应收岗位职责

时间:2023-05-21 09:29:50 岗位职责 我要投稿

应收岗位职责

  在日常生活和工作中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的应收岗位职责,欢迎大家分享。

应收岗位职责

应收岗位职责1

  工作职责:

  1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的'任务;

  2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

  3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

  4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

  5、准备、分析、核对税务相关问题;

  6、审计合同、制作帐目表格。

  任职资格

  1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;

  2、有财务会计工作经历者优先;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、能熟练使用办公软件。

应收岗位职责2

  岗位职责

  1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料,计算审核当月产生的应收账款,逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。

  2、与项目负责人联系沟通,督促其及时向发包方提交工程回款所需资料,并做好相关资料的收集整理备份等工作。

  3、做好各项应收款的管理和督促工作,配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的'确认、核对与催讨。

  4、对催收无效的逾期应收账款,及时提出申请,在预算造价部门、法务部门的配合下,通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后,作坏账损失处理。

  5、定期全面清查应收账款,并与债务人核对清楚,做到债权明确,账实相符,账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。

  6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。

  7、参照客户的信用情况,完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度,并不断完善和严格执行。

  8、及时完成财务部领导安排的其他日常工作。

  岗位要求

  1、熟知财务基本知识,会使用金蝶软件;

  2、有驾驶证,开车熟练,驾龄1年以上;

  3、思维敏捷,有良好的的沟通能力与人际交往素质。

  4、有相关施工单位工作经验及男士优先。

应收岗位职责3

  职责描述:

  1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

  2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

  3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

  4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。

  5.按月完成与客户的.对帐,定期发送催款函及对账单。

  任职要求:

  1.大学本科以上学历

  2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验

  3.熟练使用财务软件

  4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件

  5.有较强沟通能力

  6.有一定的英文听,说,写能力

应收岗位职责4

  1、熟悉KA通路客户应收管理,能熟练了解操作KA客户的供应商平台,跟进对账、开票、回款进度,控制应收帐款余额,并与相关部门进行工作的协调;

  2、严格按照合同要求核算费用,合同外费用依据内部批准企划执行,不合规费用不予核销;

  3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票,严格按客户开票日、拦帐日作业,追踪KA业务将发票提交至客户处,及时账期内回款,对回款进度做跟踪;

  4、依据KA客户供应商平台信息,追踪KA业务提供帐扣发票,当期销售、费用匹配,及时追踪业务核销费用,无法核销的费用当月及时做预提;

  5、与客户对账发现对账差异问题,费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门,追踪KA业务及时处理,直至完结;

  6、依据每天出纳提供的客户回款,及时核销应收帐款手工台帐,及财务系统应收管理清帐;

  7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表,账龄分析表至应收主管;

  8、按照客户别设立应收账户,登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性,以防客户平台时效过期,单据无法查看;

  9、每月末按时完成应收帐款分析报告,根据应收帐款回收指标,按月分解;

  10、每月出具客户对账单,追踪回收客户签字盖章确认的对账单,必要时与销售一道外出对帐;

  11、做好对账资料的保管,无法打印的必要资料可印屏存档;

  12、完成其他临时交待事项。

  任职要求:

  1、熟悉快消行业KA通路,3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验,有电商应收经验更佳;

  2、优秀的.沟通理解能力,团队合作,独立解决问题,积极主动的工作态度,执行力、沟通表达能力强,抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

  3、熟练操作金蝶财务软件,熟练使用excel表格,办公自动化软件;

  4、拥有会计资格证,初级职称优先考虑。

应收岗位职责5

  1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

  2、应付金蝶云日常账务处理。

  3、分公司报税及账务处理。

  4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记

  5、增值税专用票发票勾选平台认证

  6、催促已付货款供应商开具发票。

应收岗位职责6

  以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍,希望为您带来帮助。

  岗位职责:

  1、负责各项回款的办理与统计工作;

  2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  4、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

  5、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐;

  6、对已审核的原始凭证及时填制记帐, 编制、审核财务统计报表。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计或相关专业,持有会计证,有快消型企业工作经历者优先;

  2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

  3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实,有良好的纪律性、团队合作精神;

  5、接受应届毕业生。

应收岗位职责7

  1、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;

  2、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;

  3、现金管理和报销款的支付;

  4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的`正确性;

  5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

  6、账务处理:现金记账,银行记账;

  7、日常发票登记和跟踪。

应收岗位职责8

1、负责销售收入核算,确保销售收入及应收款核算准确

  2、核对往来账款,跟踪督促往来账款回收

  3、审核公司产品单价

  4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的.了解

  5、根据销售合同和公司的相关规定,监督业务发货

  6、审核业务人员月、年销售业绩,核算提成工资

  7、按时完成上级安排的其他临时工作

  8、熟悉金蝶软件优先考虑

  任职资格:会计及财务管理相关专业毕业,有三年以上核算管理应收账款工作经验,具初级以上会计资格证

应收岗位职责9

  工作职责:

  1、所有中都应收账款的核对

  2、所有中都应收账款的.开票、销账,

  3、对收款过程中出现的问题运费,找出原因及时进行预警反馈;

  4、应收扣款的核对与标注;

  5、提供各项基础数据,协助出具应收运费分析报表

  要求:

  1、男女不限,大专以上学历

  2、熟练使用办公软件

应收岗位职责10

  1、审核原始凭证的真实性和有效性。

  2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。

  3、月底对当月发生的'应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。

  4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人,并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。

  5、做好客户往来款的管理和督促,指导销售业务员进行应收账款的催讨,预防单位资产的流失。

  6、对催收无效的逾期应收账款,由销售部门提出申请,在法务部门的配合下,通过法律程序予以解决。

  7、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。

  8、参照客户单位之前的信用情况,完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。

  9、定期全面清查应收账款,并与债务人核对清楚,做到债权明确,账实相符,账账相符。对确实不能收回的应收账款,在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后,作坏账损失处理。

  10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。

应收岗位职责11

  岗位要求

  1、中专以上学历;

  2、具备会计上岗证;

  3、电脑熟练,精通word和excel;

  4、一年工作经验以上,应届毕业生可择优考虑。

  工作职责

  1、协助主办会计主管开展工作,搞好会计核算及分析;

  2、每天进行“收支日记账”,协助出纳核对现金、银行存款,盘点工厂及公司内部库存物资,做到账账、账证、账表相符;

  3、办理公司证件年检及工商有关事宜;

  4、办理公司与银行的业务往来;

  5、完成领导交办的其它临时性工作。

应收岗位职责12

  1.协助主办会计开展工作,做好会计应付帐与供应商加工厂的`日常对帐工作,应收帐款,客户发货单的审单工作。

  2.审核收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

  3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿 。

  4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

  5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

  6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

  7.办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。

  8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

应收岗位职责13

  1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

  2、 负责开具销售发票;

  3、 整理日常报销单据及定期报销,负责各项付款、工资发放;

  4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

  5、 负责办理银行各项事务及银行对账;

  6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。

应收岗位职责14

  职责描述:

  1、负责银行结算业务,及时办理银行汇款、收款,负责外汇审报、外汇结汇,付汇,按时核对各类银行帐务,按月提供银行未达账调节表。

  2、制作凭证。(现收、现付、银收、银付)

  3、核对现金及银行日记账,做到日清月结。

  4、核对各部门派送供应商付款申请单,及时登记整理、编号

  5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱

  6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。

  7、负责编制收付款凭证,录入ERP、下月初打印上月的`凭证,编号、整理、归档

  8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票

  9、负责银行承兑汇票收、付并录入ERP,编制凭证

  10、负责各大银行网银付款

应收岗位职责15

  职责:

  1、定期维护及管理海外代理的合同,包括信用额度及条款;

  2、定期发送SOA给海外代理,定期提供报告给相关业务组;

  3、海外应收对账,回款催收;

  4、对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知;

  5、其他与海外应收相关工作。

  岗位要求:

  1、大专以上学历,三年以上工作经验。

  2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的优先考虑。

  3、对办公软件应用熟练。

  4、熟悉会计,特别是应收会计的.相关知识。

  5、英语四级以上,可用英语进行日常工作沟通(口语及邮件文书)。

  6、有责任心,能够承受工作压力,工作主动性、执行力、沟通能力强。

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