消费问题“专项整治”自查的报告

时间:2023-03-10 13:59:34 自查报告 我要投稿
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消费问题“专项整治”自查的报告

  在人们越来越注重自身素养的今天,大家逐渐认识到报告的重要性,报告具有语言陈述性的特点。相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编帮大家整理的消费问题“专项整治”自查的报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

消费问题“专项整治”自查的报告

消费问题“专项整治”自查的报告1

  按照《关于XX农商行开展20xx年“五项专项整治”的方案》文件要求,办公室重点对20xx年10月1日以来内部食堂、培训中心公款消费情况进行了自查自纠。现将自查情况报告如下:

  一、高度重视,认真学习

  7月22日,召开“五项专项整治”动员会后,办公室立即组织员工以及所有后勤人员对文件精神进行传达学习,对内部食堂公款消费相关规定予以规范和重申,并对自查自纠工作进行了具体安排,进一步提高办公室人员的思想认识,增强责任感和紧迫感。

  二、找准问题,开展自查

  我行内部食堂分机关食堂和农区网点食堂,均不对外营业。机关食堂的职能是为机关人员、城区网点人员提供工作餐,以及负责公务接待配餐(包括行内会议参会人员就餐、上级行社来访人员就餐、监管部门检查人员就餐以及其他公务活动配餐);农区网点食堂的职能是为农区网点员工提供工作餐以及县行机关部室来访人员就餐。为确保“内部食堂、培训中心违规公款消费问题专项整治”工作有效开展,办公室结合工作实际,逐项对照检查,认真开展自查,基本情况如下:

  1.严格食堂就餐管理。我行内部食堂坚持双人采购食品,定额标准配餐,工作餐以时蔬家常菜为主,未提供超标准的菜肴和高档香烟酒水。经自查,20xx年至今,均未收取职工就餐费。期间因工作需要有接待对象时,由办公室根据人数出具配餐单,分管领导签字确认后安排工作餐。接待对象在10人以内时,陪餐人数未超过3人;超过10人时,陪餐人数未超过接待对象人数的三分之一。

  2.严格公务宴请管理。我行制定了公务接待管理制度,所有公务接待由办公室统筹管理,实行对口接待和事前审批制度,严格执行先审批后接待的程序。公务接待基本没有安排宴请,但我行要维护与中小微企业、系统大户、黄金客户等的友好往来关系,确实有公务宴请需要,但宴请标准均由主要领导审批,报办公室安排,且均能严格按照宴请费用开支和陪餐人数标准执行。公务活动结束后,我行要求接待部门如实填写了包括接待对象单位、姓名、职务以及活动项目、时间、场所、费用等内容的接待清单,并由相关负责人审签。

  3.严格工作日就餐管理。我行注重工作人员的教育管理,严格执行《机关食堂管理制度》,认真落实禁止工作日午餐饮酒的规定,未饮用各种酒类或含有酒精的`饮品,商务接待等特殊活动除外。

  4.严格公务用车管理。我行公务车辆实行专人驾驶,办公室统一调配的原则。未出现非公务擅自调用车辆的现象。

  5.严格培训中心管理。我行XXX培训中心已于20xx年停用,因此不存在利用培训中心违规公款吃喝、公款旅游、公款送礼、公款娱乐、违规发放钱物等问题。

  三、存在的问题和不足

  我行在内部食堂、培训中心公款消费方面未出现大的问题,但与纪委的要求,与上级行社领导的期望还存在一定的差距,经过认真自查,主要表现在:

  一是厉行节约反对奢侈浪费的宣传教育工作有待加强;

  二是落实厉行节约反对奢侈浪费的细节管理有待加强;

  三是职工就餐费方面有待进一步规范;四是在同城吃请方面要尽量压缩,减少费用开支。

  四、下一步打算

  在今后的工作中,办公室将按照省纪委以及上级行社要求,强化工作措施,落实工作责任。

  一是加强教育管理。通过宣传教育引导,提升干部职工厉行节约反对奢侈浪费的思想认识,形成勤政廉政、艰苦奋斗的工作作风。

  二是完善各项制度。进一步完善财务管理制度,加强公务接待和公务用车管理,规范审批审批程序。

  三是抓好贯彻落实。在工作中,严格按照党中央、省纪委和上级行社相关规定,从细节上贯彻落实,勤俭节约,精细管理。

XX农商行办公室

  20xx年7月22日

消费问题“专项整治”自查的报告2

  一、职务消费自查情况

  经自查,我单位领导干部和工作人员本着勤俭节约的原则,在职务消费过程中,没有随意列支、盲目攀比、挥霍浪费、公私不分的问题。没有报销应有个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金的情况。公务差旅费XX年实际支出15.9万元,XX年实际支出14.4万元,与XX年相比高出10%,该部分增加的原因主要每年大厅窗口单位同意本单位通过国库划转入中心的人员经费不同而有所浮动。XX年会议费4.2万元,XX年会议费为3万元,与XX年相比高出40%,主要原因是XX年底全市政务公开政务服务会议费用结算到XX年初。XX年培训费0.2万元,XX年培训费0.02元,增加的主要原因是加大了职工在党校等的学习。XX年办公费18.3万元,XX年12.6万元,与XX年相比增加45%,增加的主要原因是窗口单位同意划转入中心的人员经费较往年增加。

  二、三公经费自查情况

  (一)公务接待费

  管理处XX年公务接待费预算为18万元,实际支出16.4万元,XX年公务接待费为38.3万元,与XX年相比减少57%,减少的'主要原因是以下两点:一是加大了对招待面的控制,注意节约,二是市审批改革办XX年在中心报销招待费,XX年度该部分指标取消。经自查,我单位不存在在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款大吃大喝或违规消费的行为。公务接待严格按程序和规定标准控制支出,经费支出情况定期在公示栏进行了公示。

  (二)公款出国(境)费用

  XX年管理处没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

  (三)公车购置及运行费用

  XX年管理处无车辆购置事项,现有两台公务用车,车辆运行费用XX年实际支出16.2万元,XX年实际支出13.3万元,与XX年相比增加了21%,主要原因是XX年车辆维修费用增加,增加的部分主要是XX年的维修费用结算到了XX年来支付,也与车辆老化有一定关系。管理处对公车运行费用实行定点维修、定点加油,定期对车辆运行费用进行公示,接受监督,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车入私户行为。

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