办公室用品管理制度

时间:2023-03-18 08:17:17 制度 我要投稿
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办公室用品管理制度12篇

  在日新月异的现代社会中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的办公室用品管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

办公室用品管理制度12篇

办公室用品管理制度1

  第一条为加强党政机关举办大型活动(会议)及组建临时机构的专用物资管理,提高资产使用效率,避免重复购置和资源浪费,进一步规范国有资产处置行为,根据《XX县人民政府办公室关于转发的通知》(行政办【20xx】98号)有关规定,建立党政机关公物管理制度,设立党政机关公物仓(以下简称公物仓)。

  第二条公物仓是党政机关举办大型活动(会议)及组建临时机构的物资设备实行集中统一管理和资产回收处置的专门机构。

  第三条公物仓设在财政局,具体负责公物仓资产的保管、租赁、借用、调剂、处置、回收等工作。

  第四条公物仓仓储资产范围:

  (一)党政机关举办大型活动(会议)结束或组建临时机构撤销后收回的资产;

  (二)行政事业单位更新报废需交回的资产;

  (三)执纪执法部门的罚没物资;

  (四)因单位撤并等原因收回的资产;

  (五)其他应收回的资产。

  第五条公物仓对资产实行专库存放、专人保管、专户管理。除报废资产外,全部纳入国有资产信息管理系统,并对资产的入库、借出、租赁、调剂处置等实行动态管理。

  第六条党政机关举办大型活动(会议)或组建临时机构所需资产(除一次性消耗用品),由牵头部门提出申请,经财政局批准后从公物仓借用。

  第七条公物仓资产不能满足需要,确需购买的,财政局提出意见,按规定程序报批后,由政府统一采购,交公物仓保管。

  第八条行政事业单位因临时或突击性工作需要而单位又不能调剂解决的资产,可向财政局提出申请,经审核批准后从公物仓借用或租赁。

  第九条使用单位对借(租)用的资产要有专人负责,不得截留、挪用、调换、私分或擅自处理,确保借(租)用的资产安全完整并按期归还。

  第十条罚没物资由执纪执法部门提出申请,财政局按照规定程序审核批准后,执纪执法部门将资产移交公物仓。

  第十一条资产入库,由上缴部门填制《XX县公物移交清单》,公物仓管理人员清点验收、签字盖章,并据此进行账务处理。

  第十二条公物仓对逾期20日没有缴回的`资产向牵头部门发放《资产催收》,由牵头部门负责将资产收回后交公物仓。

  第十三条公物仓应对更新换代的自动化办公设备及时进行调剂使用,避免造成浪费和损失。

  第十四条公物仓应及时对如下资产进行整理归并进行公开处置。

  (一)不易储存或长期闲置的资产;

  (二)达到报废年限的资产;

  (三)无维修价值的资产;

  (四)不能继续使用的资产和其他需要处置的资产。

  第十五条资产的处置严格按照《XX县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》(行财[20xx]163号)规定执行。

  第十六条资产的处置收入上缴国库,资产账目应及时进行调整,确保账账、账实、账卡相符。

  第十七条主办单位要加强对借(租)用的资产的管理,对违反国有资产管理规定擅自截留、挪用、调换、私分处置资产或使资产受到侵害的行为,一经查实,责令改正,并依据有关规定进行处理。

  第十八条本办法由财政局负责解释。

  第十九条本办法自20xx年12月1日执行。

办公室用品管理制度2

  一、打字、复印

  1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文

  件的,须经办公室主任或秘书审签,文印人员按先急后缓的原则办理,并注意节约、防止浪费,严格按规定数量印刷文件资料。

  2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。

  3、电脑、复印机由专人负责管理,爱护机器设备,仔细操作,

  定期维修保养,机器出现故障时,应及时告知办公室负责人。

  4、文印人员离开文印室时,要人离锁落,并切断机器电源、关闭电灯及门窗等。无关人员不得随意进入。

  5、文印工作完毕后,应及时将剩余纸张放回原处,废纸放纸篓,保持机房整洁。潮湿季节,适当开启空调,做好防潮、防霉工作。

  二、用印

  1、公文打印后,在送各科室前,凭局领导签发的原稿,由

  文印人员盖好局印。

  2、经常性的`材料,表格等需要盖局印的,要经科室领导审签后方可用印。协议、重要材料、表格用印须经局领导审签。

  3、办公室(文书)对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审阅。

  4、其他情况需盖局印,须经办公室主任批准。

  三、办公用品

  1、各科室日常办公用的信笺、信封、等,根据需求到局办公室文书处领取,并填写办公用品领取登记表。

  2、下属事业单位所需的办公用品,由各单位自行采购和印制。遇各业务会议等所需的办公用品,经局分管领导审批同意,方可领取。

  3、对局机关统一印制的办公用品,机关工作人员不得挪为私用。

办公室用品管理制度3

  一、办公用品包括文具、电脑耗材、卫生用具、工具等用品,由综合股负责管理。

  二、办公用品实行计划采购,需用人提出采购计划,综合股汇总交领导审定后,由综合股安排专人采购。

  三、使用办公用品时,需用人在综合股登记领取。耐用办公用品或工具用完后或调换工作时需交回综合股。

  四、办公用品的使用要厉行节约,不铺张浪费。任何人员损坏或丢失,由使用人员照价赔偿。

  五、固定资产和财产物资的`报废、破损,由责任人提出书面,经综合股核实并按相关程序办理,报经领导批准后进行维修或更新。因责任事故造成财产物资损失的,有关责任人应承担经济损失。

  办公室用品管理制度5篇参考范例相关:

办公室用品管理制度4

  1. 办公用品是指办公场所使用的低值易耗品, 包含各样纸张、 记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、 打印机墨粉硒鼓等。

  2. 办公用品推行依据工作需要一致购买、分配、管理和部分使用的方法,由行政科依据年度购买计划和暂时购买计划进行一致采买, 各科室或个人不得私自购买。

  3. 正常耗费类办公用品,依据业务工作需要限量按期领用,每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再补充,若损坏、残旧需改换的一定以旧换新。

  4. 各科室除标准配置的办公用品之外,需要添置其余物件,或许增添数目,先向行政科提出申请,由行政科报分管副主任和主任审批后进行采买。

  5. 办公用品的采买,要依据办公经费的.总量做好计划和估算,不得超估算采购。

  6. 办公用品的采买,一般应有二人以上经办,成批采买,货比三家。此中必要品、采买不易或耗用量大的,应酌量库存。

  7. 办公用品采买的报销,应凭销售发票和采买物件清单,有领用人、经办人署名,分管主任审查,主任审批赞同。

  8. 工作人员要弘扬节俭节俭的精神,能用的要尽量使用,根绝任意乱丢、营私舞弊或挪作它用。

办公室用品管理制度5

  一、办公用品包含文具、电脑耗材、卫生器具、工具等其余用品,由综合资负责管理。

  二、办公用品推行计划采买,需用人提出采买计划,综合资汇总交领导鉴定后,由综合资安排专人采买。

  三、使用办公用品时,需用人在综合资登记领取。耐用办公用品或工具用完后或调动工作时需交回综合资。

  四、办公用品的使用要厉行节俭,不铺张浪费。任何人员破坏或丢掉,由使用人员照价补偿。

  五、固定财富和财富物质的`报废、损坏,由责任人提出版面报告,经综合资

  核实并按有关程序办理, 报经领导赞同后进行维修或更新。因责任事故造成财富

  物质损失的,有关责任人应肩负经济损失

办公室用品管理制度6

  1.主题内容与适用范围

  为加强修试所办公用品管理,控制费用开支,规范修试所办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据修试所实际情况,特制定本办法。

  2.管理职能

  2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作,并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

  2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用,管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

  3.管理内容与要求

  3.1办公用品申报

  3.1.1实行每季度申报一次,各班组应由专人负责填写《物资请购单》,并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总,报相关负责人审批后,实施采购任务。

  3.1.2各班组若需采购临时急需的'办公用品,由班组专人填写《物资请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后,实施采购任务。

  3.2物品采购

  3.2.1采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。

  3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

  3.3物品入库:办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。

  3.4物品领用

  3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

  3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经班组负责人同意。

  3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费,各班组增人或减人,其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

  3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经班组负责人审核批准后,并报请相关负责人增加该项费用。

  3.5物品使用

  3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)

  3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。

  3.5.3办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

  3.6办公费用定额和结算

  3.6.1办公用品使用实行季统计年结算,截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表,相关负责人审核。费用超支在下年度(季度)办公用品费用中缩减,节约费用计入下年度(季度)使用。

  3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额,自主确定各使用人的办公用品使用标准,管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。

  3.7办公用品分类

  3.7.1消耗品:信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

  3.7.2办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

  3.7.3保洁用品包括:拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

  3.8物品报废:非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经相关负责人审核,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。

办公室用品管理制度7

  为加强学院办公用品管理,规范办公用品领用,本着“厉行节约、反对浪费”的原则,经征求部分部门负责人意见,后资处对办公用品领用作如下规定。

  各部门负责人可以登陆学院电子政务系统,参照“学院日常用办公用品清单招标价价目表”, 依据20xx年度办公用品预算,报送20xx年上半年部门办公用品清单,报送时,请以“xxx(部门)20xx年度办公用品预算”为文件名发送至邮箱,纸质材料送至我部门保管室陈玮老师。

  请各部门量入为出,把握预算。年底若超出预算,由领用部门经财务处调整预算。

  各部门要安排专人领用与发放办公用品,领用时要填写办公用品领用单,由部门领导签字盖章确认。谢绝部门安排学生领用。

  后资处分季度统计办公用品领用情况,并汇总反馈给各部门。

  各部门如对20xx年度办公用品有特殊要求的,在报送清单上注明,以便我们提前联系招标供货商。

  其他事项,严格按照学院办公用品领用办法执行。

办公室用品管理制度8

  第一章总则

  第一条为进一步规范企业物质采买程序,增强内部控制,明确经济责任,保证生产经营的连续稳固,依照有关法律法例特拟订本制度。

  第二条企业平时生产经营所需的原料及主要资料、协助资料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

  第三条花费报销及在外购物直接付款的.零星物质采买不合用本制度。

  第四条企业固定财富的购买合用本制度。

  第二章物质采买规定

  第五条物质采买推行归口管理制。原粮由采买供给部负责采买,协助资料、包装物由仓储部负责采买、 维修用备件及后勤用物质及办公用品由后勤部负责采买。特别状况下,经董事长或总经理赞同,能够指定专人进行专项物质的采买。第六条所有负责物质采买的人员一定充足掌握市场信息,实时展望市场供给 变化,保证质量过关,价钱便宜,供货实时。?

  第七条推行合同管理制度,物质采买原则上要与供货方签署合同,详尽注明供货物种、规格、质量、价钱、交货时间、货款交托方式、供货方式、违约经济责任等;不然,造成的损失由采买人员负责。

  第八条推行比价采买制度, 物质采买要货比三家, 保证所采买物质价钱便宜,质量上乘。大宗物质采买建议推行招招标制度。

  第九条推行采买质量责任制。采买人员对所采买物件的质量负有全面责任。

  如因渎职而采买伪劣产品, 采买人员应负经济责任。 严禁采买人员收受回扣。 若有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃办理。

  第三章发票入账及付款程序

  第十条采买物质进厂后,采买人员一定严格依照要求办理物质入库手续,详细要求以下:

  1. 原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

  2. 协助资料、包装物由库房保存办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办剪发票入账手续。

  3. 五金电器、维修用备件由五金库保存办理入库手续。

  4. 采买经办人要仔细填写采买物质发票入账单,详尽填写所购物质名称、数目、金额、供货单位等因素。程序以下:

  经办人填制发票入账单保存员依据收货状况署名确认部门经理审查会计审查发票合法性总经理署名准予入账财务挂账作为往后付款的依照。

  第十一条物质采买付款原则上采纳先入账后付款的制度,特别状况下需预支款的单位,经董事长或总经理赞同,能够办理采买预支款手续。

  第十二条采买付款推行审批制度,履行两条线管理形式,即发票入账和签批

  付款两条线分步进行的形式。详细程序以下:

  1. 物质采买一律由采买人员办剪发票入账手续后,方可进行申请付款审批。不然财务有权不予赞同付款。

  2. 申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审查、总经理赞同后,方可到出纳处办理汇款。

  经办人填写转账付款申请单部门经理署名财务会计依据发票入账状况审查总 经理依据资本状况署名出纳办理汇款

  3. 需要预支款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审查、董事长或总经理署名赞同后可先办理汇款手续, 财务部据此挂账, 待发票到达后再由经办部门办剪发票入账手续冲账。

  第四章附则

  第十三条本制度从赞同下发之日起履行,由财务部负责解说。

  第十四条本制度从年代日起下发履行。

办公室用品管理制度9

  一、管理的范围

  1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电工具设备、车辆管理工具及材料。

  2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

  3、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

  4、劳保用品。

  5、劳动工具。

  二、管理的'原则及方式

  管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。

  三、采购发放制度

  办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

  四、领用办法

  各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

  五、配发标准

  1、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。

  2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。

  3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。

  4、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。

  5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

  6、凡配发的办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。

办公室用品管理制度10

  (二)严格公事用品的查对,查收做到验质、验价、验量。凡不切合要求的要就地查明原由或予以退回。

  (三)公事用品一定分门别类在固定地点摆放,做到雅观、齐整,便于发放、查验、盘点、清仓。

  (四)成立公事用品登记制度,采买入库实时登记,领用时一定填写领用登记单,实时销账,做到来往清楚,账实符合,同时,把好领用关。

  (五)公事用品做到先进后出,用零存整,常常查收、整理,掌握领用、结存状况,并依据需要,实时向领导提出采买计划。

  (六)回收的`各种物质,均由有关科(室)注明成新,登记入库,归入年报表,并予说明。

  (七)年关进行一次盘点,编制物件出入年报表,实时送领导批阅。

  (八)增强公事用品卫生和安全工作。 采纳确实的举措, 保证用品完好无缺,根绝不测事故的发生。

办公室用品管理制度11

  1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品,包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。

  2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法,由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购,各科室或个人不得擅自购置。

  3.正常消耗类办公用品,根据业务工作需要限量定期领用,每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

  4.各科室除标准配置的办公用品以外,需要添置其他物品,或者增加数量,先向行政科提出申请,由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。

  5.办公用品的采购,要根据办公经费的总量做好计划和预算,不得超预算采购。

  6.办公用品的'采购,一般应有二人以上经办,成批采购,货比三家。其中必需品、采购不易或耗用量大的,应酌量库存。

  7.办公用品采购的报销,应凭销售发票和采购物品清单,有领用人、经办人签字,分管主任审核,主任审批同意。

  8.工作人员要发扬勤俭节约的精神,能用的要尽量使用,杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。

办公室用品管理制度12

  第一条

  管理要点

  1、为了加强办公用品管理,规范办公用品管理各项程序,节约办公经费,提高利用效率。

  2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作,权责一致严格要求,无私自挪用现象。

  3、办公用品保管实行“日清月结,出入库等量、年终查存统计”原则。

  4、办公用品的采购,应进行多方比较,保证性价比和质量,择优选用,合理开支。

  第二条

  制度规范

  1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

  2、办公用品购置应遵循以下程序:每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室,行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量,做出采购计划,经部门主管批准,财务部签字后方可采购。对急用品的采购,可根据具体实际进行灵活处理,但必须经部门主管批准。

  3、根据物品所属类别,对办公用品进行及时出入库登记,注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等,做到账物相符。

  4、各部门申领的`办公用品需及时发放,并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记,事后须及时补填。

  5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室,不得私自挪用办公用品。

  6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

  7、办公室建立公司固定资产总账,每年进行一次汇总普查。

  8、管理员定期对办公用品进行盘查,核实库存,保证出入库等量。

  第三条

  管理流程设计

  编制《需求计划表》

  审批

  采购

  入库登记

  发放

  编制需求计划

  统计申购情况

  月末清算汇总

  出库登记

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