内勤岗位说明书

时间:2022-11-06 09:33:13 岗位说明书 我要投稿

内勤岗位说明书11篇

内勤岗位说明书1

  1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

内勤岗位说明书11篇

  2、认真审核基建、维修票据,严格按工程项目合同和基本建设财务审批程序报帐付款。

  3、严格按要求填制凭证、编制各类基建财务报表。

  4、认真做好基本建设年度财务决算,提供全面、系统、综合的基建财务信息,做到会计报表上报及时,会计信息准确、真实,账证相符,账账相符和账表相符。

  5、对竣工交付使用的房屋及建筑物,要认真做好竣工财务决算编报工作,根据工程决算和审计意见,及时办理固定资产移交手续。

  6、熟练掌握基建会计软件及计算机操作技能。

  7、未经处领导同意,不得将计算机储存的基建财务数据随意抄录或输给其它部门或个人使用。

  8、做好处内文书工作,及时打印、收发和整理文书资料,及时归档。

  9、做好计划财务处内勤和对外接待工作。

  11、完成科长交办的其他工作。

内勤岗位说明书2

  一、岗位配置说明:

  车队内勤岗位负责亿兴罐车队和泵车队的日常事务,直接领导为分管经理,现配置1人, 上班时间跟集团后勤人员时间一致。

  二、岗位工作职责:

  1、负责车队业务台账建立、汇总统计与文件管理。

  2、协助罐车队和泵车队队长处理车队日常事务,包括对司机的管理、日常任务的核实、日常开支核对及协助分管经理处理车队突发事件。

  3、负责车队会议的安排和记录。

  4、负责运管所对车队检查资料的准备、整理、存档,司机档案资料、入职离职手续的办理等。

  5、每月报表的统计、上报工作。主要包括车队所有辆车油耗统计、车辆零部件领用费用统计表、车辆维修保养统计表、车辆违章统计表、车辆审车二保登记表、车辆出车记录统计表、车辆突发事件登记表、GPS监控登记表等。

  6、负责车辆维修工作的监督、维修补助统计、上报。

  7、负责跟调度员联系车队车辆及人员的使用情况,保证工作能按计划进行保证效率。

  8、负责车队管理中日常奖罚的公布、统计。

  9、根据业务台账的统计数据并分析异常原因,统计后上报管理层分析、决策。

  10、负责每月对车队内部的考核、上报。

  11、负责车队办公室卫生的维护。

  12、完成领导交办的临时性任务。

  三、每日周月必做事:

  1、每日:

  ①早上上班到油库取上车辆加油表录入电脑中。

  ②早上上班后先把车号排序、工地名称及方量写到小黑板上,以便司机提前准备。

  ③每日统计司机交回的出车记录表,计算油耗。

  ④查看GPS监控至少1小时并记录。

  ⑤班前到调度了解次日预计方量,提前写好派车单交到调度。 ⑥下班前维护车队办公室卫生。

  2、每周:

  ①逢周一早8:00之前通知司机开会并做会议记录。

  ②协助队长监管司机会后打扫卫生区卫生。

  3、每月:

  ①对当月登记表格数据的汇总、分析、上报。

  ②监督车辆保养 (每月吹空滤2次,打黄油1次等)。

  ③车辆例检每月2次。

  ④提前做好车辆二保及审车等需要资料。

  ⑤更新运管所检查的档案资料。

  ⑥月底核对司机运输提成。

  ⑦监督车辆保险及安全隐患。

  ⑧协助队长车队准备培训资料及案例,月内最少开展一次培训工作。

内勤岗位说明书3

  一、负责办公室的日常事务工作(清扫卫生、电话记录、客户回访)。负责各种文件资料的打印:传送,以及相关文件,材料领取,保存。

  二、认真贯彻执行公司的相关规定,制度:领会领导的意图并认真传达,网站新闻传达。

  三、将文件资料分类保管,存档,以便随时翻阅调用,并负责收发,登记,阅签,清退,整理,归档,最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

  四、负责办公室的其他日常事务,并负责来访,引见,收发传真,以及接听电话等。

  五、负责做好楼门公共设施的损坏记录,及时上报领导。

  六、参与,策划相关会议:并拟写通知:传达相关人员,并提交给负责人审核,然后存档,以备日后查阅。

  七、热爱本职工作,服从分配,听成领导,能够自觉的遵守公司里的各项规章制度,认真工作,扎实。

  八、认真遵守劳动纪律,严格执行岗位制度,熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨,端正劳动态度,讲究工作效率。

  九、办公室内勤岗位工作有时还包括协调人事,财务,甚至仓库等部门的关系。

  十、及时完成领导交代的事务。

内勤岗位说明书4

  1、 办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本 公司采购要求,并保质、保量、按时交付。

  2、 负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

  3、 遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来 台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。

  4、 及时填写《供方供货历史清单》 ,并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

  5、 采购物料达不到本司规定要求时,协助采购部长办理退货事宜, (索赔、换货等)

  6、 随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购部长。

  7、 负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

  8、 负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料 的管理(保密)与更新。

  9、 负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。

  10、 积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。

内勤岗位说明书5

  职位名称:销售内勤

  职位编号

  所属部门:销售部

  职位类别:后勤辅助类

  直接上级:销售经理

  工作地点:销售部办公室

  生效日期:

  【职责概述】

  (简要地介绍该职位的主要工作内容及目的,突出该职位对组织独一无二的贡献):

  负责销售部所有资料的整理及分类,项目信息的统计,投标文件的制作;负责物流信息的管理;负责售后服务的管理,为销售部正常运转提供保障,为公司正常运转提供保障。

  【岗位职责】

  1、文书事务

  1)负责收发传真、接听电话、打印工作,并做好记录和传递,确保及时、准确;

  2)负责销售部基本文书的草拟工作;

  3)负责销售会议的安排、记录及跟踪结果;

  2、项目管理

  4)负责收集、整理销售部相关销售资料,确保资料的完整;

  5)保存销售部合同,确保客户档案的完整性;

  6)负责整理销售部各类报表和计划;

  7)负责协助销售经理完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。

  8)负责建立客户数据信息库(涉及用户基本情况,使用品种、数量、价位、结算方式等),确保客户资料的完整性内勤岗位职责说明书内勤岗位职责说明书。

  9)负责购买招标文件、参与和配合制作标书。

  10)负责建立销售分类台帐,反映出销售收入价格、运杂费、应收货款额度内勤岗位职责。

  11)负责对所经手的各类涉及我公司商业秘密的销售资料、数据妥善保管,不得丢失或向外泄密。

  3、物流管理

  12)办理发货手续,安排公司销售产品发货,确保正确、安全、及时;

  13)负责公司各种邮件发送、收集工作,更好的服务于客户;

  14)登记技术协议及合同的交接记录(应有客户或业务员签字),并将及时归档,以便日后查询;

  4、售后管理

  15)受理客户投诉,并初步分析后,传递给相关部门,确保投诉得到有效解决

  16)回访客户,确保“以服务赢客户”销售理念的实现;

  17)安排收集、整理、传递质量反馈信息,为公司产品改进与销售服务提供可靠的依据;

  18)编制详细报表,保证账目清晰、数据准确;

  5、其它

  19)负责来访客户接待;

  20)负责与业务员和经销商对账,确保销售数据准确;

  21)登记业务员在外出信息及市场动态汇总,加强业务员管理;

  22)负责协助业务人员妥善处理客户反馈回来的问题。

  23)负责整理准备业务人员所需的资料。

  24)负责办公室卫生的管理内勤岗位职责说明书百科。

  25)负责完成领导交办的其它临时性工作。

  【职位关系】

  直接下属:无

  同级岗位(本部门):销售员、商务专员

  工作伙伴(外部门):公司各部门各岗位

  协作伙伴(外单位):所有客户、印刷店、招标公司

  【资证要求】

  专业:

  大专及以上学历文秘及相关,初级秘书证

  工作经验:

  一年以上内勤工作经验

  知识技能:

  1)具备一定的文字处理能力

  2)汉字录入速度80字以上/分钟

  3)熟练操作常用办公软件

  4)熟悉销售及销售服务流程

  5)具有良好的沟通能力

  6)具有一定的团队协作能力

  7)有较好的学习能力

  8)有一定的统计分析能力

  9)熟悉商务礼仪

内勤岗位说明书6

  一、办公室内务

  1.办公室卫生

  2.对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管,不得丢失或向外泄密。

  二.文字档案

  1.做好本部门的档案管理工作,建立客户信息档案(涉及用户基本情况,使用品种、数量、价位、结算方式)

  2.建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度)

  3.建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额)

  4.各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。

  5.同类产品竞争品牌资料的分析与建档,销售相关宣传资料的领用、登记、分发

  三.待人接物

  1.日常业务洽谈,客户服务,处理客户抱怨,客饭安排,客户咨询电话的接听及电话记录。

  2.对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。

  三、政策传达

  1.销售会议的安排、记录及跟踪结果。

  2.各种促销活动中的'退佣、折让计算的协助办理。

  3.销售经理差旅费的初审与上报签批。

内勤岗位说明书7

  1、熟红练操作电脑,熟练运用办公软件及财务软件;

  2、了解基础会计知识,原则性强,符合公司企业文化,能吃苦耐劳,有高度的责任感和较强的学习能力;

  3、具有良好的敬业精神和职业道德,具有较强的沟通协调能力,工作积极向上,认真细致,责任心强;

  4、会计、财务管理相关专业(有相关财务经验者优先);

内勤岗位说明书8

  1.认真执行公司各项规章制度,服从领导,努 力掌握采购及统计知识。

  2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客 户档案的整理工作。

  3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的 记录整理工作。

  4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统 计、分析工作。

  5.负责对采购订单的审核工作,同时跟踪发票 工作。

  6.负责采购统计及分析工作,按时做好日报、 月报、年报,报采购经理。

  7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表, 以书面形式报公司采购经理。

  8.负责后续服务工作,定期电话拜访客户,及 时了解客户的经营状况、库存状况及市场价 格,并做好记录。

  9.完成临时交办任务。

内勤岗位说明书9

  1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作;

  2、依据团队发展策略、管理制度,制定团队的销售目标和销售管理体系;

  3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护;

  4、协助经理制定营销策略及销售政策,并负责进行贯彻、培训、监督执行;

  5、负责销售团队的组建,领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理;

  6、无须寿险经验,参加公司培训、考试合格,同时在销售基础岗位实习3个月以上,优秀者可以晋升。

内勤岗位说明书10

  一、协助办公室主任开展工作;

  二、协助主任安排行政会议,负责会议记录,以及会议议催办。

  三、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。

  四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

  五、负责文件的管理和存档工作。

  六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

  七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面式通知的行政会议。

  八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

  九、建立办公设备登记帐册,做到帐册和实物相符。

  十、协助办公室主任抓好思想政治工作。

  十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。

内勤岗位说明书11

  1、 负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。

  2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。

  2-1 做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;

  2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

  2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

  2-3-1 审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;

  2-3-2 合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

  3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进 行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。

  3-1 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续, 并保存仓库入库凭证客户联;

  3-2 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。

  4、 负责对所采购物料及时记录, 根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并 电子备份。

  4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

  4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子 备份;

  4-3 每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。

  5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。

  5-1 将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;

  5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。

  6、 负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

  6-1 做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经 办人处签字后, 交由公司领导审批。 将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办理款项。

  6-2 做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签 字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

  6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。

  6-4 将所付款项及时登记入账,电子备份。

  6-5 以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。

  7、 负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。

  7-1 每月 30 日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;

  7-2 将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;

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