财务内审的主要岗位职责

时间:2023-05-17 12:19:09 羡仪 中级审计师 我要投稿
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财务内审的主要岗位职责(通用13篇)

  在现实社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编精心整理的财务内审的主要岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务内审的主要岗位职责(通用13篇)

  财务内审的主要岗位职责 1

  1、年度财务收支的执行情况;

  2、重大经济事项的决策与执行情况;

  3、债权债务的增减情况;

  4、固定资产的管理情况;

  5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;

  6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;

  7、上年度财务内审时提出的'问题整改情况;

  8、本单位需要说明的其他事项。

  财务内审的主要岗位职责 2

  1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

  2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

  3、出具内部审计报告。

  4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

  5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。

  6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

  7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

  8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

  9、撰写基础财务分析报告。

  财务内审的主要岗位职责 3

  1、及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2、配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4、对接客服财务资料的.整理和归档;

  5、其他临时交办事情。

  财务内审的主要岗位职责 4

  1、根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2、负责制定全面的'预算管理制度和预算管理体系;

  3、负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

  5、根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6、研发费用加计扣除及规划;

  7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8、与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9、上级交代的其他工作。

  财务内审的主要岗位职责 5

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

  财务内审的.主要岗位职责 6

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

  财务内审的主要岗位职责 7

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

  财务内审的主要岗位职责 8

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的`数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审的主要岗位职责 9

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的`抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

  财务内审的主要岗位职责 10

  1、区域个人报销单据审核,入账。

  2、区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

  3、个人报销项目进项发票账务处理

  4、协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

  5、个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。

  6、维护个人报销员工基本信息。

  7、协助更新报销政策,

  8、协助区域新员工报销培训。

  9、纸质凭证整理装订。

  10、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

  财务内审的主要岗位职责 11

  1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  3、负责做好有关审计资料的原始调查的.收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

  财务内审的主要岗位职责 12

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的.舞弊行为进行审计评价及监督。

  财务内审的主要岗位职责 13

  1、负责集团账务处理、申报情况的.汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

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