材料管理制度【热】
在现实社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢?下面是小编为大家收集的材料管理制度,希望能够帮助到大家。

材料管理制度1
1.设备管理:所有升降机应由专业团队进行采购和安装,并在安装完成后进行严格的质量验收。设备应贴有明显的安全警示标识,并定期进行安全性能评估,达到报废标准时应及时淘汰。
2.操作人员资质:所有操作升降机的员工需完成专业培训,通过考核后持证上岗。定期复训,保持知识更新。
3.安全规程:操作前,操作员需检查设备各部件,确认无异常。操作中,严禁超载、违规操作。对于违反规程的.行为,将严肃处理。
4.日常维护:制定详尽的保养计划,包括每日、每周、每月的检查项目。由专门的维修团队执行,确保设备良好运行。
5.应急处理:制定详细的应急预案,包括火警、设备故障等情况下的疏散路线和急救措施。所有员工应熟悉并定期演练。
此升降机使用管理制度需全员知晓并严格执行,管理层将定期进行检查,以确保制度的有效实施。任何对制度的疑问或建议,都欢迎提出,共同营造安全、高效的作业环境。
材料管理制度2
为加强混凝土生产过程中的原材料管理,确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量,经总经理办公会研究制订本管理制度,请各部门认真执行本规定的要求。
1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理,各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划,并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录,掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的.出库跟踪记录及损耗记录,为计算原材料耗用提供依据。
4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制,负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录,掌握各种外加剂的库存量及需求量。
5、行政部负责建立原材料进出库台账。
6、砼生产过程中,商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度,随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化,保障原材料供应连续、及时。
7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明,负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检,砂石料及粉煤灰应按规范要求检验,对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次,雨天或天气变化较大时应加强检测。
8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核,计算每车实际的入库数量,以实际入库数量做为进库、结算依据。
9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率,要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天,如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。
10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证,当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆,应分开堆放,分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分,确保筛分料的储备量满足生产要求,对砂中的含泥块应安排人员进行清理。
11、原材料进场后应作好标识,生产部应对砂石堆料场进行堆场规范,质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放,粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签,严禁将不合格的原材料用于砼生产。
12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录,对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。
13、公司原材料管理台帐应规范、齐全,做到进料有凭证,发料有依据,帐实相符,账账相符,材料员每月应进行一次材料成本分析,计算每月的材料超耗或节约数量。
材料管理制度3
新购设备配件及材料质量检验验收管理标准
范围
本标准规定了公司新购设备配件及材料进厂质量检验验收的管理程序。
本标准适用于全公司设备零购、技术改造、基建过程中的设备配件及材料质量验收管理工作。
引用标准
2.1Q/SYWH4020-20xx设备设施控制程序
2.2合同签订所使用的相关标准
职责
3.1电子商务办为本管理标准的归口管理单位,负责公司新购进设备配件及材料的验收管理工作及新购设备、配件及材料质量检验验收或委托质量检验验收。
3.2机动设备处负责机械设备及相关材料的标准选择和确认工作。
3.3技术发展处负责技术改造、基建工程中设备的技术参数、要求的确认工作。
3.4计控中心负责设备控制方式的确认工作。
3.5工程项目部负责技术改造、基建工程中设备配件及材料的安装验收的确认工作。
3.6二级单位负责或参与本单位所使用设备配件及材料的技术条件确认、前期选型、使用验收工作。
4.1动静设备质量检验验收
4.1.1所有动静设备在购置前均要签订技术协议或技术条件确认书。
4.1.2公司处室参加200万元以上(含200万元)动静设备的验收,其它设备由电子商务办和使用单位来验收。
4.1.3动静设备验收分为制造监造验收,用户见证验收,到货验收和性能验收。制造监造验收是公司买方将派遣第三方监造人员代表买方在制造工厂进行的全程质量监造。用户见证验收是买方代表应按照技术协议的要求参加已定项目(见证、观察项目如对于机械运转或性能试验,水压试验等)的检查和试验。设备到货验收为设备到电子商务办后进行的开箱验收,主要包括数量、尺寸、外观、随机资料验收。性能验收为设备安装后所进行的设计负荷验收。
4.2制造监造验收
4.2.1公司大型关键设备派遣第三方监造人员代表公司在制造工厂进行的全程质量监造。
4.2.2监造公司必须有国家颁发的设备监造质资,监造公司与电子商务办签订监造大纲及合同。
4.2.3第三方监造人员应有权进入设备正在制造、试验的现场检查制造工厂及分包商的工厂。
4.2.4监造公司根据技术协议及监造大纲对制造工厂设备制造的各关键环节质量和进度进行控制。
4.2.5监造公司定期向公司汇报设备质量控制情况及进度,对出现的设备质量问题的处理方案必须经公司同意。
4.3用户见证验收
4.3.1对应按照技术协议的要求参加已定项目(见证、观察项目)的检查和试验项目,要求卖方将预先试验方案及时间书面通知公司。
4.3.2公司派工程技术人员参加检查和试验项目。
4.3.3用户见证验收不代表质量最终验收。
4.4到货验收:
4.4.1设备到厂后三天内,由电子商务办通知使用单位及公司机动处(或生产厂机动科)和其它相关单位(或处室)、设计单位(如有必要)、厂方代表,施工单位,商定时间进行到货联合验收。验收时参照合同、技术协议、随机装箱清单进行,参加各方在验收后对验收结果进行签字确认。
4.4.2基建、技改项目中的设备验收,公司技术发展处、项目部要参加到货验收。
4.4.3锅炉(包部件及配件)和压力容器
4.4.3.1锅炉(包部件及配件)和压力容器是国家监检部门强制检验的设备,进厂只需进行验证性检验。
4.4.3.2合格证、质量证明书、竣工图(按技术协议的份数)是否齐全有效。
4.4.3.3外观检验,检查是否有在制造和运输过程中造成的变形和损伤,油漆、包装及运输过程的保护是否按技术协议的规定。
4.4.3.4按技术协议所供配件和专用工具是否齐全、合格。
4.4.3.5技术协议中除法规以外的条款是否得到了满足,如原材料、外协件采购及检验等。
4.4.3.6是否所有与设计及技术协议不符的变更都有设计变更和采购方的认可。
4.4.3.7在制造过程中采购方及委托的第三方监检提出的异议及保留意见是否得到了整改或澄清。
4.4.4动设备
4.4.4.1动设备的入库验收必须要有乌石化公司(以下简称买方)和供货单位(以下简称卖方)双方审批过的技术协议;
4.4.4.2设备完整性的验收必须按照技术协议供货范围的要求,对卖方提供的主机、辅机、备件、专用工具等所有实物进行验收;
4.4.4.3设备主机、驱动机、辅助系统等设备上的名牌参数必须符合技术协议的参数要求;
4.4.4.4设备主机、驱动机、润滑系统、密封系统、冷却或加热系统、仪表系统、压力容器系统、阀门、备件等物件的制造单位必须符合技术协议的要求;
4.4.4.5设备主机、驱动机、辅助系统要有完整的技术资料(合格证、主要部件材质证明书、主要部件热处理资料、主要部件焊接资料、压力容器资料、安装使用维护说明书、图纸等资料,还要有设备主机、驱动机的检查、试验资料,同时还必须要有设备所属压力容器制造厂家的资质证明);
4.5性能验收:
4.5.1在设备安装完毕后,由项目管理单位按设备价值分类通知公司有关单位及生产厂家(视技术协议要求),对安装质量进行确认(公司有关单位确认并不减弱施工单位所负的责任)。确认合格后,由使用单位根据设备的使用维护说明书与供货方共同制定设备的试车方案,并按方案进行准备工作。各项准备工作结束后,即试车。
4.5.2负荷试车要根据当时的工艺情况进行。能进行满负荷试运,则进行满负荷试运。试运设备时,至少要三种工况进行记录验证。若经推算,设备满足技术性能要求,则在满负荷或接近满负荷的工况下进行72连续试运。期间每隔一小时记录各系统的压力、流量、温度、噪声、振动值及公用系统的消耗。
4.6试运结束后,不论是否通过,公司有关单位、采购办(电子商务办)、生产厂家等参加验收,各方均在试验记录上签字。在不通过的情况发生后,对设备的处理可依据技术协议或合同的`要求进行。
5.0配件及材料质量检验验收
5.1配件及材料质量检验验收进行用户见证验收,到货验收和安装使用验收。用户见证验收根据配件及材料的重要性由公司派工程技术人员制造厂进行验收,到货验收由采购办(电子商务办)组织验收,安装使用验收由二级单位组织验收。
5.2管道材料及管配件(管件、法兰、垫片、紧固件)
5.2.1检查合格证及质量证明书,生产商和技术标准是否和技术协议所要求的一致,有关标准和技术协议所要求的检验和检查是否得到了满足。管配件还需检查其原材料采购有关证明材料。
5.2.1外观检查规格型号是否正确,是否有按有关标准、公司规定和技术协议要求的标记。检查是否有在制造和运输过程中造成的变形和损伤,油漆、包装及运输过程的保护是否按技术协议的规定。
5.2.3光谱抽查化学成分和测厚检查,抽查比例视情况而定,原则上每个炉号或批号至少抽查一件。
5.2.4重要部位(高温高压)使用、技术协议中规定对制造和检验有附加要求及对质量有怀疑的管道材料及管配件进行理化复检,其检验项目及合格指标按其制造过程的检验要求,须破坏性检验的在采购时应适当留有余量。
5.3阀门
5.3.1检查合格证是否齐全,重要部位使用的阀门按技术协议所作的检查和检验报告及外协件的质量证明书。
5.3.2外观检查规格型号是否正确,是否有按有关标准、公司规定和技术协议要求的标记。检查是否有在制造和运输过程中造成的变形和损伤,油漆、包装及运输过程的保护是否按技术协议的规定。
5.3.3测厚、光谱和称重,一般阀门抽查阀体壁厚、阀体、阀杆、螺栓化学成分和整阀重量,比例为同一规格型号总数量的5%且不少于二件,重要阀门(A类管道)全部检查。
5.3.4解体检查,每种规格型号阀门抽取一台进行解体检查,检查阀体密封面和阀盖垫片是否符合标准要求。当对质量有怀疑时可对阀杆和螺栓进行破坏性理化检验。对所有入网厂家每年至少进行一次破坏性检验抽查。
5.3.5所有阀门在安装前都要进行单台试压。
5.4工矿配品备件
5.4.1大型机组转子组件订货前必须签订技术协议,对材料,试验等项目,提出要求,转子超速试验,动平衡试验,必须派有关技术人员现场见证。
5.4.2机组导叶及静叶订货前必须签订技术协议,对材料合格证,检验试验要求必须资料齐全,到货后到现场进行外观等检查。
5.4.3滚动轴承到货后到设备研究所做台架试验,方可交生产装置使用,滑动轴承配件到货后在安装过程中进行检验。
5.4.4机械密封到货后必须要有合格证,在机械密封的关键部位必须有生产厂编号,在安装中进行检验,对于与我厂定零库存协议的厂家,必须有有关硬质合金.石墨等关键部件的材料合格证。
5.4.5机组干气密封定货时必须签订状态协议,试验必须派有关技术人员现场见证。
5.4.6空气滤芯,油滤芯等组件厂家必须提供滤材的产地证明,合格证及过滤精度试验证明。对同一批次滤芯我厂认为有检验必要时,可委托有关检验单位对其过滤精度进行检验。
5.4.7主要泵配件叶轮,轴,壳体及轴承箱等必须有材料合格证,试验报告,
壳体必须有水压试验报告,轴承箱必须有煤油渗漏试验报告。
5.4.8往复压缩机的活塞杆,曲轴,连杆,大头瓦螺栓等必须有材料合格证,试验记录等相应的检验报告。
5.4.9机组机机泵连轴节中的主要配件连轴节,膜片,螺栓,必须要有材料合格证,试验记录等相应的检验报告。
5.4.10其它的各类动设备工矿配件到货后原则上由各厂维修车间安装时进行有关质量,尺寸等验证,物装公司入库时只对数量,外观,进行确认,若安装时质量,尺寸不符合要求按乌石化公司不合格配件管理规定进行退库处理。
5.4.11动设备工矿配件原则上订购主机厂产品,价值超过30万元的必须签订技术协议,对材料,试验,售后服务等项目提出明确要求,作为检验验收的依据。
6.0其他事项
6.1入场检验只是对供货质量检验的一个环节,其合格结果不代表其货物已完全合格,不代替其他的质量检验和验证环节(安装检验及使用过程的质量验证及工艺性能考核),不解除和降低供应商对产品质量所承担的责任。
6.2检验应严格按国际及国家有关标准和技术协议要求的项目及合格指标进行,任何部门都不能未经审核批准随意减少或增加检验项目和降低或提高检验合格指标,不可在不上报公司的前提下对不合格检验结果私自处理。
材料管理制度4
一、对本室所有仪器设备、工具、水电、进行检查,如有异常,应立即采取措施。
二、试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解,熟悉该项试验的操作步骤及注意事项,做好使用记录。
三、筛分时应注意筛孔尺寸,防止错用。
四、使用天平称量或进行细料筛分等试验时,应避免吹风,必要时应关门、窗及电风扇,以免造成称量不准或细颗粒损失。
五、操作过程中如发现仪器异常,应立即关机,并查明原因。
六、试验完毕,应将所有的仪器擦拭干净,工具放回原处,较精密的`仪器应放入柜内或套上防尘罩,试验废料当日清理,切断电源、水源、关好门窗等。
材料管理制度5
目的:为加强材料物资管理工作,使我矿材料物资管理工作更加规范,购入有计划,消耗有定额,杜绝浪费,严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确,确保安全生产正常进行,特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划,按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划,交矿领导审批后,再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划:在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上,依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时,应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。
3、地产材料及容易采购的物资,应就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给,任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
(1)本单位编制的物资采购计划。
(2)供销科给供应商签发的送货通知单。
(3)供应商出示的材质证明书。
(4)供应商出示的'产品合格证。
(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
(6)ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法
(1)外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证。
(2)尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
(3)重量检测:一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
(1)全数检验:适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
(2)抽样检验:适用于平均数量较多且经常性使用的物料,抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后,由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收,必须以订购合同或送货通知单为依据,计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验,并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员,采购员,保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品,要及时通知退货,并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内,作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证,否则禁止入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字,加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚,用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量,并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核,并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期(每月25号前)分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须(每月25号前)出示各单位的材料消耗分析报表,将消耗情况及时上报科长,科长应及时上报矿领导,以便及时准确的了解各单位的生产成本,协助全矿实现节支降耗。
材料管理制度6
1. 制定详细制度:编写清晰、全面的施工现场吸烟管理制度,明确各项规定和责任。
2. 培训与宣传:组织工人进行制度培训,通过海报、公告等方式进行广泛宣传。
3. 设立标识:在工地显著位置设置禁烟和吸烟区标识,提醒工人遵守规定。
4. 监督机制:建立巡查制度,对吸烟行为进行定期检查,对违规者进行警告或罚款。
5. 强化应急演练:定期进行消防演练,提升工人面对火灾的'应急反应能力。
6. 反馈与改进:收集工人对制度的反馈,适时调整和完善制度,确保其有效性和可行性。
通过以上措施,我们期望能构建一个安全、健康的工作环境,同时尊重和满足工人的合理需求,确保施工项目的顺利进行。
材料管理制度7
材料库房管理制度旨在规范企业内部物资存储和管理流程,确保库存材料的安全、高效使用,降低运营成本,提高生产效率。该制度涵盖以下几个核心部分:
1、材料入库管理
2、库存控制与盘点
3、材料领用与发放
4、库房安全与卫生
5、库房人员职责
6、库房设备与设施管理
内容概述:
1、入库管理:明确材料验收标准,规定入库手续,确保材料质量和数量准确无误。
2、库存控制:设定库存警戒线,执行先进先出原则,防止积压和过期。
3、领用发放:规定领料流程,实行审批制度,确保材料合理使用。
4、安全卫生:制定库房清洁、防火、防盗等安全措施,保持良好的工作环境。
5、岗位职责:明确库房管理员、领料员等职责,确保责任到人。
6、设备设施:定期维护保养库房设施,保证其正常运行。
材料管理制度8
装饰工程材料管理制度
1、根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;
2、材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:
3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;
4、选择较高的、干燥的地势堆放;
5、按照材料的`不同类别堆码,便于取用;
6、易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;
8、即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;
9、机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;
10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。
材料管理制度9
为规范餐幼儿园食品采购索证索票和进货验收行为,提高幼儿园食品卫生安全水平,今后幼儿园采购严格实行食品索证管理制度,现就规范我园食堂的索证索票工作提出以下要求:
一、提高认识,明确责任
幼儿园食堂建立食品采购索证索票和进货台账制度是防范发生突发公共卫生事件的关键措施,也是《食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》明确规定的餐饮业主的法定义务和责任。餐饮经营单位作为食品卫生安全的`责任主体,必须严格遵守《食品卫生法》的规定,建立食品及原料进货索证索票和进货台账制度。
二、规范建立食品索证工作制度
幼儿园应加强对食堂食品采购索证索票和进货验收行为的监管,应建立食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度,切实落实专(兼)职人员负责食品索证索票、验收以及台账记录等工作,坚持每日登记台账,登记台账内容与采购食品和票证要相符,按卫生部规定的格式统一印制《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园目前已统一印制的台账用于蔬菜、肉类登记,定型包装食品必须使用卫生部统一格式的《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园食堂所采购的食品都应从正规渠道采购,不得采购"三无"产品,不得采购病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物质加工食品行为,采购《餐饮业食品索证管理规定》第五条规定的产品时,必须向供货方、生产厂家索取相关证件或购物凭证,在食品入库前必须对所采购食品进行感官检验,保证入库食品及原料符合食品卫生标准和卫生要求;同时必须建立台账,并妥善保存各种台帐,以便溯源备查。不得随意涂改、伪造台账的相关资料和验收记录,不得擅自销毁台账。
材料管理制度10
1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员(安全员)牵头组织,施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备(塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等)提前10日--30日,小型材料申报应提前10--15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料(比如钢材、地砖等)需经过劳务队长负责人提供准确数量,技术负责人初核,项目部经营审核部复审。所报数量严格把关,不得出现错报、漏报,对所报材料注明品种、规格、型号、数量;要按照相关设计文件及定额,结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的.,由当事人承担责任。材料申报单由工地保管处领取,按照劳务分包人→技术人员(注明质量标准)→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的顺序,由施工队长协调把关,最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期,由施工员负责。
2、材料进场后先通知保管,由保管通知施工队长、技术负责人,三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长(或安全员)负责指定位置,不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细,包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途(安全文明、工程实体),所有记录不可模糊。
3、属于没有严格控制使用数量的小型材料,由工地施工员、安全员、保管员自购材料,可以不经过项目部经营审核部确定数量,但要自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。
4、各个施工现场要加强工程中零工的管理,今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工,由施工员(安全员)、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量,能量化的一定量化,将现场文明费用及工程主体实际费用分离立账。
5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集,工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每天下午14:00--18:00付款,周日不付款。
6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账一定丈量清楚,按重量计算的,要复称;按数量计算,一定要严格清点,一丝不苟。随时对工地计量工具(吊秤)检查其准确性。出库材料严格计量,使用人签收,做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册,转移其他工地,以免造成浪费。工地之间转移物品,一律执行出入库制度,双方保管及队长签字认可。
材料管理制度11
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。
3、材料验收合格后,应及时办理入库验收单,同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证,核对无误后入库签字,并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则,及时审核发料单上的内容是否符合要求,核对库存材料是否准确,做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错,做到账实相符。
3、按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放,对能回收利用的材料尽可能利用,剩余材料及时回收利用,非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按先后顺序码放,以便先进先出。
3、材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的`变质情况,并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理,避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库,达到三清
1、定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品,做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行,模具一般情况下不做借出之用,以免影响正常工作。
2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出,要有主管领导(董事长、经理)批示,方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放,发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管,以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料,也应由专人保管,以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料管理制度12
材料作业管理制度对于企业的运营至关重要。它能:
1. 确保生产活动的连续性,防止因材料短缺导致的`停工待料。
2. 降低库存成本,减少资金占用,提高资金周转效率。
3. 防止材料浪费,提升资源利用率,节约成本。
4. 保障产品质量,维护企业声誉,增强市场竞争力。
5. 通过绩效考核,激发员工积极性,促进团队协作。
材料管理制度13
第一章总则
第一条遵照公司、分公司的相关管理办法,为提高项目部的运营效率,结合本项目部的实际情况,制定本管理制度。
第二条本制度是项目部机材室与施工班组的具体行为准则,从材料的计划申报、收货、验收、保管、材料领用、结算对帐等一系列规范和统一,是一种行之有效实用的管理制度。
第三条本制度所指的材料指甲供材料(包括钢筋、钢绞线、散装水泥、袋装水泥)。
第四条本制度的制定是为了实现项目部材料管理规范化、标准化。要求项目部机材室与施工班组严格按本制度的要求执行。
第二章甲供材料计划的申报
第五条为规范、高效管理,甲供材料的进场数量,必须根据实际施工进度进行计划,由施工班组技术负责人填写甲供材料计划表,交项目部工程室审核,把审核后的材料计划表提交项目部机材室。
第六条材料计划上报时间为当月的.3日—6日,要求各施工班组在此时间内把各自经工程室审核的下月材料计划报至机材部,包含月度计划、批次计划。再由项目部材料主管按照材料类型规格进行分类、汇总,于10日前上报至业主单位及材料供应商,以便供应商根据下月的材料数量进行备料。
第七条材料计划必须明确填写材料名称、规格型号、数量、到货日期、施工班组接货联系人、拟使用部位等。
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第八条对有些使用变化比较频繁、需求大的材料,如水泥、钢筋,班组材料员必须与机材室、供应商保持经常联系,尽可能的考虑各种客观因素影响,现场储备一定数量的材料,避免因材料供应不及时而影响施工进度。
第三章收货、验收
第九条施工班组须指定一名材料员及联系电话,授权该材料员就汕湛高速揭博项目第X2标项目经理部的进场材料验收、材料领用、结算对帐等进行签字确认。
第十条班组材料员必须熟悉材料质量要求,了解验收方式,在货到现场提前准备验收工具与项目部试验人员共同验收。
第十一条材料到达现场后由项目部试验人员和班组材料员首先对该材料进行外观检验,如:包装、品牌、质量、钢筋是否生锈、水泥有没结块等,其次要查看随车材料合格证、产品质量检验报告是否齐全。不合格品不准入场、入库。
第十二条外观检查合格,相关资料完善后,再进行验收,按照合同的要求进行过磅或点数验收。
第十三条过磅验收按照国家规定标准±3‰的误差范围验收。如果实际过磅重量比送货单重量超过±3‰这个范围的,以现场过磅重量为准。如果在±3‰的范围内,以送货单验收。当实际过磅重量比送货单重量超过±3‰这个范围,且施工班组与材料供应商对过磅重量有异议时,施工班组应在货到工地半小时内安排复磅,复磅磅站必须具备由广东省技术监督局核准的CMA计量认证资格,且距离卸货地最近,交通方便。若复磅
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重量与送货单重量之差不超过国家规定标准(±3‰范围内),以送货单重量为准,复磅费用由施工班组负担;若超过国家规定标准(±3‰范围内),当为负差时,则以复磅重量为准,复磅费用由供应商负担;当为正差时,以复磅重量为准,复磅费用由施工班组负担。
第十四条根据材料规格、用途,班组材料员在验收时须随身带相关的验收工具,如:卷尺、计算机等。
第十五条因为本项目部为盘山道路,便道复杂,班组材料员接到机材部到货通知后应在三十分钟内到指定地点带领运输车辆到卸货地点,并协调配合送货车辆安全、顺利到达卸货地点。
第十六条对于钢筋、水泥等贵重、实用材料,施工班组材料员必须全程跟踪验收。
第四章发放、领用
第十七条甲供材料到达卸货点后,施工班组材料员应及时验收及组织卸货。在甲供材料到达卸货点后,若出现超过一小时班组材料员仍未组织卸货的,项目部将对施工班组处于每批次1000元的罚款。
第十八条材料的堆放,严格按照规范要求执行。钢筋必须按规格区分堆放且须用方木或水泥砖垫高30CM,水泥堆放高度不宜超过10袋,最高不超过12袋。所有材料均须作防雨防护,或用遮雨帆布或搭设仓库。
第十九条领用手续办理:对材料进行外观验收合格后,现场进行三方确认。项目部材料员、施工班组材料员、供应商三方在送货单上确认签字,并填写材料领用单,由领用班组签字,领用单领用班组执一联、项目部执二联。
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第二十条领料单的书写规范:须完整地写明领料单位、时间、材料名称、规格、数量,且须写清楚使用部位。
第二十一条材料发放完毕后,项目部材料员及时对送货单、过磅单以及领料单进行归档并进行台帐登记。各单据的归档按照月份、材料分类进行。
第二十二条材料进场后,项目部材料员必须把合格证书、产品质量检验报告提供给试验室,并通知试验人员同监理至现场验收、取样,对该批次材料的各项技术指标进行检验。
第五章不合格材料处理
第二十三条如试验室对某批次材料检验不合格时,须立刻通知使用班组停止使用并进行封存。
第十二四条以口头、发文两种形式通知供应商,由供应商到现场进行确认该批材料,组织供应商、试验室、施工班组三方之间商讨,尽可能地协调退货更换。
第二十五条供应商对项目部试验结果有异议时,应协调供应商、监理三方到现场取样,送往省级相关公证检测单位进行复检,复检结果证明合格后,开封此批材料,并继续使用。
第二十六条如供应商不配合进行退货处理或复检不合格,严格按照合同进行处理,并追究供应商的经济、法律责任。
第六章材料使用管理
第二十七条所有进场材料在现场均须作垫高防浸、遮盖防雨、防晒处理,并作标识。
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第二十八条材料堆放必须严格区分原材料区、加工区、半成品区、成品区、废料区。
第二十九条材料标识牌采用业主提供的统一格式,由项目部统一定做、发放一次,并由施工班组材料员负责管理和维护、材料进场后及时标识,在使用中损坏的由使用班组负责增补费用。
第三十条甲供材料,禁止私自挪用于非本项目工程,如有此类现象将予以2倍金额的罚款。
第三十一条施工班组材料员每月须对现场材料进行盘点,了解材料的使用情况,减少浪费。
第七章对帐管理
第三十二条按照公司的规定、合同结算周期的约定、项目部其他部门统计周期进行统计,核算、对帐。
第三十三条每月1日前后进行三大甲供材料的对帐工作,周期为自然月。
第三十四条三大主要材料的对帐工作由业主组织实施,材料主管参加。班组领用材料对帐由项目部材料主管组织,每月月底通知各施工班组材料员到项目部机材室对帐,进行甲供材料领用的数量、金额确认。
第三十五条根据结算月实际发生的收发料情况编制材料收发存汇总表和支出汇总表,于次月5日前,报分公司机械材料部。
第三十六条所有的统计工作必须由材料员配合材料主管完成,并由机材部主任审核,项目分管领导签字,方进行提交、归档。
材料管理制度14
材料工管理制度对企业运营至关重要,它直接影响到生产效率、产品质量和成本控制。有效的材料管理能够:
1.保障生产连续性,避免因材料短缺造成的`停工待料。
2.降低材料成本,通过合理采购和库存控制节约企业资金。
3.提升产品质量,通过严格的材料检验确保源头质量。
4.促进环保,通过废旧材料处理减少环境污染。
5.提高员工工作效率,明确职责和培训,提升员工对材料管理的执行力。
材料管理制度15
医疗服务管理制度的重要性不言而喻,主要体现在:
1.提升患者信任:通过制度化管理,提高医疗服务的可靠性和安全性,增强患者对医疗机构的信任。
2.保障员工权益:明确职责和期望,为员工提供稳定的工作环境和职业发展路径。
3.防范风险:通过预防措施和应急机制,降低医疗纠纷和法律风险。
4.维护机构声誉:良好的'管理制度有助于塑造医疗机构的专业形象,提升品牌价值。
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