锅炉预算申请报告

时间:2020-09-05 13:06:36 申请报告 我要投稿

锅炉预算申请报告

  预算是政府单位的收支计划。如下为申请书网为大家带来的锅炉预算申请报告,供大家参考。

锅炉预算申请报告

  篇一:锅炉预算申请报告

工程科:

  第六节制闸(李国忠)第七节制闸(周顺华)家用锅炉于20XX年安装使用至今。由于该锅炉在使用过程中,加热后膨胀水箱翻水,内胆破裂已经无法正常使用。特申请购买节能型《新日牌》锅炉2台,该锅炉供热面积120平方,每台价格1500元,共计3000元。

  妥否;请批示。

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  20XX年7月14 日

  篇二:锅炉预算申请报告

市南区政府:

  今年夏季,我局先后开展了专项综合整治、取缔非法烧烤、拆除违章建筑、迎接市、区各项重大迎检任务,尤其是连续几个月周六、周日加班、夜间延时执法使办公费用不断加大,特恳请区政府拨付40万元,以弥补经费不足。

  当否,请批示。

  二xxx年十月九日

  篇三:锅炉预算申请报告

主任,各位副主任、委员:

  受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告关于20XX年财政预算调整方案,请予审议。

  一、今年1-10月份财政预算收支执行情况

  (一)收入

  全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增收10.13亿元,增长14.0%,完成市人代会预算101.36亿元的81.4%。其中:税收收入完成67.42亿元,同比增收6.69亿元,增长11.0%,完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元,同比增收3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。

  (二)支出

  全市完成地方财政总支出112.16亿元,同比增支5.22亿元,增长4.9%,完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中:公共财政预算支出67.73亿元,同比减支1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增支3.60亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%,完成预算的'75.8%。

  二、全年财政收支及财力预测情况

  (一)财政收入预测

  综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收9.85亿元,增长10.9%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2.7%。

  (二)预算内财力预测

  根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计20XX年当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:

  1.公共财政预算财力合计83.80亿元

  ⑴ 税收财力66.07亿元。其中:市本级财力36.87亿元,镇区分成财力29.20亿元。

  ⑵ 非税财力9.23亿元。其中:市本级财力7.23亿元,镇区财力2亿元。

  ⑶ 国有资产列支财力8.50亿元。

  2.基金预算财力合计65.23亿元

  ⑴ 政府性基金预算财力38.83亿元。其中:市本级财力16.23亿元,镇区财力22.60亿元。

  ⑵ 社保基金收入26.40亿元。

  全年预计财力149.03亿元,比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加0.67亿元;二是国有资产收入减少财力1.57亿元;三是非税收入减少财力0.43亿元。

  (三)预算内支出预测

  全年预计预算内支出149.03亿元(不包括上级专项追加和上年结转),比市人代会预算支出150.36亿元减支1.33亿元,主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中:市本级公共财政预算财力分成增加支出0.24亿元,国有资产列收列支减少支出1.57亿元。

  三、20XX年财政预算调整方案

  (一)收入预算

  20XX年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元,现调整为100亿元,减收1.36亿元,比上年实际增长10.9%,完成市人代会预算的98.7%。其中:税收收入原为81.35亿元,现调整为82亿元,比上年增长12.9%,完成预算的100.8%;非税收入原为20.01亿元,现调整为18亿元,比上年增长2.7%,完成预算的90.0%。

  (二)支出预算

  20XX年预算内安排支出预算原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,减支1.33亿元,比上年实际增长1.4%,完成市人代会预算的99.1%。

  1.公共财政预算支出原为85.13亿元,现调整为83.80亿元,减少1.33亿元。其中:

  ⑴ 市本级预算支出原为43.86亿元,现调整为44.10亿元,增支0.24亿元。

  ⑵ 国有资产列收列支预算原为10.07亿元,现调整为8.50亿元,减少1.57亿元。

  ⑶ 镇区预算支出原为31.20亿元,现仍为31.20亿元,不作调整。

  2.基金预算支出原为65.23亿元(含社保基金预算支出26.40亿元),现仍为65.23亿元,不作调整。

  (三)收支平衡

  20XX年预算财力原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,预算支出调整为149.03亿元,收支平衡。

  以上20XX年财政预算调整方案,请市人大常委会予以批准。

  此致

敬礼!

  申请人:YJBYS

  20**年**月**日

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