公司自查自纠报告

时间:2023-03-24 16:39:56 自查报告 我要投稿

公司自查自纠报告

  随着个人素质的提升,报告使用的次数愈发增长,其在写作上具有一定的窍门。在写之前,可以先参考范文,下面是小编精心整理的公司自查自纠报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司自查自纠报告

公司自查自纠报告1

  我企业是某某某食品类有限责任公司在新疆省注册登记的控股子公司,归属于食品工业公司,业务范围为泡面、面条、粉絲、调味料的生产制造与市场销售。注册资本1000万元。

  我企业于20xx年宣布生产制造经营,设立供货、生产制造、货运物流、营销推广、会计等单位,遵照公司财务核算方式,设定总分类账、明细分类账等,现阶段应用金蝶软件,我企业税务申报依照规定统一开展网上申请,各本年度国税局、地税申报税收有所得税、城建税、房地产税、教育附加费、个人所得税等税收,均为自主申请,沒有聘用税收等代理公司。我企业每一年都聘用某注册税务师公司的工作人员对于我司企业所得税年度汇算清缴、年度审计报告工作中开展核查查验并出示汇报,现将我企业的自纠自查情况报告以下:

  我企业用以抵税进项税的所得税增值税专票是真正合理合法的,沒有开税票企业与收付款企业不一致或票上所记述货品与具体进库货品不一致的税票用以抵税。

  用以抵税进行的运输费税票是真正合理合法的,沒有与购入和市场销售货品不相干的运输费申请抵税进项税;沒有以购入固资产生的运输费或市场销售免纳所得税的固资产生的运输费抵税进项税;沒有以国际性货运运输代理商业税票和国际性货运运输发票抵扣进行;不会有以开税票方与托运方不一致的运送发票抵扣进行;不会有以新项目填好不齐备的运送发票抵扣进项税等状况。

  我企业获得的所得税专用发票、通用性机打发票、手工制作税票等,早已国税官网查看,查看信息内容与票上均一致。

  不会有购入建筑物类固资申请抵税进项税的`状况。

  不会有购入原材料、电、汽等货品用以在建项目、集体福利等非应纳税额新项目等未按照规定转出进项税的状况。

  产生退换货或获得折让已按照规定作进项税转出。

  用以非应纳税额新项目和免税政策新项目、非正常损失的货品依照要求作进项税转出。

  销售额是详细立即入帐:不会有以货易货买卖未记收益的状况;不会有以货抵账收益未记收益的状况;不会有市场销售商品不开税票,获得的收益不按照规定入帐的状况;不会有销售额长期性挂帐不转收益的状况。不会有视同销售个人行为、未按照规定记提销项税的状况

  不会有出具不符合要求的红税票抵减应税收入的状况:产生购货退还、销售折扣或折让,出具的红税票和会计账务处理合乎税收法律要求。

  主营业务收入详细立即入帐,现钱收益按照规定入帐;给顾客开票,相对应的收益按照规定入帐。按《营业税暂行条例》要求的時间确认收入,按时进行缴税责任。

  不会有各种各样免减流转税及各类补助、接到政府部门奖赏,未按照规定记入应缴税收入额。

  不会有运用虚开增值税票或虚造人工费用等虚报成本费、应用不符税收法律要求的税票及凭据,税前列支成本、在成本中一次性税前列支做到固资规范的物件未作纳税调整;做到无形资产摊销规范的管理方法系统,在劳务成本中一次性税前列支,未开展纳税调整。

  不会有记提的员工福利费、工会经费和员工教育投入超出记税规范,未开展纳税调整、记提的基本上社会养老保险、基本上医保、失业险和员工公积金超出记税规范,未开展纳税调整、记提的填补社会养老保险、填补医保、分红保险等超出记税规范,未开展纳税调整。

  不会有私改成本费计费方式,调整盈利。

  不会有超标记提固资折旧费和无形资产摊销摊销费:计提折旧时固资残值率小于税收法律要求的残值率或电子器件类机器设备使用寿命与税款要求有差别的,未开展纳税调整;记提固资折旧费和无形资产摊销摊销费期限与税款要求有差别的一部分,已开展了纳税调整。

  不会有超标税前列支业务宣传费、招待费和宣传费、私自扩张科研开发花费的税前列支范畴,享有税收优惠政策。

  公司以各种各样方式向员工派发的工薪阶层收益已依规缴纳个人所得税。

  我企业将在税款专项整治缴税自纠自查中,立即、精确的进行我企业税款自纠自查工作中。

公司自查自纠报告2

  关于开展20xx年依法治企自查自纠工作的通知》要求,信通公司结合本单位实际情况,高度重视,从依法从严治企的角度出发,结合“依法规范年”活动,采取有力措施,及时整改堵漏,坚决消除“风险点”,防患于未然,不断提升依法从严治企和规范管理的能力和水平,取得了一定的成效。具体工作开展情况报告如下:

  一、提高认识、加强领导、完善依法治企机制

  信通公司针对从事专业、岗位特点,结合“依法规范年”活动,把学法与用法、学法与守法、学法与依法治企紧密结合起来,进一步提高全体员工的法制素质,采取分类和分层相结合的办法,大力推进法制宣传教育进基层、进班组,形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围。成立了依法治企和规范管理自查自纠活动领导小组,由单位党政负责人任组长,支部书记、班子成员任副组长,各班组长为成员,领导小组下设办公室,负责自查自纠活动日常工作。在领导小组的统一组织下,形成了领导挂帅、分工负责、形成合力、逐级落实的工作格局和党、政、工、团齐抓共管的运作机制。我单位结合专业管理工作的实际,制定了《信通公司依法治企自查自纠活动方案》,下发至各班组及重要岗位,要求各班组、岗位迅速认真梳理,核实政策、法律、法规、规章的执行情况,结合工作实际查找问题,细致梳理工作中遇到的法律风险点及业务流程缺陷,并提出相应的整改措施,力求每项工作都做到有法可依、有章可循、有据可查。

  二、自查自纠情况:

  1、杜绝“自转”行为。经自查,我单位认真贯彻落实公司党组的各项决策部署,无执行力层层衰减的.现象、无“自转”、打“擦边球”行为;严格执行“三重一大”决策制度及报告制度,无“集体闯红灯”的行为;在领导人员监督管理上,不存在报喜不报忧,回避矛盾,推卸责任的现象;领导班子及成员廉洁自律、务实高效,对违反上级规定,有损公司利益和形象的行为,敢于坚持原则、坚决制止,不存在谋取局部利益或个人利益,损害公司整体利益和形象的问题。

  2、公务用车、公务活动管理。严格遵守《机动车管理制度》,在日常使用中按照用车管理的流程及环节严格执行;车辆的更新、购置全部经由上级统一批准;车辆实行定点保险、定点维修、定点加油,执行单车油料核算考核制度;车辆配备无超编制、超配置现象;在用车管理方面,有明确的责任领导、责任部门和管理人员;在日常工作中定期对驾驶人员进行教育管理。公务活动管理方面严格遵守公司《会议管理制度》和《接待管理规定》;公务接待严格按照公司管理规定执行,严禁非公务活动纳入公务接待。

  3、薪酬福利管理。我单位一直严格按公司工资计划执行,未发生过超工资计划的现象,不存在工资节余的问题,也未出现直接在生产成本中列支工资的现象。

  4、专项治理。

  在工程项目管理中,我单位严格按照项目管理流程,依法依规抓好项目管控。县支公司内网改造项目是我单位今年各项工作的重头戏之一,在项目实施过程中,我们严格抓好项目立项管理,把好项目评审关,严格按照项目审批流程逐级上报,对项目的必要性、可行性、技术风险和管理风险及预算合理性进行严格审查;严格执行项目招投标制度,根据招投标实际情况,进一步梳理制度缺陷,查漏补缺,逐步规范招投标管理流程。

  在信息机房核心交换机设备技术改造项目实施中,我们严格把好项目可行性分析关口,从项目现状、问题、技术、经济等方面论证项目的必要性。并结合本业务和跨业务需求两方面作了充分分析,对项目需求的范围和深度严格进行固化,从源头治理规范项目的合法合理性。

  认真执行项目工作任务书签订制度。我们根据工作实际,及时修订工作任务书签订制度,对项目组成员、实施范围、里程碑计划、实施内容、预期目标等内容进一步细化要求,真正使工作任务书成为项目建设成果验收的有效依据。

  三、建章立制、狠抓规范,取得初步成效

  1、完善了生产经营和各项管理工作规章制度。自单位组建以来,我们坚持将建章立制与生产经营紧密结合起来,及时发现和分析生产经营管理工作中有可能引发企业、个人违规、违纪、违法、承担法律责任的倾向性问题,努力从体制、机制、制度和管理、监督等方面提出防范措施和响应对策。通过开展自查自纠工作,梳理行政、党群、人力资源、财务、业务等各项管理工作制度,规范了各项管理工作,避免了决策风险和失误,保障了员工参与企业管理的权利和劳动权益,充分调动了员工的生产积极性,保障了依规操作、合法经营,为实现企业稳定发展奠定了良好的基础。

  2、提升了民主管理水平。我单位不断推进职工民主管理工作。通过职代会、公开栏等多种形式,重点公开涉及生产经营、技改大修、物资采购等热点、难点和廉政建设的关键事项,让职工代表参与单位重大问题的研究、参与干部考评并对安全生产、制度改革等进行监督;广泛开展学习培训、法律宣讲活动,严格贯彻实施《劳动合同法》,及时了解、调节、解决劳动关系中出现的矛盾和问题。对员工提出的合理化建议和意见高度重视,及时进行审议、采纳、实施,将依法治企落到实处。

  3、加强学习,增强全体干部员工的法律意识和法制观念。我单位利用网络、专题学习等形式,广泛深入开展依法治企宣传教育,本着“边学习、边自查、边整改”的宗旨,提高依法治企教育的针对性。重点加强安全生产、劳动用工、工程项目等重点领域的法律法规知识学习;组织员工开展依法治企基本概念、基本知识等方面的业务学习;坚持个人学习与集中学习相结合,领导带头学、亲自讲,重点学习国家电网公司、电力公司下发的工程项目管理、廉洁自律相关制度,营造了人人学习制度、人人执行制度、人人遵守制度的良好氛围,促使员工规范行为、廉洁从业。

  四、存在问题及整改措施。

  在自查自纠阶段,虽然对规章制度进行了全面的梳理,对现有管理制度进行了完善和修订,填补了空白。但在公司“三集五大”建设后,由于各项专业工作仍需进一步磨合实践,需要不断探索适应工作的新的管理制度方法,导致执行力度不够。

  整改措施:

  1、继续做好整章建制工作。下一步,我们将组织力量对现有的规章制度进行认真清理,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善,特别是涉及工程项目等环节,要制定详细的操作流程及管理办法,力求科学严谨规范,明晰权责,使每个岗位,每个工作环节都有规可依。

  2、加强员工对制度、流程以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念。

  3、进一步加大对制度办法执行、各类台账资料的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时要对各班组、重要岗位整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。

  依法治企是一项长期性、日常性的工作,我单位将以此次自查自纠工作为契机,总结经验,查找问题,研究对策,改进工作方法,切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到各项工作之中,推动公司健康持续发展。

公司自查自纠报告3

  一、安全性生产责任制

  1、坚决贯彻实行“安全第一、防患于未然”的战略方针,遵循我国相关法律法规和生产安全安全操作规程,遵纪守法运营,贯彻落实各个交通出行主管机构的生产安全管理规定,组织学习生产安全专业知识,最大限度地操纵和降低路面道路交通事故的产生。

  2、交通运输经营人承担运营批准范畴内的生产安全工作中,是生产安全第一责任人,对生产安全工作中负责任。

  3、聘用合乎交通运输运营标准的驾驶员,并与司机签署生产安全保证书,将保证书內容溶解到每一个工作中阶段和岗位,岗位职责确立,义务分辨,层层抓落实安全性生产责任制。

  4、积极开展各类生产安全主题活动,开设生产安全专项资金,确保生产安全工作中的进行。

  5、贯彻落实安全事故解决“四不放过”的标准,即:事故不查明绝不放过;事故责任划分者没解决绝不放过;改进措施不贯彻落实绝不放过;经验教训不汲取绝不放过。

  6、创建营运车辆维护保养、维修工作规范,催促车子准时搞好综合型能检验及二级维护,保证车子技术性稳步增长。

  二、二、生产安全安全操作规程

  1、严格执行生产安全相关法律法规及,严肃认真生产安全安全操作规程,贯彻落实各类生产安全工作规范,机构进行生产安全主题活动和安全常识学习培训,提升全体人员生产安全观念。

  2、对交通运输驾驶员规定保证“八不”。即:“不超载超限、不超速行驶驾驶、不强制高速行驶、不动带故障车、不动心态车、不动心浮气躁车、不动探险车、不喝醉酒驾车”。确保精力旺盛,慎重安全驾驶,严格执行公路交通标准和道路运输政策法规。

  3、搞好风险道路纪录并积极主动采用应对措施,尤其是山区地带路面安全驾驶,要保证“一慢、二看、三根据”。

  4、不运送法律法规、严禁运送的货品,法律法规、要求务必申请办理相关办理手续后才可运送的货品,理应按照规定检查相关办理手续,符合规定的即可托运。

  5、维持车子优良技术性情况,不私自改裝营运车辆。

  6、保证反三违:不违背工作纪律,不交通违章指引,不违背安全操作规程。

  7、产生安全事故时,应该马上泊车、维护当场、立即警报、救治伤者和货品资产,帮助事故调查。

  8、采用相应措施,避免货品掉下来、扬撒等。

  9、不交通违章工作,驾驶员持续安全驾驶時间不超过4钟头。

  三、生产安全监督管理规章制度

  1、每月最少开展一次全方位安全大检查,关键查验、管理制度的创建健全、安全风险整顿、应急方案、相关相关法律法规及会议精神的学习培训贯彻执行状况,并搞好纪录。

  2、搞好运货前、泊车后的.提前准备、查验工作中,保证安全驾驶,发觉安全隐患要立即修补后才可运货。

  3、装车时严厉打击超重和私自装车危险物品。

  4、经常性查验车子的保险装置、灯光效果数据信号、有效证件。

  5、查验司机是不是带故障或疲惫驾车,是不是违背生产安全安全操作规程。

  6、查验消防设备是不是安全性合理。

  7、创建,依规章制度开展奖罚。

  四、清除生产安全安全隐患规章制度

  为贯彻落实安全性生产责任制,提升交通运输生产安全监管,抵制道路交通事故产生,须保证:

  1、对交通出行主管机构查验发觉的生产安全安全隐患整顿事宜,准时逐一给予整顿、贯彻落实。

  2、每月最少进行一次全方位安全大检查,发觉存有安全风险马上通告整顿,并马上抓好落实,立即清除。

  3、司机要按时做健康体检及心理状态的岗位适应能力查验。

  4、每趟次运货前,要对车子的安全系数开展多方位查验,发现问题立即清除,不防患未然不可运货。

  5、装车货品时,须查验超重及危险物品等状况,确定准确无误后才可运货。

  6、要不按时查验司机及车子是不是合乎安全工作要求。

  7、车子系统检测、二级维护,查出来的安全隐患要立即整顿,整顿不及时不可运货。

  8、按时对车子和办公场地的消防设备、电源电路、车子零件等开展自纠自查。

  9、对安全风险不立即整顿的责任人给与严治追责。

  10、不断完善生产安全安全隐患档案资料,总结经验经验教训,举一反三,机构科学研究和讨论新技术。

  五、为了更好地确保营运车辆技术性品质,避免安全事故产生,依据企业安全工作要求,特制订此规章制度:

  六、车子档案保管

  1、新汽车车辆行驶证、营运证、附加的费用证、买车税票、附加的费用收条影印件及车子相片等相关驾驶材料交到企业,创建车子基本情况档案资料;

  2、车子司机要在每月25日前将车子的月行程安排里程数、维护保养检修、肇事者状况汇报企业安技部备案,由安技部责任人核查后填好车子技术性备案;

  3、车子关键构件或有效证件若有修改,应将修改状况报企业登记办理备案;

公司自查自纠报告4

  公司自20xx年成立以来,严格按照市建委、交通局、交警等各上级部门要求和指示精神严于律己,做到有错既改,消除隐患于萌芽状态,为更好地服务广大乘客,提供安全、便利、优质的服务,公司每月每日都在自查自纠,努力提高员工素质和服务质量,并得到广大乘客的一致好评。

  一、公司的车辆、人员状况

  xxx公司于xxxx成立城乡公交,现在16辆营运车,xxxx年6月新购大型公交车辆,车上设备都按城内公交车配置,公司的24名驾驶员均为大客驾驶员,且经验丰富,技术过硬,同时,为了更好服务旅客,公司还为每辆车配备了一各乘务员,并专门聘请2位有经验的维修人员负责车辆的日常维修保养工作,为公司的安全运作打下了良好的基础。

  二、自查自纠情况

  通过近两年的运作,发现各种情况,都一一作了回应与解决,针对一些典型事例,公司都作出了相应的'解决,给各级部门和乘客得到了个满意的答复。

  1、每月定时召开全体职工安全大会,并邀请交警民警现身说法,做到安全永在心中,并且召开交法竞赛,提高全体人员安全意识。

  2、每日对车辆进行出车前检查,收车后检查,排除一切安全隐患,并且每月对所有车辆进行强保,不合格车辆严禁上路行驶,4月份所有车辆刹车系统都进行了更新。

  3、严格检查车内安全设施,添配了多套救生锤,灭火器等各配套设施定期检验,并确保可正常使用。

  4、服务质量严格把关,发现投诉、处罚当事人,提高所有从业人员的优质服务意识,并且召开标兵竞赛,给予一定奖励,细节化服务标准,树立良好形象。

  3、行车安全做到专人负责,严控驾驶员超速、超载等违章行为的发生,严厉处罚违章行为,给所有人天天敲警钟,切实做到安全第一。

  三、通过实践和摸索,公司一定会在上级主管部门领导下,结合本公司实际,尽快完善各项管理制度,做到以人为本,更优质地服务广大乘客。

  不妥之处,敬请上级领导提出批评意见。

公司自查自纠报告5

  我单位自接到《20xx20xx20xx20xx保险行业治理整顿工作方案》后,立即按照工作方案中相关要求,随即召开开展自查自纠工作指导会议,要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节,作为改善公司经营管理水平、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点,客观反映自身存在问题,并采取具有针对性的有力措施进行整改。

  一、保险企业证照手续:我单位各种经营证照手续齐全,具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证,20xx20xx20xx20xx工商局颁发的营业执照,20xx20xx20xx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及20xx20xx20xx20xx国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检,并且年检合格。

  二、纳税情况:自20xx年20xx20xx20xx20xx【20xx】14号文件下发后,我单位即按照属地管理的原则,向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今,我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元,实缴车船税108.71万,营业税及其他附加税费合计56.76万元。

  三、理赔服务问题:理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置,让客户监督我们理赔服务,同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片,可以让客户在最短的.时间内享受到我们最便捷的理赔服务。

  四、中介市场情况:我单位共有中介代理人23人,均具有有效的保险代理人从业资格证书,同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底,我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”,且自我单位成立至今,无保费超期应收问题存在。

  本次自查自纠工作结束后,各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识,各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机,加强学习,切实提高依法合规经营意识,严格自律,进一步规范经营行为,确保持续、健康发展。

公司自查自纠报告6

  自昆山市信息港公司开展有线电视行业政风行风评议动员会以来,玉山分公司高度重视,统一认识,进行宣传发动,以有线电视行业政风行风民主评议工作为契机,不断提高有线电视服务质量。现将有关自查自纠情况汇报如下:

  一、民主评议的具体做法

  (一)全员动员,明确责任

  市公司召开动员会后,玉山分公司立即组建以经理、副经理为正副组长、科室各正副主任为组员的领导小组,并成立办公室,具体负责协调民主评议的各项工作。在8月份中层干部例会上进行传达动员会精神,同时召开职工大会进行了传达和动员。为确保政风行风民主评议工作顺利扎实地开展,玉山分公司把责任明确到人,科学合理的安排好政风行风民主评议工作,在工作中找准结合点,做到民主评议活动和工作两不误。

  (二)宣传发动,营造氛围

  有线电视涉及千家万户,为了做好这项工作,玉山分公司对设立在各营业厅的意见箱和意见簿进行了检查和完善,对各项制度的执行进行了督查;同时成立政风行风监督员队伍,欢迎社会各界和广大用户对有线电视各项工作进行评议和监督。要求全体员工提高认识,增强对政风行风的评议责任感和紧迫感,以高度的政治热情,社会责任感,以良好的精神风貌积极参与该项工作。

  (三)积极走访,听取意见

  政风行风民主评议工作开展部署以来,我们分公司分别走访了市镇单位、街道社区、行政村、外资企业、酒店集团和个人用户,深入到一线,虚心听取意见和建议,并介绍有线数字电视相关政策,积极推介高清互动置换业务。对用户提出的意见和建议,我们分公司认真梳理,并就相关意见提出了整改措施。

  二、自查自纠存在的问题

  通过召开经理会议、中层干部例会、各科室会议,层层落实,认真分析,自查自纠在平时工作存在的问题和用户反映的问题,走访用户时反响比较强烈的问题,梳理汇总并提出相关解决意见,汇总如下:

  (一)用户反映有线电视相关业务宣传力度不够,各项服务也有不到位的地方。

  针对这个问题,我们分公司进行了认真分析。一是强化服务意识,提高办事效率。二是开展有线电视流动营业厅便民服务活动,进小区设摊,一方面开展维护、调试、当场办理入网、缴费等业务的便民活动,另一方面积极宣传有线数字电视新业务,推广高清互动机顶盒的置换业务。三是推出百日竞赛活动,积极动员维护人员在上门开展维修业务的同时,向用户积极介绍高清互动机顶盒置换业务,并发放有线电视优惠卡。四是完善规章制度,加强自我监督,整体推进有线电视服务水平。

  (二)在走访鼎鑫电子、欣兴同泰、研华科技等外资企业时反映有线电视线路上电源有跳电现象,致使宿舍区不定时地发生有线电视信号中断,影响企业干部员工的`正常收视。

  我们分公司十分重视,立即派出维护人员进入企业了解情况,规划部门进行线路勘察,并重新调整线路,从城北中心机房放光缆直送企业宿舍区机房,目前该项工作已全面完成,受到了企业的肯定和好评。

  (三)近期,部分有线宽带和互动用户反映,双向网络上网和点播不畅通,经常发生卡或中断的情况,用户反映强烈。

  玉山分公司及时召集网络服务部运维护、机房等技术人员召开会议,分析用户反映的问题,一是要求维护人员在维修维护过程中碰到的问题要及时汇报分管领导,直到问题彻底解决;二是要求加强网络调试,制定计划,分期分批进行,并及时上传调试记录;三是要求各维护小组记录好碰到的问题,及时交流做到有备无患。四是做好六个分中心机房内设备设施情况、服务用户范围、设备承受能力等情况的分析报告,为机房升级做好准备。五是碰到疑难问题,先要动员分公司的技术力量,进行分析、排查、解决,有困难的要假使向市公司技术部门汇报,得到他们的技术支持。

  目前,用户反映的双向网络上网和点播不畅的现象在市公司技术部门的努力下,已得到基本解决。

  三、工作安排及下步打算

  1、加强业务学习和培训,立足本职工作,练就一支过硬的有线电视干部队伍。

  2、转变职能,强化服务,努力提升有线电视服务工作整体水平。

  3、用新观念、新思路、新举措,努力开创有线电视管理工作新局面。

  4、主动沟通协调,互相监督,互相促进,增强有线电视服务项目公开的透明度,推动政风行风评议工作深入开展。

  5、廉洁自律,加强思想作风建设,增强社会责任意识,树立有线电视工作人员的新风貌。

公司自查自纠报告7

  为大力加强从源头上防治“小金库”的长效机制建设,推进防治“小金库”工作常态化,巩固“小金库”治理工作成果,有效遏制“小金库”问题发生,按照集团公司通知要求,20xx年x月在全段范围内组织开展一次全面深入的“小金库”自查自纠工作。

  一、组织领导

  为切实开展好“小金库”自查自纠工作,车务段成立由段长和党委书记任组长、其他班子成员任副组长的“小金库”工作领导小组,下设“小金库”自查自纠办公室,由主管经营副段长任主任,计划财务科、劳动人事科、信息化车间、办公室、安全科、技术和信息化科、运输和统计科、综治内保科、职工教育科、党委、纪检监察、经营开发部、集经负责人任副主任,全面负责“小金库”自查自纠工作。

  二、宣传动员

  我段于x月份开展防治“小金库”宣传月活动。在宣传月活动期间,我段将通过内部网络、手机报等载体方式陆续发布宣传资料,宣传期刊及有关政策资料在车务段FTP//10.80.132.35计财科文件夹下载。各站、公寓、科室(部门)要高度重视宣传月活动和自查自纠工作,对段下发宣传期刊以及车务段搜集整理的有关防治“小金库”宣传和政策资料,广泛开展形式多样的宣传工作,营造活动氛围,使人人清楚“小金库”的危害和治理工作的重要性。

  为确保活动取得实效,在宣传月活动期间,要求各站、行车公寓、科室(部门)将开展宣传月活动通知记名式传达到每一名职工,并逐级签订承诺书,即:党政主要负责人、财务主管对集团公司签订承诺书,所属车间(部门)负责人对车务段签订承诺书,班组长对车间签订承诺书,实行层层承诺,使“小金库”治理责任层层传递,人人有责。

  三、治理重点

  本次“小金库”自查自纠范围覆盖全段,自查内容以车务段文件为准,自查面要达到100%。

  ㈠制度是否执行。

  “小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。重点围绕以下内容检查:

  1.违约金、手续费、包装费、仓储费、运输装卸费、代收款项及其他形式的收费,各项工本费、报名费,捐赠、罚款等是否纳入财务账簿核算。

  2.出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、利用单位设备、房屋、场地、柜台等资产出租出借形成的收入是否全部入账。

  3.广告收入,佣金收入,技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训收入等是否纳入规定财务账簿核算。

  4.是否以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金。

  5.是否通过虚列支出、资金返还、利润返还、少计收入等方式将属于本单位资金转到(或存放在)非本单位财务部门。

  6.是否以假的发票等非法票据骗取资金。

  7.奖金分配中是否存在虚做奖金再收回问题。

  8.职工食堂、施工配合费、出版发行费、出售招标文件收入、“以拨代支”款项等是否按规定核算。

  9.是否存在各种形式的摊派、回扣等收入。

  ㈡整改是否到位。

  各站、行车公寓、科室(部门)在前期“小金库”专项治理期间接到的举报是否全部核查清楚,“小金库”相关责任人和资金、资产是否处理到位,对问题整改情况要逐一梳理、核实、分析,确保整改到位。

  ㈢管理是否反弹。前期专项治理结束后,是否存在同类问题屡改屡犯情况,是否发生了新的不规范问题,要深入剖析产生的.原因,制定改进措施。

  ㈣机制是否健全。对容易滋生“小金库”的重点环节和关键岗位,健全完善内部控制制度。各部门是否按照职责分工,抓好相关制度的督促落实。

  四、工作要求

  ㈠加强组织领导。

  要明确责任、建立工作机制、严明纪律,确保治理自查自纠工作不走过场、不留死角。

  ㈡抓好自查自纠。

  “小金库”自查自纠办公室设在计划财务科,办公电话:xxxxx,举报电话:xxxxx。各站、行车公寓、科室(部门)于x月30日前完成自查工作,将自查自纠工作情况报告及承诺书由部门负责人签字并加盖部门公章,于xx月7日前上报计财科。自查自纠工作报告要对照检查内容进行总结,重点是发现的“小金库”问题和整改情况。

  ㈢加强监督检查。

  为规范和加强“小金库”自查自纠工作,实现事中发现、同步纠正、过程控制的目标,我段将于4月底对各站、行车公寓、科室(部门)“小金库”自查自纠工作进行抽查,发现问题,严肃处理。

  ㈣明确有关政策。

  集团公司按照“发现一起、报告一起、查处一起、处理一起”的原则,及时受理“小金库”举报,坚持露头就打。对确认的“小金库”问题严肃处理问责,对直接责任人先免职后处理,对单位主要负责人、主管业务负责人、财务主管、业务主管严肃追责,保持防治“小金库”工作常态高压,促进党风廉政建设和反腐败工作向好发展。

公司自查自纠报告8

  根据省公司《20xx版服务承诺》自查自纠精神,我公司认真组织安排,开展自查自纠工作,对检查出的问题,采取有效措施进行整改落实,确保全面履行《20xx版服务承诺》相关要求。现将本次《20xx版服务承诺》自查自纠情况具体报告如下:

  一、认真学习,提高服务承诺认识

  我公司召开会议,认真学习《20xx版服务承诺》,掌握其精神实质与深刻含义,充分认识执行《20xx版服务承诺》的重要性,提高做好自查自纠工作的责任感与紧迫感。通过这次自查自纠工作,建立完善执行《20xx版服务承诺》责任制和长效机制,确保把《20xx版服务承诺》真正落实到每一个人,每个工作环节中去。

  二、认真布置,确保自查自纠工作到位

  我公司高度重视这次《20xx版服务承诺》自查自纠工作,认真组织,精心部署,要求每个部门和员工按照《20xx版服务承诺》内容,结合自身岗位职责,认真检查每一个环节,保证不留死角和空白。要细致全面自查自纠、不能走过场,为检查而检查。要查出问题,分析存在问题的原因。对查出的问题要马上纠正、及时整改。属于部门和个人的小问题,由部门和个人当日纠正,大问题报告公司领导,采取措施,在一星期内整改完毕。

  三、自查自纠,取得实际工作成效

  我公司经过全面检查,基本达到了《20xx版服务承诺》的要求。在快捷服务方面:95519、4008695519双重客服专线保障,每天24小时为客户提供报案、咨询、查询、预约、投诉和保单激活等全方位服务,做到电话一拨就通。客户上门办理车险投保,手续齐备,持卡缴费的普通车辆保险业务,我公司能够在25分钟内出单完毕,交付客户。我公司当日值班的查勘人员在查勘服务上,均能够在报案后10分钟内联系客户,市区内30分钟、近郊60分钟到达现场。车险简易赔案现场查勘后20分钟确定赔付金额,普通案件双方赔付意见一致,索赔手续齐全,赔偿金额在30000元以下,实现一天内支付。与此同时,全国通赔、事故救援、投诉处理都达到了《20xx版服务承诺》的要求。在透明流程方面,我公司做到程序公开,客户可以自主查询,提供关键环节短信告知服务,出险、结案、投诉关键环节做到100%回访。

  我公司完成自查自纠工作,取得良好成绩,决心按照省公司的`工作精神,继续加强学习,改进服务,进一步落实《20xx版服务承诺》,为促进业务发展,提高客户对我公司服务承诺的满意度,作出应有的努力与贡献。

公司自查自纠报告9

  由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录,通过企业信用信息公示系统向社会公示,提醒其履行公示义务;情节严重的,由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  根据《企业信息公示暂行条例》第十七条有下列情形之一的,由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录,通过企业信用信息公示系统向社会公示,提醒其履行公示义务。

  情节严重的,由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的;

  (二)企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

  被列入经营异常名录的企业依照本条例规定履行公示义务的,由县级以上工商行政管理部门移出经营异常名录。

  满3年未依照本条例规定履行公示义务的,由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门列入严重违法企业名单,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

  被列入严重违法企业名单的'企业的法定代表人、负责人,3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。

  企业自被列入严重违法企业名单之日起满5年未再发生第一款规定情形的,由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门移出严重违法企业名单。

公司自查自纠报告10

  根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》(XXXXXXXXXXXX号)有关公司文件精神,结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作,切实整改存在的问题,现就自查情况报告如下:

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次自查工作顺利进行,XXX公司高度认识,将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动,在思想上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展。

  二、严格清查,不走过场

  成立清查小组后,XXX公司按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、认真自查,及时自纠

  按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求,XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

  1、违规承保

  20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元,各险种保费收入、

  其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率,不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时,不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

  2、虚假批改或违规注销

  各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

  3、违规理赔

  20xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXXXXX元,各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

  4、手续费及中介业务管理问题

  未发现将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

  5、农业保险问题

  根据农险相关规定,合规承保,合规理赔。不存在虚假承保

  农业保险套取财政补贴,违规注销保单及虚假理赔,理赔到户不到位的情况。

  6、保费核算问题

  不存在通过拆分保单,跨年度调节保费收入或变更险种,或通过上年不出单或批退保单,次年出单或批增,调节年度保费的.情况。

  7、应收保费问题

  在应收保费方面,至20xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元,其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备,但努力降低应收保费仍是一个主要工作,争取在20xx年底有一大幅度的下降。

  8、虚列费用

  不存在使用jia发票报销,套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。

  9、资金管理问题

  不存在通过虚构经济事项或使用jia发票报销,套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况;公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。

  10、违规对外担保

  20xx年,XXX公司根据上级公司《关于开展XXXXXXXXXXXX有关事项清查工作的通知》(XXXXXXXXX号)及相关文件精神,结

  合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求,开展了对外担保行为清查工作,经清查确认,并无通知禁止范围内的对外担保行为。

  XXXXXX公司

  20xx年XX月XX日

公司自查自纠报告11

  根据省公司20xx版服务承诺自查自纠精神,我公司认真组织安排自查自纠工作,对发现的问题采取有效措施进行整改落实,确保全面落实20xx版服务承诺的相关要求。本次“20xx版服务承诺”自查自纠具体报告如下:

  第一,努力学习,提高对服务承诺的理解

  我公司召开会议,认真研究20xx版服务承诺,掌握其精神实质和深刻含义,充分认识落实20xx版服务承诺的重要性,提高自查自纠的.责任感和紧迫感。通过这次自查自纠,建立健全落实20xx版服务承诺的责任制和长效机制,确保20xx版服务承诺真正落实到每个人、每个工作环节。

  二是精心安排,确保自查自纠工作到位

  我公司高度重视20xx版服务承诺的自查自纠工作,认真组织、认真部署,要求各部门、员工根据20xx版服务承诺的内容,结合自己的工作职责,认真检查每一个环节,确保不留死角和空白。要进行详细全面的自查自纠,不走过场,检查检查。要找出问题所在,分析问题产生的原因。对查出的问题要立即纠正,及时整改。属于部门和个人的小问题由部门和个人当天整改,重大问题上报公司领导,采取措施在一周内完成整改。

  三是自查自纠,取得实效

  经过全面检查,我公司基本符合20xx版服务承诺的要求。快速服务方面:955XX、40086XXXX有双客服专线保障,为客户提供24小时的举报、咨询、查询、预约、投诉、政策激活等全方位服务,让电话一个电话就能接通。客户上门办理车险,手续齐全,用卡支付普通车险业务。我们公司可以在25分钟内出具账单并交付给客户。我公司当日值班调查人员可在报案后10分钟内联系客户,市区30分钟内到达现场,郊区60分钟内到达现场。赔偿金额在简单车险理赔现场调查20分钟后确定。一般情况下双方约定付款,理赔手续齐全。赔偿金额不足3万元的,一日内可以支付。同时,国家赔偿、事故救援、投诉处理均符合20xx版服务承诺的要求。在流程透明方面,我公司流程公开,客户可自主查询,关键环节提供短信通知服务,事故、结案、投诉等关键环节100%回访。

  我公司完成了自查自纠工作,取得了良好的效果。我们决心根据省公司的工作精神,继续加强学习,改进服务,进一步落实20xx版服务承诺,以我们的服务承诺为促进业务发展、提高客户满意度做出应有的努力和贡献。

公司自查自纠报告12

  为全面贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省融资性担保公司管理暂行办法的通知》(皖政办办【20xx】34号)和《安徽省人民政府金融工作办公室关于印发安徽省融资性担保公司设立审批工作指引(试行)的通知》(皖金【20xx】12号)精神,根据安徽省淮南市金融工作办公室的具体要求,我公司对照标准条件,进行自我审查,认为符合规范整顿条件,适合申报,并自愿接受省、市金融工作办公室的申报辅导,积极遵照融资性担保公司申报审批程序,及时提交申请材料,努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下:

  一、申报审查

  公司对照标准文件和规范整顿要求,进行自我审查,确实符合申报条件,自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责,对照标准条件,严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导,认为我公司所报材料真实完整,严格具备申报资格,积极组织我公司申报。

  二、公司基本情况

  1、成立概况

  安徽xx投资担保有限公司(以下简称国融公司)成立于20xx年XX月XX日,公司位于安徽省淮南市xxxxx号,注册资金1.15亿元,法定代表人xxx,公司资产拥有xxxxx等实体,总资产为3.6亿元。公司主要从事融资性担保业务,未从事任何非融资性担保业务,也没有对外股权或债权投资活动。xx公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则,秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念,为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。

  2、公司组织机构及人员构成情况

  根据《公司法》和《公司章程》规定,公司设董事会、监事会。董事会由5人组成,设董事长一人、董事4人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。国融公司下设业务部、风险部、财务部、业务部、行政部以及风险审查委员会,组织架构齐全,管理规范。

  公司现有工作人员23人,其中经济师4人,会计师1人,助理会计师2人,本科及本科以上学历8人,具有中级职称人员占公司总人数的21.7%,具有初级职称及以上人员占公司总人数的70%,具有本科以上学历人员占总人数的34.8%,均符合任职条件,另外,本公司高级管理人员均为各专业银行工作人员,具有相关的金融专业知识,完全胜任担保工作。

  3、公司经营范围与经营宗旨

  公司经营范围为:融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。 公司的'经营宗旨是:按照“诚实信用,合作共赢”的原则和“诚信第一,客户至上”的经营理念,积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。

  公司自成立以来,与淮南市建设银行、交通银行、通商银行、凤台联社、潘集联社、合肥科技发展银行、合肥建行、合肥村镇银行等多家金融机构建立了良好的合作关系,取得了较好的经济效益和社会效益。xx公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则,秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念,为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。20xx年以来,我们继续积极开展担保业务。在风险的防范方面,我们将重点审查担保申请人的业务背景、企业销售和利润等情况,弄清借

  款用途和还款来源,考察企业管理团队的整体素质(文化程度、主要经历、技术专长、经营决策、市场开拓、遵纪守法等方面),及主要领导人的信用状况、管理能力和道德品行。其次,审慎调查担保申请人的资产状况和资产取得的合法性等,确实防范道德风险和担保风险的发生。

  为了充分保障合作银行的资产安全和我公司的商业信誉,公司根据近期国家颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定,20xx年提取了责任准备金和赔偿准备金,两项共计500余万元,以防范和应对业务操作所带来的风险隐患,极大分流了合作银行的授信风险。

  针对担保业务的合作要求和操作规则,我们将根据双方发生的每一笔担保业务,按照担保金额的XX%,逐笔存入保证金,以实现风险防范的目的。由于我公司积极贯彻资产风险管理理念,严格落实担保业务操作流程及反担保措施,同时,也建立了行之有效的良好风险控制机制,截止目前,公司的担保业务均能按时终结,从未发生代偿和追偿现象。

  4、年检、开户和资信情况

  公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内,均通过有关部门的年检、登记,合法有效。

  xx担保有限公司在淮南市通商银行开设基本结算账户,在淮南市建设银行开设一般结算账户,所有账户正确合法、使用合理,无不良信用记录。

  经各合作银行对我公司的评价,认为我担保公司诚信状况良好,无不良信用记录,经营管理水平较高。

  二、公司经营状况

  1、协作银行(截止日期 20xx年9月)单位:万元

  2、业务开展情况

  20xx年1-9月份,共为169家中小企业融资担保32530万元,从20xx年公司经济运行情况看,主要经济指标执行情况好于预期,为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比,可以概括为“十二个字”,那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳发展的同时,公司自身也得到了良好的发展。

  至20xx年9月末,我担保公司资产4.5亿元,其中:流动资产1.4亿元(含存入银行业务保证金3253万元);固定资产2.2亿元;公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润1503万元,提取担保责任准备500万元。

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