计量管理制度通用[15篇]
随着社会一步步向前发展,越来越多地方需要用到制度,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢?以下是小编为大家整理的计量管理制度,希望能够帮助到大家。
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计量管理制度1
第一条公司各级油品质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理、监管分离及“管理工作必须管质量”的原则。油品质量管理重在过程管理、环节把关、主动监测、制度完善、持续改进,控制影响产品质量的各种因素,不断提高质量管理水平,确保购销存各环节的产品质量合格。
第二条质量、计量管理标准与制度
公司计划与油气销售部制定油气产品相关质量管理、计量管理标准、制度和流程后,报集团公司审批,化工品销售部制定化工及燃气产品相关计量管理标准、制度和流程后,报集团公司审批。
所属单位可在产品经销公司制定的标准及制度基础上制定自己的标准和制度,报公司相关业务部门备案。产品经销公司在必要时对所属单位实施监督和检查。
第三条质量、计量管理组织机构
(一)产品经销公司机关及所属单位要成立质量管理机构,全面负责公司油品、化工及燃气产品质量计量的监督运行。
(二)公司计划与油气销售部负责油品质量、计量的相关制度、标准、流程的制定及主要监督,化工品销售部负责化工及燃气损耗标准的制定及主要监督,安全环保质检部负责油品、化工及燃气产品质量、计量相关工作的辅助监督,党群工作部负责油品、化工及燃气产品的质量、计量相关新闻违纪和媒体应对工作。
(三)所属单位总经理是油品、化工及燃气产品质量管理的第一责任人,对本单位的产品质量负总责;主管零售的副经理是库站各环节油品、化工及燃气产品质量管理的责任人;所属单位业务部门具体负责本单位所属库站的`油品、化工及燃气产品质量管理及顾客投诉;所属单位职能部门负责本单位油品、化工及燃气产品质量的新闻危机和媒体的应对工作。所属单位库站运营管理部门是油库、加油站、中央仓产品质量的管理部门。所属单位油品、化工及燃气产品调运管理部门是入库产品的质量管理部门。所属单位应设立必要的常规化验室进行入库油品、化工及燃气产品的常规检测,有条件的可设立中心化验室。租赁油库、中央仓的产品质量管理,由所属单位具体派计量员或化验员驻库,对油品、化工及燃气产品质量进行源头监管。
第四条产品经销公司机关及所属单位运营管理部门要定期组织质量管理人员对加油站油品、中央仓化工品质量进行监督检查,制定监督抽检计划,确保产品质量。被抽检产品检验结果出现不合格时,由各单位主管质量的副经理组织进行调查处理,并将调查及处理情况书面上报公司安全环保质监部。
第五条出现质量事故时,立即停止经营活动,成立应急领导小组,专门负责调查处理质量事故,并及时上报公司安全环保质监部。
第六条对出现重大质量事故,造成重大经济损失和负面影响的,将对其直接责任人和相关单位领导进行责任追究,视情节轻重,给予行政警告、记过、降职等处分。
第七条产品经销公司及所属单位使用计量标准、器具,严格依据国家、地方及集团公司相关管理规定。
第八条产品经销公司及所属单位内部计量检测数据不一致时,以产品经销公司最高计量标准器具的检测数据为准;各单位之间计量检测数据不一致时,以社会标准器具检测数据为准。专用计量器具计量检测数据不一致时,以集团公司最高计量标准器具或工作计量标准器具的检测数据为准。
第九条所属单位因定期对储、运输产品进行数量盘点、核准,做好物资保管和运输工作。
计量管理制度2
(一)原始凭证必须具备下列内容:
1、原始凭证的名称
2、原始凭证的的填制日期和编号
3、接受凭证单位的名称
4、经济业务内容摘要
5、经济业务的实物数量和金额及收付款方式
6、填制凭证单位的'名称及填制人员、经办人员的签章
(二)原始凭证的填制必须符合下列要求
1、记录真实
2、内容完整
3、填制及时
4、书写清楚
(三)原始凭证的审核
1、合法、合理性的审查
2、完整、正确性的审查,以合法凭证审核凭证有关数量、单价、金额是否正确无误。
3、自制原始凭证应有经手人、填制人、负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。
计量管理制度3
第一条 凡是国家淘汰使用的、规范规定禁止使用的以及检定不合格的计量器具均为不合格
计量器具,对不合格计量器具公司坚决杜绝使用。
第二条 对发现的不合格计量器具粘贴不合格计量器具标识,单独存放。属于分公司自购的
计量器具,由分公司计量员填写报废申请报废处理;属于集团公司固定资产的计量器具要交回公
司计量室,由公司计量室统一申请报废处理。
第三条 如在施工生产过程中误用不合格计量器具后,对其所测得的`数据、结果要进行追溯,追溯使用合格计量器具对原数据进行复测,直至与复测数据结果一致为止。
计量管理制度
七、计量管理人员的岗位责任制
第一章 计量管理员岗位职责
第一条 负责六标一体程序文件中主责程序的编制、修订和控制,配合相关程序的运行实施;
第二条 负责定期对本系统程序执行情况及制度落实情况进行监督检查;
第三条 负责建立集团公司 A、B 类计量仪器台帐,制定仪器年度周检计划,对集团公司主 要仪器的检定、使用、保养情况进行监督管理;
第四条 负责属公司固定资产计量仪器的优化、购置、调配、报废等申请手续;
第五条 负责协调集团公司因计量数据不准而引起的计量纠纷;
第六条 负责集团公司计量标准器具的检定、使用、维护、保养管理。
第二章 计量检定员岗位责任制
第七条 认真学习贯彻关于计量工作的方针政策、法律、法令和本公司各项计量管理制度, 严格执行各项检定计划,按期完成检定任务,保证量值传递的准确,坚守工作岗位,努力做好本 职工作。
第八条 正确使用标准计量器具、精密仪器、仪表和各种设备,认真做好维护保
养工作。
第九条 完成公司计划范围内的计量器具检定(校准)工作。
第十条 严格按标准及检定规程进行各项计量检定工作,按时完成对各种计量器具的周期检 查,认真填好各项检定记录,上下班应注意安全检查,每天工作完毕后,应对计量标准和测试的 器具及时清洗、涂油,放回原处,并认真做好工作场地的清洗工作。
计量管理制度4
1、检测室的'技术资料应设专职或兼职人员分类、统一保管。
2、下列资料应存档管理:
2.1计量标准考核证书;
2.2计量标准技术报告;
2.3计量标准技术考核申请表;
2.4计量标准历次检验证书;
2.5计量标准装置履历表;
2.6计量标准稳定性和测量重复性记录;
2.7计量标准更换申请表;
2.8主标准器和配套仪器设备说明书、图纸和有关资料;
2.9电能计量检定规程;
2.10电能计量检定装置操作维护使用规程;
2.11各类计量装置检定原始记录;
3、电能计量标准检定证书、标准考核证书,由使用单位妥善保管,并接受上级部门的监督、检查。
4、管理人员对所保管技术档案的资料应登记注册,定期清点,若有短缺负责追回。
5、建立技术档案借阅制度,保证资料无涂改、损坏、丢失、缺页,保证清洁完整,外借时应登记,不得转借他人,按期归还;若发现技术档案的资料有丢失或损坏后,保管人员应立即报告领导。
6、新购进电能计量装置(包括标准设备),随箱所带技术资料,开箱取出后,应先交计量专责人员或资料保管员登记注册后才能借阅。
7、各类检定原始记录经审核后,交资料管理员存档。
计量管理制度5
为进一步加强水电管理,规范计量程序,减少浪费,特制定本制度。
一、学校水电分为:公共部分,基建施工,后勤服务,家属区及其它。所用水电一律装表计量,按zz市和学校公布的价格收费。
二、学校水电费用统一由财务处每月向相关部门上缴。
三、公共部分—教学、科研、行政、路灯、家属区走道灯、闭路、网络放大器灯水电费,统一由能源管理科抄表核算,由后勤管理处监督、核定后,转交校财务处。
四、公共部分按用电0.05元/度,用水0.10元/吨计算管理费,用水用电按总量的10%计算水电损耗补贴,随同当月水电费一并结算,水电管理费主要用于相关人员的工资、津贴等。
五、基建项目施工,开工前由施工队到水电管理部门办理用水用电申请,并交纳押金。水电管理部门按其使用负荷装表计量,水电价格按zz市基建水电价格执行,并由学校给予水电损耗(各10%)、水电管理费(电0.05元/度,水0.10元/吨)补贴,随同当月水电费一并结算。施工水电费每月由学校垫付,工程竣工后,学校从施工费中扣除水电费,水电管理部门退换押金。
六、家属区水电费每季度结算一次,水电损耗、管理费参照执行公共部分标准并由学校补贴。
七、浴池、茶炉单独核算,所用水电费、水电损耗、管理费参照公共部分标准执行。
八、采暖水电费、水电损耗、管理费参照公共部分标准执行
九、学生公寓、食堂、绿化等用水用电实行计量管理,其收费标准参照学校公共部分执行。
十、食堂、超市水电费从部门收入中支付;食堂、超市临时住宿人员按在校学生水电标准收取水电费;绿化用水用电在管理养护期内按学校公共部分计量,交付物业中心后按水电表计量,从绿化费中扣除。
十一、水电管理部门在水电回收方面若出现盈亏(校内水电费收入总额+校拨水电管线损补贴—向市政水电部门购水电总额=盈亏额),学校按盈亏额10%的比例标准予以奖罚。
十二、全校水电用户水电表由动力服务中心负责管理,安装、拆迁均需能源管理科备案报动力服务中心批准后实施。任何水电用户不得私装、私拆,否则按违章论处,并承担由此造成的一切损失。
十三、教学、科研、行政等部门,利用单位用房从事出租和经营活动,必须到能源管理科申请装表计量,其水电费按出租和经营类标准收费。
十四、水电用户在接到水电管理部门交费通知单后三天内到动力服务中心交纳水电费,逾期不交者每日按应交水电费增收2‰的滞纳金。
十五、窃用水、电量按下列方法计量确定:
(一)在学校供水、供电设施上,擅自接管接线的,所窃水电量按私接设备额定容量(千伏安视同千瓦)乘以实际使用时间计量确定。
(二)以其它行为窃水、窃电的,所窃电量按计费电能表所标定电流值(对装有限流器的,按限流器整定电流值)所指的容量(千伏安视同千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定;所窃水量按相应口径水表单位时间最大流量乘以实际窃用时间计算确定。
(三)窃用水、电时间无法查明时,其窃用时间至少以一百八十天计算,对每日窃电时间:电力用户按12小时,照明用户按6小时计算。
十六、窃用学校水、电者,除按上述规定补交水、电费外,还应补交三倍的违章使用水电费用。对拒绝承担违章责任的',学校将依相应管理规定予以处理。
十七、因违章用水用电或窃用水、电设施损坏的,当事人必须承担水电设施的修复费用。因违章用水电导致他人财产、人身安全受到侵害的,受害者有权要求违章者停止侵害、赔偿损失。情节严重的交司法部门处理。
十八、任何单位和个人均有权监督水电用户遵守学校水电管理的规章制度。
计量管理制度6
第一章总则
第一条为了规范和管理能源计量配备,提高能源使用效率,推动能源节约和减排工作。根据国家有关法律法规,结合本单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有能源计量配备的建设、使用、维护和管理工作。
第三条能源计量配备应符合以下原则:
(一)科学、合理:能够准确测量能源消耗和使用情况,满足能源管理的需求。
(二)安全、稳定:能够正常运行,保持长期的测量准确性和可靠性。
(三)高效节能:能提供精确的能源消耗数据,协助能源管理工作,推动节能减排。
(四)公平公正:能够保证各使用单位之间的公正性和一致性。
第二章能源计量配备的建设
第四条各使用单位应根据实际需求,合理规划和建设能源计量配备。能源计量配备应包括以下内容:
(一)能源计量仪表:应选用国家标准计量仪表,具有合格的计量性能和准确性。
(二)计量点布置:应根据用能设备、系统的特点和用能特点,布置合适的计量点。
(三)计量数据传输系统:应选择合适的数据传输方式,确保计量数据的实时传输。
(四)计量数据存储和管理系统:应选用可靠、安全的计量数据存储和管理系统,确保数据的保密性和完整性。
第五条建设能源计量配备应按照以下程序进行:
(一)需求调研:各使用单位应明确自身能源计量配备的需求,包括测量点的数量、类型、精度要求等。
(二)能源计量设备选型和采购:各使用单位应选择合适的能源计量设备,并按照相关规定进行采购。
(三)布置计量点:各使用单位应按照设计要求和相关规定布置计量点,并进行验收。
(四)建设计量数据传输系统和存储管理系统:各使用单位应按照相关规定建设计量数据传输系统和存储管理系统,并进行验收。
(五)能源计量配备验收:各使用单位应按照相关规定进行能源计量配备的验收工作,并形成验收报告。
第三章能源计量配备的使用
第六条各使用单位应按照能源计量配备的建设规定,正确使用能源计量设备。
第七条能源计量设备的使用应符合以下要求:
(一)定期维护和校验:定期对能源计量设备进行维护和校验,确保其正常运行和准确性。
(二)使用须知:使用人员应熟悉能源计量设备的使用说明,正确操作和使用设备。
(三)防潮防尘:能源计量设备应放置在干燥、清洁的环境中,防止潮湿和积尘。
(四)安全用电:使用能源计量设备的电源应符合电气安全要求,确保设备和人身安全。
第八条能源计量数据应及时准确地传输到计量数据存储和管理系统中,各使用单位应保证数据传输线路的.畅通和安全。
第四章能源计量配备的维护
第九条能源计量设备的维护应按照以下要求进行:
(一)定期维护:按照设备说明书的要求,定期进行设备的清洁、检查和保养。
(二)日常维护:日常使用中如发现设备异常或故障,应及时处理或报修。
(三)故障排除:发生设备故障时,应及时排除故障,并记录故障处理过程和结果。
(四)备用设备:应配备合适数量的备用设备,以备设备故障时替换使用。
第十条能源计量设备的校验应按照以下要求进行:
(一)定期校验:按照相关规定和设备说明书要求,定期对设备进行校验,确保测量准确性。
(二)不合格处理:如发现设备校验结果不合格,应及时采取措施进行处理或更换。
第十一条能源计量设备的报废应按照以下要求进行:
(一)设备年限:设备超过规定的使用年限或出现无法修复的重大故障时,应报废。
(二)报废程序:按照相关程序和规定进行设备报废程序,确保设备的安全处理。
第五章能源计量配备的管理
第十二条各使用单位应建立健全能源计量配备管理制度,确保能源计量配备的有效管理。
第十三条能源计量配备管理应符合以下要求:
(一)建立责任体系:明确能源计量配备管理的责任部门和责任人员,划分岗位职责。
(二)建立档案管理:建立能源计量配备档案,包括设备资料、检验记录、维护记录等。
(三)建立台账管理:建立能源计量设备、计量点、能源计量数据传输系统和存储管理系统的台账。
(四)制定管理制度:制定能源计量配备的使用、维护和管理规定,明确各项管理要求。
第十四条能源计量配备管理应进行定期检查和评估,发现问题及时处理和完善管理制度。
第十五条能源计量配备管理制度的改进应根据本单位实际情况进行,及时修订和更新。
第六章附则
第十六条本制度自发布之日起生效,并在本单位内广泛宣传,以便于全体员工遵守和执行。
第十七条本制度的解释权归本单位能源管理委员会。
计量管理制度7
计量检定管理制度是企业质量管理的重要组成部分,旨在确保计量器具的'准确性和可靠性,从而保障生产过程的精度和产品质量。它涵盖了计量器具的采购、验收、登记、校准、使用、维护、报废等全过程管理。
内容概述:
1. 计量器具的选择与采购:明确计量器具的技术参数、性能指标,确保其满足生产需求。
2. 初始检定与验收:新购计量器具需通过专业机构的检定,合格后方可投入使用。
3. 设备登记与标识:建立计量器具档案,对每件设备进行唯一标识,便于追踪管理。
4. 周期检定与校准:制定定期检定计划,确保计量器具的精度符合标准。
5. 使用与操作规程:规范操作流程,防止误操作导致的测量误差。
6. 维护保养:设定定期维护保养制度,预防设备老化、损坏。
7. 故障处理与报废:对故障设备及时维修或更换,达到报废条件的设备应按规定程序报废。
计量管理制度8
管理制度
1、属于强制检定的计量器具应由专人(计量管理员)负责管理和协调。
2、在上级计量部门的监督和指导下,医疗设备管理部门按照《中华人民共和国计量法》的要求和有关规定,统一管理全院的计量工作。
3、统一建立全院强制检定计量器具的台帐、分户帐、分类帐,保管好有关的技术档案和检定证书。
4、加强与计量检定部门的业务联系,做好年度强制检定计量器具的.周期检定工作;严禁使用不合格计量器具。
5、采购的计量器具应具有cmc或cpa标志(并附有许可证编号),不得采购未取得制造计量器具许可证的企业生产的计量器具。
6、验收和检定合格后的计量器具方可入库,同时由计量管理员建立台帐并编制定期检定计划。
7、对验收或检定结果不合格的计量器具,医疗设备科提出退货报告,由原采购部门办理退货。
8、计量器具经检定达不到原准确等级,但能达到低一级精度时,可作降级使用,并作好技术档案记录的更改。
9、经检定不合格且修理后仍不能通过检定的计量器具,由计量管理员提出报废报告,经医疗设备管理部门统一处理。
计量管理制度9
1.目的
为了验证所提供的产品是否满足规定要求,防止不良品流入客户处应对产品生产各过程进行监视和检查,特制订本制度。
2.范围
适用于本厂产品的零件入库检验,生产过程检验和成品检验。
3.职责
本制度要求质检、生产部、技术部、库房部门相互配合,各负其责完成,具体分工如下:
3.1质检
质检负责制订检验标准,并负责零件入库检验、生产过程检验和成品检验及产品质量统计。首先对零件入库检验中出现的不合格品向负责人出具书面《检验结果通知单》。其次对于生产过程中每一道工序进行确认盖章。第三对已完工并完成生产过程检验的机床进行成品总检,出具合格证书。最后对零件及机床的不良原因问题和改善措施进行管理记录。
如果检验结果证明零件不合格、生产过程中存在问题、机床整机性能无法保证,检验员不予盖章放行,可以要求生产部门暂停生产并整改。检验员有权禁止不合格的产品发货出厂,对产品质量负责。
质检定期组织开展质量会议,主要内容为质量问题追踪、近期质量问题提报、质量问题责任划分。
3.2生产部
生产部首先负责生产过程自检检查,按照生产计划和技术资料进行生产,并将生产内容进行记录负责人在《工序流程卡》上签字,表明该产品待检,若一次检验不合格,负责者进行进一步整改,完成后再次在《工序流程卡》上签字待检。生产部负责处理检查后不合格的零件及产品,制定不合格返修方案,上报技术部进行审批,并按照批准后的返工方案进行返工。将返工方案、返工结果填写在《成品检验不合格返工记录》表中,并交检验员。
3.3技术部
技术部负责批准零部件及成品机床的紧急放行。对不合格品返工方案进行审批,对返工方案中不合格原因和措施不明确的'有权不给予审批。
3.4库房
只存放合格品,不得接收未经质检检验合格的成品入库。按规定管理好合格成品,做好仓储先进先出管理。
3.5相关部门
质量会议对质量问题划分的责任部门及个人,涉及到相关责任的按规定进行考核,并负责制定相应考核细则。
4.程序细则
4.1零件入库检验细则
4.1.1采购物品及机加零件到厂后,由仓管员按送货单检查产品名称、品种、数量,并检查包装是否完好,如需经质检检验,通知质检员检验,如不符合规定应通知购销部处理,机加件通知外协负责人处理。
4.1.2检验员按零件图纸和外购件技术明细对进货产品按《零部件检验标准》进行全检、抽检或免检。
4.1.3进货检验合格,质检员在明细表上盖章,仓库办理入库手续,检验判为不合格的产品不能入库,并填写《检验结果通知单》发放给负责人。
4.2生产过程检验
生产过程产品质量由生产操作者按技术资料规定的检验内容进行自检检查,并在《工序流程卡》上签字,检验员验收合格后转入下工序,检验不合格时将一次交检不合格问题填写在《工序流程卡》上,负责人整改完后再在填写《工序流程卡》上签字待检,直到合格后转入下工序。
4.3成品检验
对已完成生产过程检验的机床进行成品检验。由质检按企业标准规定的《合格证》要求及《检验原始记录表》进行检验,填写产品检验合格证,方可包装。
4.4不合格品处理
入库检验不合格品填写《检验结果通知单》通知生产部进行处理,生产过程检验不合格的填写《工序流程卡》由责任人进行处理,成品检验不合格品通知生产部进行处理。
4.5紧急放行的管理
4.5.1因生产急需的零部件、成品机床需紧急放行的由生产部负责人提交书面申请技术部门审批放行。并交由质检保管并盖章放行。
4.5.2顾客要求产品紧急放行的,由总经理在合格证上批准签字紧急放行。
4.5.3所有紧急放行应及时通知质检以便产品追溯。
4.6检验记录保存
质检保存产品质量检验的所有记录,时间为二年。
本规定从20xx年4月8日起执行。
计量管理制度10
计量标准管理制度是企业运营中不可或缺的一部分,它涉及到企业的生产、质量控制、成本管理等多个环节。该制度主要包括以下几个方面:
1. 计量设备管理:包括设备的采购、校准、维护和报废等全过程。
2. 计量标准操作规程:详细规定各类计量活动的操作步骤和要求。
3. 计量数据管理:确保计量数据的准确性、完整性和可追溯性。
4. 计量人员培训:提升员工的.计量知识和技能。
5. 计量审核与监督:定期进行内部审计,确保制度的有效执行。
内容概述:
1. 设备管理:制定设备的选型标准,规定设备的周期性校验和维护程序,以及设备故障时的应急处理机制。
2. 操作规程:涵盖从测量前准备、操作步骤、测量结果记录到异常处理的全流程。
3. 数据管理:建立数据管理系统,规定数据的录入、存储、分析和报告流程。
4. 培训体系:设计针对不同层次员工的培训课程,确保全员理解并遵守计量标准。
5. 审核监督:设立专门的计量管理部门,进行定期检查,及时发现并解决潜在问题。
计量管理制度11
(1)、计量器具的配备应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准和能源三级计量管理网络要求执行,一级计量器具配备率达到100%,二级计量器具配备率达95%,三级计量器具配备率达92%,综合配备率为95.6%。
(2)、计量器具的添置由各使用单位按照计量检测点控制需要《计量器具添置申报表》,报设备课及(副)总经理批准后,由采购部按有关规定组织采购。
(3)、购买的计量器具设备课应会同使用单位、仓库进行货物验收,合格后方可入库,对验收不符合使用要求的由采购负责退货、调换,仓库严格把关。
(4)、计量器具的领用必须按规定的权限签批领料单,领出的'计量器具由设备课统一建立各类计量器具管理台帐,并纳入当年度计量器具周期检定计划。
(5)、计量器具的操作使用必须按说明书中规定的使用方法来执行。
(6)、设备课应制订年度周期检定计划,按国家计量法规定对计量器具执行周期检定校准,凡是属于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生及列入强制检定目录的计量器具,必须执行强制检定,周检率达100%,其它在用计量器具周检率达98%,确保计量器具量值的正确性、可靠性、真实性。
(7)、加强对计量器具的日常使用检查,做好维护保养工作,确保其经常处于完好状态。
(8)、使用中的计量器具转移因按规定办理相关手续,并在管理台帐中注明。
(9)、计量器具因计量性能或达不到检测要求时,需要降级或报废的,须办理报废手续,由使用单位提出申请,经设备课签证,报(副)总经理批准后,在管理台帐中注销。
计量管理制度12
计量仪表管理制度是企业运营中的关键部分,它涉及到设备管理、数据准确性、成本控制以及安全合规等多个方面。制度的建立旨在确保计量仪表的准确、可靠和有效使用,从而促进生产效率的提升和资源的合理分配。
内容概述:
1. 计量仪表的采购与验收:明确计量仪表的技术标准、采购流程和验收规范,确保设备的.性能符合生产需求。
2. 安装与调试:规定安装位置、调试方法和验收标准,保证计量仪表的正常运行。
3. 使用与维护:设定操作规程,定期进行校准和维护,防止因设备故障导致的数据失真。
4. 数据记录与分析:制定数据收集、存储和分析的规则,以便于企业决策。
5. 故障处理与报修:明确故障报告流程,确保问题能得到及时解决。
6. 培训与考核:对操作人员进行专业培训,通过考核确保其掌握正确操作方法。
7. 法规遵循:遵守相关计量法规,确保企业的合规性。
计量管理制度13
调高医院计量管理制度旨在确保医疗设备的准确性和可靠性,为医疗服务提供科学、公正的基础。它通过规范计量器具的使用、校准和维护流程,防止因计量误差导致的医疗事故,保障患者的`生命安全和诊疗质量。这一制度也有助于提高医院运营效率,降低医疗成本,提升医院的整体管理水平。
内容概述:
1. 计量器具的选择与采购:确保购买符合国家计量标准、性能稳定、精度高的医疗设备。
2. 设备登记与管理:建立全面的设备档案,记录每台设备的型号、购置日期、校准周期等信息。
3. 定期校准与验证:制定定期校准计划,由专业机构进行校准,并出具校准报告。
4. 使用与维护:规定操作规程,对使用人员进行培训,确保正确使用;定期进行设备保养,预防故障发生。
5. 故障处理与维修:建立快速响应机制,及时修复设备,保证其正常运行。
6. 质量控制与评估:定期评估计量器具的性能,持续改进管理效果。
计量管理制度14
计量管理制度目的与编制依据
1.1为规范公司的计量管理,保证计量器具的准确可靠,充分发挥计量管理对公司生产、研发、质量、安全、成本管理的保障作用,特制定本制度。
1.2本制度的编制依据为:
《中华人民共和国计量法》(1985)
《中华人民共和国计量法实施细则》(国家计量局,1987)
《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》(国家计量局,1987)《质量手册》(××××公司,20xx年)
《测量和监视装置控制程序》(南××××公司,20xx年)
2主题内容
本制度规定了计量器具购置、领用、维护、检定以及计量技术档案管理的基本流程和工作要求,明确了有关部门、岗位的计量管理职责。
3范围
本规定适用于公司生产、生活、仓储装置使用的A、B类计量仪表(压力表、真空表、温度计、流量计、酸度计等)、生产与仓储衡器(磅秤、电子台秤等)以及分析技术部检测仪器、玻璃计量仪器的管理。
4职责
4.1质量保证部(以下简称“质保部”)负责组织本制度的编制、修订,设备动力部(以下简称“设动部”)、分析技术部、生产部、采购部、研发部、仓库和其他有关部门参与上述工作。
4.2设备动力部(以下简称“设动部”)负责公司所有计量器具的管理,分析技术部、生产部设置兼职计量员,协助设动部管理本部门使用的计量器具。质保部负责对上述工作的监督。
4.3计量器具使用部门负责本部门计量器具的维护,保持计量器具在有效检定期内的精密度和可靠性。设动部、质保部负责监督检查。
4.4本制度经公司管理程序审核批准后,由行政部颁布实施。质保部负责将本制度及其修订版本报行政部备案。
5计量器具的等级分类
5.1 A类计量器具
国家规定强制检定的用于贸易结算、安全防护和环境检测的计量器具,包括机械台秤及其砝码,电子台秤,蒸汽流量计,污水流量计,自来水(含工业水、生活水)流量计,电度表,电子天平,分光光度计,玻璃液体温度计(质检用),台式酸度计,压力表。5.2 B类计量器具
用于原料和产品检验、内部物料转移的计量器具以及生产装置上的部分计量器具,包括各种规格的移液管及容量瓶,数字熔点仪,自动旋光仪,凝固点仪,电位滴定仪,旋转粘度计,双金属/热电阻/热电偶温度计,工业酸度计、气相色谱仪、液相色谱仪等。
5.2.3 C类计量器具
公司使用的除A、B类计量器具以外的其他计量器具(如玻璃液位计、水池标尺等)。计量器具的采购与领用管理
6.1采购/入库管理
6.1.1各部门购置计量器具时,应明确该器具的计量精度与量程,根据其使用场合的具体要求选型。计量器具请购单应准确填写需采购的计量器具的名称、量程、计量精度、防爆要求等技术数据。设动部对请购部门的选型提供技术支持。
5.1.2采购部购置计量器具时,必须选择持有合法有效的《制造计量许可证》的供应商,所采购的计量器具上应有该许可证的标志,并有产品合格证或合格印,A、B类计量器具应配备使用说明书和相关技术资料。设动部负责验收上述标志、合格证或合格印,并在验收单上签字。
5.1.3采购部凭仓库和设动部共同签发的验收单办理入库和报销手续。没有产品合格证(或合格印)、生产许可标志或生产许可标志不合格的A、B类计量器具,仓库不得办理入库和报销,由采购部负责退货。
5.2领用管理
5.2.1 A、B类计量器具的领用部门必须在设动部办理登记和设置统一编号手续。仓库在确认设动部签发的计量器具领料单后方可发货。
5.2.2 A、B类计量器具使用部门应将所领用计量器具的产品合格证和使用说明书的原件交设动部保管(可保留复印件)。设动部根据领料单和上述文件建立计量器具管理台帐和每件计量器具的原始技术资料档案(见本规程第8.1节)。C类计量器具的产品合格证和使用说明书由使用部门负责保存。
6计量器具/检测仪器的使用与维护管理
6.1使用管理
6.1.1设动部对所有在用A、B类计量器具(含检测仪器,下同)设置统一编号。计量器具使用部门应确保所使用的全部计量器具均在规定的量程和精度范围内使用,且使用环境符合计量器具使用要求。
禁止超量程、超精度和在超出允许环境的'条件下使用计量器具。
6.1.2计量器具使用者必须了解计量器具的性能、原理,掌握正确的使用方法。分析技术部负责编制本部门使用的A、B类计量器具的使用说明书,设动部负责编制其他A、B类计量器具的使用说明书,并协助使用部门培训和考核。计量器具使用部门不得安排未经培训和未通过考核的人员独立操作使用A、B类计量器具,其测量数据不可作为贸易结算、工艺、质量、安全、环境检测等方面的依据。设动部应保存A、B类计量器具使用部门的培训考核记录(或复印件)备查。
6.1.3计量器具每次使用前,使用者均应检查其状态是否正常。凡使用说明书要求自检的计量器具每次使用前均必须自检,并由使用者记录自检结果。要求自检的计量器具未经自检即使用或自检记录缺失均属质量违章行为。
6.1.4计量器具使用中出现量值反常、数据不稳定以及失灵,失准等异常情况时,使用人员应立即停止使用并向上级报告。使用部门应及时通知设动部安排检定、维修,并更换计量器具。禁止使用有明显故障的计量器具。使用人员不得擅自拆卸、修理计量器具。
6.1.5因选型、使用、维护不当造成计量器具损坏、报废和由此引发的各类事故按公司有关规定调查处理。
6.2维护管理
6.2.1计量器具使用人员应按照使用说明书的要求进行维护操作。计量器具在安装、拆卸和使用过程中应防止硬器、锐器的碰撞,避免剧烈振动,避免与禁忌物质的接触,保持计量器具的清洁和良好的工作状态。
6.2.2非定点使用的计量器具(如机械台秤、电子台秤等)每班使用后都应按照使用说明书的要求进行维护,及时清除沾染的化工物料。使用部门应将非定点计量器具的使用和清洁状况列入交接班检查内容。
6.2.3设动部每月至少组织一次对公司计量器具的使用与维护状况的全面现场检查,并通知质保部和计量器具使用部门参加。及时发现并纠正计量器具使用、维护中的错误,停用超过有效检定周期的计量器具,制止违章操作,并检查结果录入《计量器具现场检查表》(见附件一)。
6.2.4计量器具现场检查的重点为A、B类计量器具的状况,参检人员均应在检查记录上签字确认检查结果,并协助使用部门处理检查中发现的问题。质保部重点追踪检查中所发现问题的纠正以及预防措施的落实状况。
6.3转移、停用与报废管理
6.3.1定点使用的计量器具转移工作场所或计量器具停用时,其使用部门提前三个工作日通知设动部备案。设动部负责编制《计量器具停用通知单》(见附件三),由设动部经理、质保部经理共同签发。停用的计量器具由使用部门负责从使用点拆下或设置显著的停用标识,防止被误用。
6.3.2设动部负责检查、确认计量器具转移后工作场所的适用性和停用计量器具的拆卸、封存情况,并及时录入计量器具管理台帐。
6.3.3设动部负责计量器具报废的技术审核。计量器具无修复价值或因品质不良无法有效使用时,使用部门在办理报废手续时由设动部负责技术确认。属于固定资产的计量器具按固定资产管理程序实施报废。因其质量问题报废的计量器具设动部确认后应通知采购部,并协助采购部与供应商交涉。
6.3.4报废的计量器具禁止使用,由使用部门负责实施有效封存(转移出使用场所,拆卸关键部件并设置明显的“报废”标识)或拆卸后交设动部处理。设动部负责报废计量器具台帐的注销,并妥善保存相关资料。
7周期检定管理7.1周期检定标准
7.1.1公司A、B类计量器具均应进行周期检定,检定不合格的计量器具不得使用。A、B类计量器具送检率应分别达到100%和95%,计量器具检定合格率应≥95%。
7.1.2设动部依据国家标准和行业规定,结合公司实际状况,负责编制各类计量器具的周期检定标准,经使用部门确认和公司主管领导批准后,作为计量器具进行周期检定的依据。分析技术部计量器具周期检定标准由分析技术部自行编制。质保部协助并监督计量器具周期检定标准的编制和修订。
7.2周期检定计划编制与实施
7.2.1设动部根据管理台帐和周期检定标准,编制计量器具的周期检定计划,并在检定有效截止日期前20个工作日向计量器具使用部门提交《计量器具/检测仪器周期检定通知单》(见附件二)。通知单应标明所需检定的计量器具的编号、安装使用地点、有效期截止时间、计划送检日期和计划完成检定日期。
7.2.2计量器具使用部门接到检定通知单后,应合理安排检定对象及其相关装置的运行或使用计划,及时停止使用,并最晚在有效期截止时间前3个工作日将计量器具拆卸并清洁后交设动部。在计量器具送检期间因生产、生活或安全管理需要不能停车的装置,使用部门应提前申请采购或领用备用计量器具。需要检定单位现场检定的计量器具应由使用部门在检定日期的前一个工作日完成检定准备。
7.2.3设动部根据周期检定计划和检定通知单,负责联系具有合法资质的检定单位,及时实施周期检定,尽可能缩短计量器具和相关设备因检定造成的停用时间。分析技术部计量器具的检定由该部门自行联系,并告知设动部。
7.2.4所有检定合格的计量器具均应有检定单位颁发的检定合格证。设动部将检定合格的计量器具送还使用部门时,应按规定将合格证(或复印件)粘贴在计量器具上或保留在计量技术档案中。
7.2.5周期检定不合格的计量器具由设动部负责设置醒目的“不合格器具”标识,存放至机修车间配件库或在使用现场封存,并逐一登录在案。设动部负责组织对不合格计量器具进行鉴别,可以修复的由设动部联系外送修复,无修复价值的办理报废(见6.3节)。
7.2.6质量保证部负责监督计量器具检定计划的实施过程,协助设动部和使用部门组织检定,并重点监督A、B类计量器具、超过检定期计量器具的检定安排和检定不合格器具的处理。对有可能造成质量、安全、设备事故的过期未检定计量器具,由设动部负责向使用部门发布《计量器具/检测仪器停用通知单》(见附件三),并监督实施。
7.3内部检定管理
7.3.1设动部负责组织公司除分析技术部以外的各类计量器具的内部检定,分析技术部计量器具的内部检定由该部门自行组织。
7.3.2内部检定对象为在周期检定标准期内(见7.1节)的计量器具。对超过检定期的计量器具的内部检定结果无效。
7.3.3设动部负责编制计量器具内部检定计划和检定方案,并负责实施和保存内部检定记录。计量器具内部检定方案必须符合国家或行业的相关规定,检定器具合法,检定方法正确、简便。计量器具使用部门应积极协助内部检定工作。7.3.4内部检定不合格且无法校准的计量器具应立即停止使用,由设动部负责联系提前实施周期检定,按周期检定操作程序实施(见7.2节)。
8计量技术档案管理
8.1计量技术档案内容
设动部负责建立全公司除分析技术部以外的全部计量器具的技术档案,其主要内容为:
①原始技术资料,包括计量器具的说明书、合格证、生产厂家资质证明、安装施工检验记录以等;
②计量器具检定管理台帐,包括计量器具的统一编号、周期检定计划、内部检定计划以及检定合格证、检定原始记录等;
③现场检查记录、停用通知单、维修记录;
④退货与报废记录。
分析技术部的计量技术档案由该部门负责建立和保存,基本内容同上。
8.2管理职责
8.2.1设动部负责计量技术档案的建立和管理,确保其完整性、可靠性。
8.2.2设动部每月至少检查一次、质保部每季度至少检查一次计量技术档案状况,并在检查记录上签字确认检查结果(见附件四)对短缺、遗失、损毁的计量技术档案,由设动部通过供应商、检定单位等渠道尽力收集。
8.2.3计量技术档案可供公司各部门查阅,但不得外借。特殊情况下需要外借时,应按公司技术资料管理规定办理借用手续。附件
附件一《计量器具/检测仪器现场检查表》附件二《计量器具/检测仪器周期检定通知单》附件三《计量器具/检测仪器停用通知单》
附件四《计量技术档案检查表》
计量管理制度15
一、为了保证使用中的计量仪表值的统一、准确,计量标准器必须按检定周期送上级有关计量部门检定,检定不合格或超期末检验的计量标准器具,不得使用。
二、加气站内压缩机房、充装台上用于生产和计量的各类压力表,由计量检定员检定、调试、修理,根据各类仪表的检定规程,结合本站实际情况,制定检定周期,检定周期最长不得超过国家检定规程所规定的`时间,在用仪表周期受检率应达100%,检定不合格或超期的仪表不得使用。
三、本站计量员不能检定的计量器具,由本站申请市技术监督局按检定周期安排就近送检。
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