小金库自查报告

时间:2024-06-13 09:05:11 夏杰 自查报告 我要投稿

小金库自查报告(通用15篇)

  忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了,过去一段时间以来存在的工作问题,非常值得总结,是时候好好地记录在自查报告中。来参考自己需要的自查报告吧,下面是小编整理的小金库自查报告(通用15篇),欢迎大家分享。

小金库自查报告(通用15篇)

  小金库自查报告 1

  为严肃财政管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,同时治理“小金库”也是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关文件精神,根据舞钢市教育局文件要求,我校结合实际认真开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,切实将清理工作摆上重要位置。

  一、认真学习,提高认识。

  市教育局“小金库”专项清理工作通知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前学校的一项重点任务来抓。学校还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。要求全体教职工,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的`问题。

  二、加强领导,责任分工。

  为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,做到职责分明。

  三、明确要求,重点治理。

  根据上级文件规定要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入法定帐目,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  (一)我校根据市教育局的有关要求,学校一些重大收支,事前都要开全体教工会,事后进行常规公示。

  (二)我校严格执行收费政策。没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及教育局要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

  (三)学校严格加强预算内、外资金管理。前三期预算外的学前班的收入全额缴入学校账目专户,严格实行“收支两条线”管理。自本期起,我校又取消了学前班,因此学校在无任何预算外的收入。

  (四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字。

  (五)本期我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

  虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  小金库自查报告 2

  《关于做好全省20xx年“小金库”治理工作的通知》文件精神,认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

  一、健全组织,加强领导

  为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由秘书长治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

  二、提高认识,加强宣传

  全省“小金库”专项治理后,我公司迅速以通知和邮件方式向全商会主管以上人员传达学习《关于做好全省20xx年“小金库”治理工作的通知》,商会要求大家认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家对照“四种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督

  我商会治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话,注意发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

  四、认真开展自查,实施长效监督

  按照《关于做好全省20xx年“小金库”治理工作的通知》小金库自查自纠报告的要求,我商会重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动,对各类账户、票据等进行了认真的细致的清查。

  1、我商会均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

  2、我商会财务部门和其他各职能部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的'行为。

  3、我商会各类票据管理规范,并建立了相应的备查薄。

  4、财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为,没有任何形式进行私存私放。

  虽然我商会目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我公司将进一步完善相关财务制度,将建立长效监督机制,提供财务透明度,严防“小金库”的出现。

  小金库自查报告 3

  为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔20xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:

  一、学校成立了自查工作领导小组

  领导小组由周xx校长任组长,钟xx副校长任副组长,成员有:李xx(政教处主任)、叶xx(教导主任兼党支部纪检委员)、符xx(总务主任)、郑xx(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)。

  二、学习文件,布置自查任务。

  20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔20xx〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:

  1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;

  2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;

  3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

  4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

  5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;

  6、学校或班级有无以

  三、分工负责,开展自查工作

  我校的`做法:

  一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;

  二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。

  由于分工明确,责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户,没有违规行为。

  小金库自查报告 4

  根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局用心组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下:

  一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施带给了组织保障

  为切实落实好“小金库”专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,负责组织实施“小金库”自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。

  二、明确专项治理范围和资料

  (一)专项治理范围:

  本局内设各科、室、队,工商所及协会等。

  (二)专项治理资料:

  凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设“小金库”,纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。

  三、按照“五查五看五个到位”,认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作

  按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自我负责的态度,自20xx年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的'方法,重点从七个方面进行了自查清查。

  一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;

  二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;

  三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;

  四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;

  五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;

  六是是否有以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;

  七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。

  四、清查结果

  经全面细致的自查、清查,我局不存在“小金库”现象。我们的体会是:

  (一)领导务实,作风扎实。局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到群众研究,民主决策。

  (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是“一把手”能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。

  (三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支状况,督查各部门按规定要求正确使用资金。

  (四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。20xx年以来,我局先后完善财务管理制度6个。

  小金库自查报告 5

  为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。

  一、单位自查自纠的步骤和做法

  (一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。我单位领导高度重视,召开全体干部学习、领会文件精神,深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。

  (二)认真开展自查自纠(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定,没有发现违法违规的问题。

  (三)加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长,财务及有关人员参加,研究制定有关治理措施,防止问题的发生。

  二、自查自纠的.结果

  (一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位的项目资金,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  (二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

  (三)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  通过自查、自纠,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”。

  小金库自查报告 6

  治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识。

  全市“小金库”专项清理工作通知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长袁海波要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的`十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  二、加强领导,责任分工。

  为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱。学校“小金库”专项清理工作领导小组名单:

  组长:

  副组长:

  成员:

  三、明确要求,重点治理。

  根据上级文件规定,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  (一)我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

  (二)我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

  (三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

  (四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

  (五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

  (六)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  (七)清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  四、整改建章,规范完善

  我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  小金库自查报告 7

  按照《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{20xx}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[20xx]18号)文件精神和工作要求,为进一步加强财务管理,严肃纪律,我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作,对资金规范化管理情况进行严格。现将自查自纠情况汇报如下:

  一、提高思想认识,迅速贯彻落实

  我局领导对这次专项治理工作高度重视,及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等,召开专题会议,学习传达有关文件要求,认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等,充分进行宣传发动,统一思想,提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作,对照文件要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

  二、加强组织领导,制定工作方案

  为确保专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组,安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室,从局办公室和财务抽调专门工作人员,具体负责实施“小金库”专项治理工作,以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的深入有效开展。

  三、认真自查自纠,实施长效监督

  按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{20xx}9号)要求我局认真开展自查自纠,对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。

  一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未违反法律法规及其他规定,未违规收费、罚款及摊派等,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  二是我局自20xx年成立以来,财务管理均按照国家有关财经法规执行,财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算,从无设置帐外帐,或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入,从未单独设帐户,未设任何形式的“小金库”。

  三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求,执行经费预算和资产配置标准,严格遵循政府采购要求,从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。

  四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置,从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节,严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责适应,不存在奢侈浪费等问题。

  五是财务会计管理情况。我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理,我局设置会计账簿,会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实,会计核算符合《会计法》和国家统一的.会计制度的规定,我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。

  六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

  七是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  通过自查自纠,我局认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”,没有发现违规违纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将在此次专项治理工作的基础上,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争财务管理工作水平。

  小金库自查报告 8

  xx市治理“小金库”工作领导小组办公室:

  按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署,巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视,“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作,现将工作情况汇报如下:

  一、抽查情况

  为了抓好治理“小金库”的长效机制建设,杜绝“小金库”问题反弹,市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组,以“回头看”与财务检查相结合的方式,在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位,另新检查3个单位。

  在“回头看”工作中,我们发现以下问题:

  一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个,经联合检查组检查,认定该镇收取“征地款”中属公款私存,共有两个存折,余额分别为77,154.46元、15,527.93元,共计92,682.36元;

  二是会计基础工作未得到改善;

  三是部分单位财务管理不到位;

  四是个别单位对固定资产仍 未作清理。

  二、“回头看”工作中发现问题的原因分析

  分析“回头看”工作中发现的.问题,主要有以下几个方面的原因:部分单位负责人法律法规意识薄弱,财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中,因建设项目多,任务重,很多基层财务人员被市级部门调走,镇乡的财务专业人员得不到及时补充,只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作,加之非专业人员不具备专业知识,又未得到专业培训,致使财政政策不明,会计基础工作差,财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理,加之历史原因,部分资产产权不明,造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够,市面上的假票、“歪票”流行,一般人员无法识别,再加上现金管理不规范,因而为“小金库”提供了便利。

  三、已采取的有效措施

  “小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识,基于此,我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时,积极构建治理“小金库”的长效机制:

  一是加强行政事业单位的收入管理,使“小金库”成为无源之水。

  二是强化行政事业单位的支出管理,从“出口”上控制“小金库;

  三是建立健全“小金库”惩防体系,通过深化改革,强化监管,大力推行公共财政阳光运行,积极探索根治“小金库”的长效机制;

  四是将“小金库”纳入日常监督管理内容

  此外,我办还积极采取了以下有效措施:

  1、加强宣传财政法律法规政策,加大财会从业人员继续教育培训工作力度,不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前,财政法规科已完成八百余人的培训工作。

  2、强化单位负责人的财政法律法规意识,进一步提高财务、财政管理水平。

  3、积极培养和充实财政队伍后备人才。

  4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容,建立健全奖惩制度。

  5、建议审计部门坚持“离任审计制度”,并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。

  6、加强财政监管力度,上下级财政部门之间保持适时沟通,提高办事效率,共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。

  7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查,各司其职,通力协作,齐抓共管,形成监管合力。

  8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题,严肃处理处罚违规单位。

  小金库自查报告 9

  为严肃财政管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据察教字(20xx)86号文件精神,我校结合实际认真开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,切实将清理工作摆上重要位置。

  一、根据文件精神,我校迅速召开了校委会,全体教职工会,传达和落实了文件精神,明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的'十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并认真开展清理”小金库”工作,成立了由校长率头,财务人员负责,书记监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。

  二、按照“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的要求,通过深入自查,我校财务管理匀按照国家有关财经法规行,对收入,支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占,载留国家和单位收入,没有单独没立帐户,未设任何形式的“小金库’.

  三、按照清理范围要求,重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动,对20xx年1月1日以来的所有收入及各类帐户,帐据进行了认真细致的清查,通过清查,没有发现上述违规违纪问题,清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。

  虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经规律,加强了法制教育,强化了财政,财务管理,确保了各项收入的入账,确保了资金合理使用。我校决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  小金库自查报告 10

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

  二、提高认识,加强宣传

  全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全市58户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到100%,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、认真开展自查,实施长效监督

  按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

  1、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。

  2、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

  4、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出,自查未发现私存私放行为。

  5、我市国有及国有控股企业在认真自查的.基础上,按照规定,认真填报相关表格,并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。

  虽然我市目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我办将进一步监督全市国有及国

  有控股企业完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到“小金库”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

  小金库自查报告 11

  为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《xx开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:

  一、 认真把握总体要求和基本原则

  这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。

  二、严格界定治理的范围和内容

  此项治理的`重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:

  1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

  2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

  3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

  4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

  5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

  6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

  7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

  三、认真、严肃、扎实开展自查自纠

  (一)账户情况

  自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立“小金库”的情况。

  (二)存在的问题及解决情况

  开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下:

  1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神,为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业,于2004年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整,所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还,我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款,收回款项全部上缴财政,至开展“小金库”治理工作开始时,最后一笔借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全额上缴财政。

  2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办,吴忠市国土资源局只负责审核发证,土地证书工本费由我局代收保管,待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存,我局当时开设了存折,共存入工本费3640元,之后因吴忠市局未向我局发证,此项资金也未上交,20xx年8月18日全部上缴本级财政。

  3、原任领导于20xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还,分别于20xx年7月26日收到还款10000元,20xx年9月30日收到还款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。

  小金库自查报告 12

  根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我部门认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

  一、健全组织,加强领导

  为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

  二、加强学习宣传,提高思想认识

  根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、认真开展自查,实施长效监督

  按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的'清查。

  1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

  3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

  4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

  小金库自查报告 13

  治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关的文件精神,现把我学校自查自纠情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识

  我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

  二、加强领导,责任分工

  为了保障治理工作顺利进行,学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施,财务等部门负责同志共同参与。

  学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:组长:xxx,副组长:xxx,成员:全体行政人员。举报电话:xxxx。

  三、明确要求,重点治理

  按照上级文件规定的要求,通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校教职工大会上进行了通报,并予以公示。在认真自查的.基础上,按照规定,认真填报相关表格。虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财务纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

  四、整改建章,规范完善

  我学校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  小金库自查报告 14

  一、引言

  为确保单位财务的合规性、透明性和安全性,根据上级部门关于开展“小金库”专项治理工作的要求,我单位高度重视,认真组织开展了小金库的自查工作。现将自查情况报告如下:

  二、自查工作组织情况

  成立自查小组:为确保自查工作的顺利进行,我单位成立了以财务负责人为组长,各科室负责人为成员的小金库自查小组,明确各自职责,确保自查工作全面、深入、细致。

  制定自查方案:自查小组根据上级文件精神,结合我单位实际情况,制定了详细的自查方案,明确了自查范围、内容、方法和时间节点。

  三、自查范围和内容

  本次自查范围主要包括单位20xx年至xxxx年的各项收入、支出和账户管理情况。自查内容主要包括以下几个方面:

  资金来源和去向是否合法、规范,是否存在资金抽逃、挪用等问题。

  小金库的账务是否规范、真实且详细,是否存在虚列支出、虚列收入等问题。

  小金库的使用是否符合相关规定和程序,是否存在超支等问题。

  小金库的备用金和备用印章是否安全、可控,是否存在外借等问题。

  四、自查结果

  资金来源和去向:经过自查,我单位小金库的资金来源和去向均合法、规范,不存在资金抽逃、挪用等问题。所有收入均按照规定纳入单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入。

  账务管理:自查发现,我单位小金库的账务记录基本规范、真实且详细,不存在虚列支出、虚列收入等问题。但对于小额支出的.记录和审核流程,需要进一步加强和规范。

  资金使用合规:在资金使用方面,我单位基本符合相关规定和程序。但在具体的使用过程中,存在小额资金超支以及资金的索要和受理流程不够规范的问题,需要进一步强化日常的资金使用监管。

  备用金和备用印章安全可控:通过查看备用金的存放和备用印章的保管情况,发现均安全、可控,不存在外借等问题。但需要加强备用金、备用印章的日常监管和管理。

  五、整改措施

  针对自查中发现的问题,我单位将采取以下整改措施:

  加强小金库资金的使用监督和管理,确保资金使用的合规性和有效性。

  对于小金额的支出,建立相应的审核程序和档案,并按照规定的程序进行审核和备案。

  加强资金使用的合规性培训,提高全体员工的财经纪律意识。

  加强备用金和备用印章的日常监管和管理,确保安全可控。

  六、结语

  通过本次小金库的自查工作,我单位进一步规范了财务管理制度,提高了财务管理水平。下一步,我单位将继续加强财务管理和内部控制,确保财务工作的合规性和有效性。

  小金库自查报告 15

  一、引言

  为确保本单位小金库的管理安全、规范、透明,根据上级部门的要求和指导,我单位于近期开展了小金库的自查工作。本次自查旨在全面检查小金库的资金来源、使用、管理情况,以及财务制度的执行情况,确保小金库资金的安全、合规、高效使用。

  二、自查内容

  资金来源和去向

  资金来源:经过自查,我单位小金库的资金来源主要为单位自有资金、员工捐款、社会捐赠等合法合规渠道。资金来源记录清晰,与实际情况相符,不存在任何违规收入。

  资金去向:资金主要用于单位公益活动、员工福利、文化建设等合理支出。资金支出均经过严格的审批程序,并附有相应的`凭证和票据,确保资金的合规使用。

  财务管理

  财务管理制度:我单位建立了完善的小金库财务管理制度,明确了资金的使用范围、审批流程、报销标准等,确保资金使用的合理性和规范性。

  账务管理:小金库的账务记录清晰、准确,与实际收支情况相符。定期进行财务核对,确保账务的完整性和准确性。

  使用合规性

  资金使用:小金库的资金使用均符合相关规定和程序,不存在超支、挪用等违规行为。对于大额资金的使用,均经过单位领导层的审批和决策。

  审批流程:资金使用均按照规定的审批流程进行,确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准。

  安全可控性

  备用金和备用印章:备用金和备用印章均安全、可控,不存在外借、丢失等情况。备用金的使用均经过严格的审批和登记,确保资金的安全使用。

  风险控制:我单位建立了完善的风险控制机制,对于可能存在的风险进行及时识别、评估和应对,确保小金库资金的安全稳定。

  三、自查结果

  经过自查,我单位小金库的管理情况总体良好,资金来源合法合规,资金使用合规合理,财务管理规范有序,安全可控性高。但也存在一些不足之处,如小额支出的记录和审核流程需要进一步加强和规范。

  四、整改措施

  针对自查中发现的问题和不足,我单位将采取以下整改措施:

  加强小金库资金的使用监督和管理,确保每一笔资金的使用都符合相关规定和程序。

  对于小金额的支出,建立相应的审核程序和档案,并按照规定的程序进行审核和备案。

  加强备用金和备用印章的日常监管和管理,避免外借和滥用。

  进一步完善财务管理制度,规范账务记录和管理流程,提高财务管理水平。

  五、结语

  本次小金库自查工作取得了良好的效果,为我单位小金库的管理提供了有益的参考和借鉴。我单位将继续加强小金库的管理和监督工作,确保资金的安全、合规、高效使用。

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