相应职能部门报告合规风险事。

  2、负责分行法律事务管理,对分行各单位提供日常法律咨询;分行授信法律文书初审和非授信法律文书审查及会签工作;不定期举办法律知识培训;

  3、负责分行不良贷款的清收工作,参与诉讼、强制执行等工作;为本行各项业务和管理活动提供法律支持和服务。

  4、负责分行操作风险综合管理具体事务,按照总行的.要求进行分行的操作风险日常报告和不定期培训。

  5、担任部门OA系统管理员,负责及时转发部门文件、催促部门人员收阅,完成后归档保管。

  6、担任印鉴卡保管员,保管保险柜的密码,负责印鉴卡的收集、编号、登记、归档、借阅等保管、管理工作。

  7、担任押品保管员,保管押品保险柜的密码,负责押品出入库并登记台账,定期对押品的账实核对盘点。

  8、负责保管档案室,保管授信业务二级档案,做好二级档案出入库、借阅等。

风险部岗位职责3

  职责描述:

  1、参与建立小额信贷的风险管理体系,并制定风控规则及定期优化;参与线上风险审批系统,参与风控模型建设;

  2、基于数据分析结果,优化风险策略;配合公司内部业务发展,协助调整及优化现有运作流程及相关业务操作并提供方案;

  3、针对公司即时风险问题,评估风险状态与风险程度,分析风险来源和影响,提供解决方案;定期编制和报送风险评估报告;

  4、评估大数据有效性,按照需要接入新征信公司。

  任职要求:

  1、5年以上大型互联网金融或银行信用卡等个人信贷业务风控相关工作经验,熟悉大额现金贷产品,小微金融产品,对此类产品的目标用户客群有一定的理解;熟悉了解个人信贷风险要点和全生命周期风控体系;

  2、具有1年以上带团队经验。具有良好的团队协作精神、良好的道德品质和职业操守;

  3、工作认真、负责,有较强的.沟通、应变能力、团队合作能力及良好的心理素质;

  4、国内外知名院校全日制本科及以上(985院校应用数学、统计、计算机、电子信息专业优先)。

风险部岗位职责4

  1、参与全行公司授信客户所属行业的`研究工作,完成行业研究报告;

  2、结合我行信贷资源配置和经营战略发展需要,拟写行业信贷政策,制定项目和客户准入退出标准及分层分类管理标准;

  3、参与本行重点行业、重点客户、重点业务调研工作,撰写专题研究报告,参与专项政策制定工作;

  4、针对重点区域特色行业,研究、审查行业授权方案;收集相关行业信息、业务资讯、同业动态和业界竞争态势,监测重点行业的风险状况,参与行业动态风险预警信息撰写工作;

  5、承担行业研究的组织与推进,完善行业研究工具,组织全行行业研究交流平台建设管理工作,指导分行开展行业研究工作。

风险部岗位职责5

  负责起草、拟定内部审计制度;

  负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

  负责内部审计计划、审计方案、审计报告的`编写;

  负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

  负责内部审计整改事项的监督与管理;

  负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

  负责组织系统内部审计技能与知识培训;

  负责内部审计档案的整理与保管;

  负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

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