(荐)商业计划书
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,我们的工作又迈入新的阶段,此时此刻我们需要开始制定一个计划。好的计划是什么样的呢?以下是小编整理的商业计划书,欢迎大家分享。

商业计划书1
目录
一、 投资目标与任务
二、 投资方简介
三、 产品和服务
四、 市场分析
五、 推广策略
六、 管理概要
七、 财务计划
一、投资目标与任务
1、投资目标
成为附近大学城,时尚特有的私人情侣休闲影院。
2、投资任务
完成品牌的建设发展并盈利。
3、成功的关键
充分的市场需求,舒适干净的环境和宜人的体验。
二、投资方介绍
加盟店形式,合作者:艾米影院
艾米影院在全国开有多家分店,主打私人影院模式。
三、产品和服务
1、产品和服务描述
以私人包间的形式。有两人的情侣包厢,三到五人聚会的包厢,以及二十人的大包厢。包厢相对独立,房间式的,隔音效果好,同时私密性强,环境很舒适。观看的电影可以自己提前进行选择。适合情侣约会,同学聚会,好友休闲放松。
2、竞争比较
附近只有一家近的电影院,但是类似的私人影院还没有。而且艾米影院也有一定的`知名度。
四、市场分析
1、市场需求
附近有上海金融学院,二工大,杉达大学,而且居民区集中,消费群体年纪轻,容易接受新鲜事物,而且爱看电影,也经常有一些聚会,约会等活动。市场较大。目标消费者充足。
2、行业发展分析
私人影院的概念在全国还不是很普及,迎合青年人新的消费理念,有很大的潜力。
3、竞争分析
国内的私人影院数量不是很多,艾米影院品牌大,设施好,环境和服务都占有优势。
投资于收益
投资:场地,设备,服务人员
收入:每次电影收费按不同包间大小计算,两人的包间150元。三到四人的包间350元,五到六人的大包间550元。
五、推广策略
在附近的几所大学里分发一些传单,贴海报等,办一些小型活动等。校园里人员密集,宣传效果最好。在附近居民区同样张贴一些海报等。
六、管理概要(略)
七、财务计划
房租5万/年
加盟费20万
装修3万
人员工资2万/月
水电1万/月
其他费用1万/月
财务指标:利润10万/年
商业计划书2
第一,创业目标
根据市场需求,针对现代年轻人的消费,利用合理有效的管理和投资,建立情人主题餐厅连锁公司,逐步从中型向大型发展。
二、产品介绍
在青田开一家主题餐厅,主要为情侣设计。餐厅内的装修和设备都很浪漫,每对情侣的用餐空间都是独立的,相互分隔的。另外,情侣的特点对餐具和餐桌都是潜移默化的。虽然餐厅主要面向情侣开放,但也欢迎社会上的单身人士或休闲人士。
三、创业分析
俗话说,对人来说,食物是最重要的,这说明了餐饮的重要性。随着社会经济的不断发展,近年来餐饮业的发展突飞猛进,各种中餐、西餐、快餐或特色小吃层出不穷。因此,如何在如此激烈的竞争中脱颖而出,占领市场份额,是我们需要解决的问题。我们认为,解决这个问题的关键在于把握消费者心理,用餐厅舒适、温馨、浪漫的整体环境和氛围吸引消费者,除了一些细微的细节外,还为情侣提供特殊的服务,以增进情侣之间的感情,达到双赢的.目的,让情侣开心,满意而归,让情侣餐厅的业务不断得到推广和拓展。据调查,青田没有专门为情侣设计的餐厅,只有两家餐厅是以情侣为主的餐厅,符合消费者的要求。以前很多情侣只能给大家去餐厅吃饭,但是感觉不到浪漫,吃饭有时候会被打扰,这是每对情侣的禁忌。现在市场上有的餐厅价格高,达不到大众可以接受的水平,被冷落,不得不面临破产;有的为了追求低价吸引消费者,使得菜品质量和餐厅整体环境下降。情侣去了之后觉得庸俗、无味、无味、廉价,所以情侣餐厅的存在毫无意义。现在街上有很多情侣,但是这里没有情侣餐厅。不是人们不需要,而是没有开发出来。从这个角度来说,这里是有市场空缺的,潜在市场非常广阔。
四、营业范围
最初,餐厅以中餐为主,西餐为辅的经营策略,配合各种饮料和饮品的销售。业务类型将根据餐厅发展中遇到的情况进行调整。
主要目标市场是青田中心和中心周围的情侣。开业前的宣传可以通过墙贴广告、条幅等形式进行,一切就绪后再以传单网络的形式进行宣传。宣传内容是餐厅特有的开业日期和各种吸引顾客的优惠活动。开业期间服务尤为重要,这几乎决定了餐厅未来的命运。所以这期间要严格控制所有的工作,不求最好,但求更好。为了使餐厅长期发展,在情人节、七夕、中秋节、春节等重要节日期间,推出各种特殊活动和优惠方式。
五、不及物动词业务详情
餐厅的用餐设计可以分为两层。楼上由大大小小的盒子组成。内部设计类似ktv。分为两面。一边是给一些喜欢热闹奔放的情侣提供唱歌功能,另一边是不给喜欢安静的情侣提供唱歌功能。楼下设计成一个大厅,用来举办一些活动。这里的墙壁都有很强的隔音效果。大厅里有一个播放器,可以播放轻音乐,也可以给客人提供一些歌曲。平时没有活动的时候,大厅是留给个人旅行者的。如果情侣同时到达,可以由服务员直接上桌用餐。如果先到先得者需要记录自己的身份信息,并登记对方的部分身份信息,则只能在对方到达时进入,以满足双方的身份信息。二楼以上有客房。酒店将与舟山合作,来舟山的游客可以在这里享受到非常优惠的待遇。
六、企业竞争
长期来看,随着对外开放的扩大,经济持续稳定快速增长,城乡居民收入增加,生活水平提高,中国餐饮业发展非常迅速。近年来,餐饮业的增长率比其他行业高10个百分点以上。可以说,中国迎来了餐饮业大发展的时期,市场潜力巨大,前景广阔。主题餐厅是一个极具发展价值的市场,更何况青田没有这样的情侣主题餐厅,竞争自然小很多。"顾客吃饭,各有各的地方”据一些主题餐厅的店员介绍,来到主题餐厅的顾客不仅要吃饭,还要注意餐厅的附加服务。而且以情侣为主题的餐厅布局优雅。当情侣们一起来吃饭时,他们不仅可以享受美味的食物,还可以感受到浪漫的气氛。
七、人事组织管理机构
餐厅分为六个部门:餐饮部、财务部、客房部、厨房、送餐部、安保部(工程部)。
八、财务分析
1.支出:餐厅+客房租金每年8万,装修设备500万,宣传支出5000,原材料支出每月20万,员工工资每月25万。
2.收入:月收入65-85万
商业计划书3
目录
第一章 摘要
第二章 公司介绍
一、 宗旨
二、 公司简介
三、 公司战略
四、 技术
五、公司管理
六、组织、协作及对外关系
七、场地与设施
八、风险
第三章 市场分析
一、 市场介绍
二、 目标市场
三、 市场优势
四、 店址选址准则
五、 销售策略
第四章 竞争性分析
第五章 服务
一、 服务规划
二、 未来服务规划
第六章 市场与销售
一、 市场计划
二、 销售策略
三、 定价策略
四、 市场联络
五、 社会会认证
第七章 财务计划
一、 财务汇总
二、 资金需求
第八章 总结
后记 表格
第一章:摘要
按国家统计局公布数字20xx年底汽车总保有量9300万辆,20xx年底
轿车总量为一亿辆。与发达国家相比,美国2.58亿人口,汽车保有量1.3亿辆,中国的汽车保有量还会有个快速增长期。中国洗车行业市场年市场值估算60亿,按国家统计局公布数字20xx年底轿车总保有量7000万,据统计,人们平均每个星期洗一次车,每次洗车费用40元,每个月全国洗车费用为28亿。总而言之,中国的洗车行业市场巨大,且更具发展潜力。
第二章 公司介绍
一、宗旨
“我们洗车BAR”这个名字是我自己想出来的,我觉得现在的年轻人越来越多,对于这种名词的理解也会感兴趣些,所以选用此名,应该会达到预期的效果。对于我们刚步入社会不久的人来说,这是一次机会,也是一次挑战!我们的宗旨是“不求最好,但求更好!”
二、公司简介
本公司为中小型公司,具有齐全的洗车设备,做到了“麻雀虽小,但五脏俱全”。将根据具体发展情况制定不同阶段的发展路线。立志做出自己的品牌。
三、公司战略
以至高品质赢得市场,以至诚服务回报顾客。依靠科技进步,强化质
量管理,满足客户需求,创造品牌效应。 中大牌洗车机,型号齐全,洗车效果好,并以优惠的价格,优质的售后服务,我们将全方位提供优质的服。深刻地认识到创新是生存的根本,也是发展的根本。创新需要敏感洞察市场机会,实事求是,敢于突破,追求卓越。我们把创新作为保障自身永葆青春的力量源泉。
四、技术
1、 湿洗
A、全面吸尘 B、局部除污 C、全面清洗 D、漂洗、消毒 E、吸水、烘干
2、 干洗
使用工具:进口地毯干洗机、吸尘吸水机、梳毛机等专业工具和药剂
五、公司管理
大体可以分为以下几个人方面来运行:
1. 管理制度的确定
2. 人员确定
3. 员工技术的训练
4. 具体的发展方向。(包括最后靠什么来运营,靠什么来逐渐完善最终达到
一定的.真实水平。)
管理模式:
1. 储备人才,一般来说一家汽车美容店至少需要这样两种人才。第一是经营
人才,这样的人负责店面经营,主要包括管理和销售。第二种是技术人才,主要负责技术以及质量把关。
2. 建立良好的供应关系。
3. 对人员的要求(礼貌、技术等)。
4. 实行制度的模式,按制度走。
对工作人员的要求:
1. 人员要精神抖擞,充满活力。
2. 服装要干净整洁。
3. 礼貌、善于交谈。
4. 有责任心。
5. 作业时有一定的技术含量。
盈利:实行多劳多得制度,按劳分配。
营业时间:(季节调整)一般营业时间为10小时。
工作规划:财务管理为一人专门负责,洗车由4到5名工作人员完成,宣传由所有职工完成。
场地设计:按消费要求的标准进行,店内格局具体由专门的业内人士负责。 工作人员:要求工作人员完全遵守所指定的店内制度,以及素质要求和服装要求。
营销方案:按不同季节,不同情况作出的决定和处理,根据实际情况做出调整。
商业计划书4
前言:
“牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,实行更加有利于实体经济发展的政策措施,强化需求导向,推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,加快传统产业转型升级,推动服务业特别是现代服务业发展壮大,合理布局建设基础设施和基础产业。”
中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放,全民投资理财意识逐步增强,众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起,金融投资行业正以每年超过43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益,投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易,使广大投资者应接不暇,因国内投资者投资经验不足,风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构,为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证,适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。
公司定位和公司经营业务:
“同心同德、盛我实业”。我们以“短周期、低风险、高收益”企业口号,与高速发展的实体经济市场同成长,公司立足成为地区最优秀的投资中介机构,以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围,造就地区最具影响力知名品牌效应,将实体经济投资咨询业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。
公司初期经营业务:
实体经济项目投资咨询服务
公司初期目标:
一、 以公司发展定位建立企业文化。
二、 综合企业文化宗旨制定企业管理制度。
三、 建设公司人力资源整合培训方案。
四、 建立完善的客服系统。
五、 在公司经营的 12个月内拥有10人以上的客户,总营业额达到300万人民币,以现有客户为基础通过不断完善的服务,提高确立公司品牌地位,辐射优质潜在客户群体。
六、 把各个业务以正确的决策,专业的团队,饱满的激情,严格的自律,完善的管理和服务,实现服务产品的价值最大化和公司回报最优化。
公司业务运作流程:
1. 同工厂合作,确定投资项目。商谈抽佣,销售提成等情况。
2. 寻找买家,商谈具体合作事宜。评价买家资质,签订各类合作协议书。
3. 寻找投资方,商谈具体合作事宜,签订各类合作协议书。推介买家,三方约定时间进行沟通,最终确定投资合作成功。
4. 追踪项目进展情况。对买家和投资方收取服务费。对工厂收取佣金或销售提成。
5. 建立买家、投资方、工厂的数据库,方便业务不断的开展壮大。
公司业务盈利点:
1、公司收益主要来源于投资品种交易手续费的返佣。(买家和投资人各收取服务费1.5%,合计3%。)
2、为工厂销售机器,可以获得5%左右的`销售提成。
公司在该地区市场优势:
1、公司所推广的投资咨询业务目前在地区为第一家。地区民间借贷业务繁荣,广大买家和工厂需要大量资金进行业务开展,但目前银行借贷非常困难。据相关部门统计,近年,该地区民间借贷的总规模已近400亿元。民间借贷平台上“撮合”的资金,月利率基本在1.5分至2分之间,折合成年化利率是18%至24%。恰在市场正处于一个高速发展的初级阶段,更为广阔的发展空间扎实根基。
2、以人为本通过广纳人才传授经验对员工进行专业行销培训,复制成功营销模式,迅速建立成熟团队,加快公司发展步伐。
经营风险控制:
公司经营的最大成本是经营场地租金和员工工资支出,相比其他行业,没有材料、物流、库存等成本,成本容易控制,因此,经营上的最大风险应该是“经验的风险”。了解本行业的运作规律,经营的成功概率是非常高的。 以下数据略可做参考:
中国证券业协会数据表明,虽然20xx年A股市场经历了大幅振荡,股指下跌近70%,但仍有近九成券商经营继续保持盈利状态。107家证券公司全年实现收入1251亿元,其中经纪业务收入为882亿元。
20xx年一季度,9家上市券商公司共计实现归属于母公司股东的净利润38.21亿元人民币。
中国期货业协会权威数据显示,20xx年期货全行业盈利总额仅为20xx万元,平均每家公司的净利润约11万元。盈利少的原因与当年固定资产投入巨大有关。随后三年,期货市场迎来了转折性的机遇,每年的交易量同比增幅分别达到6%、39.22%和62%。另据统计,07年上海地区期货公司盈利达1.17亿元;09年第一季仅广东的期货交易就达到了3333.17万手。
商业计划书5
商店名称:
(拟名:PY家)
(PY的家)定位为中国面食,包含年轻、时尚、友谊、爱情、甜蜜和方便)
为了打造自己的品牌店,虽然失去了一些支持,但可以为自己未来的创业提供一个独立的管理模式,为自己的下一个分店打好基础,这是值得牺牲的。虽然有些东西已经失去,但它们只是我们未来蓝图的基石。
投资限制:
手里拿着6万,投资项目有限制。就小吃店而言,80平米的月租不到3000元。最好选一个靠近农贸市场和闹市区的地方。房租最好一个月交一次,或者三个月交一次!
装饰和布艺装饰:
虽然投入不算太大,但开小吃店要体现优雅,人的胃口往往和环境有关。我喜欢在墙上贴一些小吃特色介绍:产地、口味、相关名人。每张桌子上都有一两本我们小吃的小册子。挑选最好的相关零食的文章和图片。
餐桌可以自己设计。设计成卡座。每个桌面都是由玻璃制成的玻璃柜,高20厘米,宽80厘米,长120厘米。下支架由不锈钢焊接的三脚架制成。玻璃柜中放有塑料花或仿真鱼。再加上光效,就像在海里吃饭。装修期一个月。
业务品种:
主要产品:馄饨&公牛;粉&牛;面条&公牛;美味的炒饭(夏天可以引入糖水或冷饮)
京肉馄饨6元青菜粉/面4元
鸡肉馄饨6元红烧蛋粉/面条6元
鱼馄饨8元肉片粉/面8元
牛肉馄饨8元红烧肉粉/面8元
鱿鱼馄饨8元牛腩粉/面条8元
虾馄饨10元肉饼粉面8元
五宝馄饨12元羊肉粉面8元
梅菜猪肉馄饨7元馄饨粉/面8元
鱼雪馄饨9元烧烤米粉/面条8元
芹菜牛肉馄饨9元炸虾粉/面10元
朱泽堂5元美味炒饭10元
经营特点和毛利计划:
零食最大的特点就是做出一些不是一般人做的好但是利润很高的食物。如果不是加盟店,投入这6万,起码老板是个能做出各种适合当地习惯的美食专家,然后规范生产流程。
在深圳,我做了广式面汤,最大程度的展现了广式风格。
店里的主食有三种:(1)馄饨,一碗卖6元到12元,烧成费3元到6元;(2)面粉/面条,卖8元到10元一碗,用的是味道浓郁的鸡蛋面,有浓浓的红烧肉,还有其他组合。制作成本4元-5元,是专用粉/面。(3)鲜炒饭,制作成本4元,价格8元。
美食的特点:
这种食物的特点是汤底,用猪腿骨、鸡骨架、鱼干熬制而成,再加上一级酱油、酱油、鸡精、大蒜香油、冰糖、精盐等……。红烧肉卤蛋的卤水是用大蒜、酱油、酱油、糖、盐、鸡精、生姜熬制的卤汤。馄饨的馅是手工做的,调料是精盐、鸡精、味精、肉酱等等……香喷喷的炒饭原料有泰国饭、扇贝、火腿、瘦肉、鸭蛋、鸡胸肉、咸鱼。红烧牛腩羊肉的调料是香叶、肉桂、生姜、大蒜、葱花、草果、酱油、盐、糖、鸡精、味精、干辣椒、茴香、胡椒、陈皮等……。肉饼的配料是五花肉、胡萝卜、芹菜、扇贝、香菇、鸡蛋、盐、味精、鸡精、糖、一级酱油、葱花、红薯粉等……碗面搭配干卤豆、花生、秘制酱等……秘制酱由猪肉沫、香菇丁、扇贝、酱油等制成……别的就不说了。
PY服务:
每一位顾客进入大厅,我们的店员都会异口同声地说(欢迎来到PY家),然后根据人数安排座位,可以节省座位。并提醒客户,(您好!为了身体健康先洗手,然后用手势引导。然后递上菜单,倒茶或者姜茶,还有我们提供的卫生袖口,对顾客说,吃饭请戴上袖口,以免袖口弄脏。上菜的时候一定要对顾客说(你好!您的菜已经上齐了,请慢用。)为了更细心的对待孩子,一定要及时搬出专门为孩子准备的安全椅和婴儿椅。我们还可以给孩子们送气球、玩具等小礼物,这可以表明我们的服务更接近温暖。
为了体现我们的热情服务,加直播小技巧,好像在餐厅或者餐厅不时尚!通常,许多警告标志贴在顾客看不见的地方。我个人认为在贴警示牌的同时加直播提示会更温馨,比如:各位客户,午安!很荣幸在PY家见到你。PY家的小贴士:请不要把物品放在餐桌上,以免丢失。如果您在我们商店有任何服务或其他问题,请理解。你关心的是我们必须做的。如果是夏天,补充一些夏天生活的常识或者其他的话。直播应该由声音柔和甜美的女员工播报,可能体现PY家的品牌服务。这种场景在百货公司都能看到。零售可以被我们餐饮行业借鉴。
为了给我们店打造品牌,饭后会加银破包。当顾客去餐厅吃饭结账时,收银员会赠送一个漂亮的小纸袋,上面有“银丝”两个字,收银员说这是找你的钱,我个人挺开心的。一个小小的银破包,对顾客没有太大的实际作用。充其量可以拿回家当缝衣包,但体现的是一种服务态度,客户很开心,给运营商带来了欢乐。同时,在银包上可以打印地址、电话号码等内容,一举两得。
内部口碑宣传:
一个细节得当的小吃店,不仅要注意顾客吃饭的地方,洗手间也绝对不能马虎,虽然只是小吃店的附属部分。我们不希望浴室装修得像酒店一样,但一定要注意清洁。一瓶洗手液和一卷卫生纸能值多少钱?麦当劳和肯德基很受公众欢迎,他们的厕所里的卫生纸对他们来说很重要。就是我朋友之前说的那家餐厅。在浴室的墙上,你可以看到一个装满各种缝纫线和针的袋子。这是为了客人在遇到裤子拉链坏、衣服和扣子丢了等特殊情况时避免尴尬。其实用这些针线活的几率很小,但这种服务真的是细致周到。
交付特点:
买同样颜色的车或者漆成同样的车。每辆车后面都挂着同样的盒子。这些盒子可以设计成带有活动把手。车后竖起广告(欢迎来到PY家。你知道PY的家在哪里吗?)
外卖广告和口号:
它印在外卖菜单上(虽然我们的`位置离麻烦有点远,是因为我们想存更多的钱来回报更多的顾客,虽然在我们店里吃有点远,是因为我们想给顾客更多的折扣和更多的快乐。你只需要多走几步就能体会到我们对你的爱,我们的爱不仅仅是希望。)
顾客您好!为了您的健康,我们不提供一次性餐具。我们只提供可回收的餐具。每个餐具都经过高温消毒。请随意使用。我们将对每个餐具收取5元的押金。如果您不方便将餐具送回我们的商店,您可以致电& times& times& times& times& times& times& times& times& times& times& times我们会派人去取押金,并退还您的押金。如有不便,请谅解。
有一个充满活力的地方!完全开放的空间、自由随意的时尚、自然清新的植物和肆无忌惮的阳光构成了一个健康的环境。优雅的音乐,充满人文气息的海报,如蜜蜂般穿梭的工作人员,发自内心的问候,有趣的互动游戏中的客户编织出美丽的风景,还是你我曾经幻想过的地方?现在这样一个地方就在你身边……
宣传支架广告:
你知道PY的家在哪里吗?
你知道PY的家人每天都有折扣吗?
PY家的外卖服务很特别,你知道吗?
你知道你可以在PY家体验快乐吗?
PY家每个周末都有会员活动,你知道吗?
你知道PY家的外卖餐具不是一次性的吗?
你知道在PY家可以吃不同的馄饨吗
员工使用:
请两班员工,一班收钱,一班收桌子洗碗,两班厨房窗户操作,一班送货。收款人是老板或任何其他人,与折扣促销管理有关。
员工统一着装,入职第一个月需要留200元服装押金。统一服装的问题几乎是投资抵消,而不是统一服装的投资。
员工基本工资1000-1800元,然后每月营业额的5%作为员工奖金,按照出勤率平均分配。
收藏:2 &倍;1200元=2400元
服务:2 &倍;1200元=2400元
交货:2 &次;1000元=20xx元
厨师:4 &倍;1800元=7200元
合计:10人= 14000元
毛利分析:
这种小店基本可以在早、晚、夜宵营业,日目标营业额20xx-3000元。毛利率45%,即毛利率900元-1350元,不包括员工工资及费用467元+电费30元+水费10元=507。日利润393 -843元。年利润14-30w,计算误差后约20万。
店内电器概述:
2勺&次;20元=40元
3汤勺&次;20元=60元
4把菜刀&时代;30元=120元
8个小汤勺&次;5元=40元
5篮&次;20元=100元
5桶&次;30元=150元
60双筷子&次;5元=300元
两块粘板&次;50元=100元
60碗面条&次;15元900元
1台电话机& times60元=60元
40道菜&次;10元=400元
托盘30次;20元=600元
6桌&次;500元=3000元
1台面条机&次;800元=800元
2个电磁炉&时代;350元=700元
1个电子钟&时间;200元=200元
2个不粘锅&次;300元=600元
1台排气扇&次;200元=200元
1个洗脸池&次;160元=160元
两个消毒柜&次;800元=1600元
1名收银员& times1000元=1000元
1个抽油烟机& times800元=800元
4个中型电饭煲&次;80元=320元
6个装着面条的小篮子&倍;20元=120元
1台液晶电视机&次;1500元=1500元
3台中压液化气炉&次;100元=300元
大铁板25 &倍;三次中的40次。30元=90元
36号不锈钢汤锅4 &倍;60元=240元
立式橱柜中的两台透明冰箱& times2500元=5000元
4个40号不锈钢汤锅&次;125元=500元
广告招牌5000元
装修1万元
其他5000元
合计:4万元-店铺租金另算
成员管理和执行:
(会员数据受理申请、会员卡处理、每次信用卡计算、会员活动策划、会员管理、各种会员折扣计算、餐厅活动信息发布)、活动礼品征集、活动奖品发放计划、每位会员的生日贺卡和礼品或鲜花。并提前一周通知客户当月日期到我店领取生日礼物。此外,商店应定期收集会员的建议,改变服务责任,达到超越顾客期望的目标。另外,餐厅要申请一个昵称QQ,然后建立一个会员QQ群。在群空间,应该设置如下:活动公告版、会员心情版、会员好友版、会员投诉版、会员建议版,这样才能得到最好的改进服务。
会员制是一种驱使顾客消费的心理。虽然我们利润少了一点,但可能会给客户带来一种被关注的感觉。做生意不能只考虑自己的利益,拒绝顾客来店里消费。追求暴利的生意不会长久,只有薄利多销才能长久。懂得做生意的人,会着眼长远,不在乎眼前利益。当有客户投诉时,我们应该立即处理并纠正,让客户成为忠实的朋友。对于那些爱上互联网的上班族或者客户,我们会专门成立QQ群来做生意
商业计划书6
第一章:总结
鉴于大学生创业热情高涨,大学生创业的积极作用也很明显,学校积极为我们提供了良好的创业环境。作为在校学生,我们对在校创业也很热情,也有自己创业的想法。希望借此机会为我们的创业打开大门,迈出自己创业之路的第一步。
第二章:项目介绍
作为一个面向大学生的创业项目,我们的主要产品是大学生热爱的时尚服装,主要的客户群体肯定是年轻时尚的学生、白领和追求潮流的人。作为大学生,他们都有一颗年轻时尚的心,对一些新鲜事物和美好的追求是永恒的。我们销售的产品满足了大学生的心理需求,用时尚漂亮的新衣服吸引学生,为他们提供各种选择,同时也为自己赢得了一个发展自己、反思自己的机会。我们的团队正在积极进取,为我们的创业梦想而共同努力。
一、目的(任务)
我们的目标是充分发挥团队优势,以学生为主要客户群体,在学生中形成自己的优势。开拓自己的市场。
二、团队介绍
我们的团队对商品的整个销售过程有详细的了解,不仅可以在实体店销售,也可以在网上销售。在我们的运营过程中,不仅可以结合各种职业的优势给团队一个锻炼的机会,还可以完善我们的运营模式,形成自己独特的.创业优势。团队所有成员齐心协力,各司其职,合理高效运作。
第三章:市场分析与策略
一、市场介绍
首先,我们的市场定位是面对广阔的学生市场,学生对时尚服装的需求相当大。抓住学生市场,会给企业的长远发展增加很大的砝码。
其次,服装行业非常容易进入,起点比较低,资金投入比较少,客户需求大。只要符合市场需要,企业做强做大是大有可为的。
最后,我们经营的服装绝对是基于时尚新颖的品牌,为吸引大量客户提供了可靠的保障。
所以我们觉得进军服装行业是大有可为的。
二、市场分析(SWOT)
s(优势):学生对新款式服装的需求,所以有广阔的销售市场;凭借电子商务的优势,在一定程度上采用网上采购,有其自身的价格和质量优势,并有相应的物流条件,从而扩大市场范围,降低成本。
w(劣势):暂时缺乏实际业务经验;一期营运资金和营运资金还是需要各方的协调和帮助。
o(机会):国家对大学生创业提供一些政策支持,降低了难度。
t(威胁):其他人可以效仿我们的商业模式;我们还有很多竞争对手。
三、营销策略
1。价格:通过网上购买和自主开发的购买渠道,可以降低购买成本,在价格上形成自身的竞争优势,以低价进入市场,在一定程度上有利于市场发展,吸引初始客户群,从而完成原有的资金积累。
二、网络宣传:利用现代先进的网络技术,在各大贴吧、论坛开展自己的企业宣传,宣传成本低,效果好,影响范围广。
3。活动营销:组织促销、会员管理等各种活动,让客户受益,获得客户认可。
第四章:资本运营
一、销售和成本计划
因为是第一次实际开店,缺乏实际操作经验,所以初期侧重于控制成本,增加销量。因此,最初的营销策略是尽可能控制成本,重视增加宣传,扩大本项目的影响力,以获得客户的认可,从而开拓市场,赢得更大的发展。
预计三个月后,这个项目的运营将步入正轨,盈亏平衡,扭亏为盈,月销量保持在一定的数额。之后扩大校内外宣传,实施多元化销售模式,开始线上销售,进一步扩大市场范围。一段时间后,销量会有显著增长。网上销售开始有序进行。
二、现金流计划
项目初期预计支持5万元。
服装购买费用:3万元
营运资金:1万元
备用金:1万元
在计划开始时,资金将在上面分配。在未来的运营中,随着发展,利润将得到合理分配,并投入到项目的进一步扩展和发展中。如果在开发过程中有必要,可以在合理的条件下进行融资。
第五章:总结
该项目已经实施。在团队的共同努力下,我们会非常珍惜。在我们团队的合作下,我们将全面运营这个项目,在服装行业形成自己独特的风格,最终实现真正的创业发展。
商业计划书7
饰品(筹)商业计划概要
一、短期经营
1、目标客户群-饰品组合(品牌、品类、价格、风格)-店面终端及通路(百货体系、大型超市、中小型超市、街区?)
定位:聚焦成熟女性,40岁以下,工作与生活用中高端饰品;
组合:选择项链、耳环、发夹、化妆用具、皮包、挎包等具有协调风格,店面:大型超市入口或沿街立面(暂不考虑独立沿街店面和百货),人流量大的区域,按10平方-20平方和30平方设计三种终端。其中,10平方是挂墙+岛柜式终端;30平方是旗舰店;20平方是一般综合店,是主体。
2、终端风格与品牌设计(品牌设计、陈列、柜台、灯光等整体和综合的设计)寻找在流行美,顶好等专业饰品连锁设计策划公司专业人员设计。
3、推广手段和形式(线上、线下、团购、入户?)
后续建立线上销售模式,以产品区隔,形成与线下互补。
4、终端管理(人员培训、激励模式、业务供、销、存及财务资金流转、业务监控和报告、业务改善机制)
人员培训:起步期自主培训,后期网络规模扩大后,招聘专业培训老师(或考虑合作模式)培训专业人员。
激励(对员工):
一般员工:固定工资20xx左右+提成,总体收入3-4千,及少量的分红权(如与单店业绩挂钩的5%-10%),确保行业内偏上水平,以吸引专业销售人员;负责经营的'大股东:给予日常五项费用报销并支付一定的固定工资(具体协商确定),起步后,对经营目标完成情况另行制定绩效奖金激励计划(前2家店完成磨合,顺利经营后,拟定后续经营计划)。
运作管理:含管理标准,业务流程、软硬件系统,寻找专业人士,合作设计。
(1)管理控制点:商品布局与陈列的控制;2.商品缺货率控制;3.单据控制;4.盘点控制;5.缺损率控制;6.服务质量控制;7.经营业绩控制。
(2)主要运作事项:年度商品组合决策;年度开店计划决策;供货商选择及商务谈判;日常进销存管理;终端人员培训;业绩考核与改进。
其中:日常进销存管理:
首次铺货、终端货品盘点、进货、总部仓换标(条码出入库)、配送到终端(出入库)、资金日结算与对账(与出入库数据核对)、盘点、补货、调换货。
管理实施:1.编写营业手册;2.建立完整的培训系统;3.不断改善营运标准
5、公司治理与结构、股权与分红模式、经营权责约定、资金保证与进退出机制,约定在公司章程和合资协议内股权结构:后期需要实股激励时同比例缩股即可。网络资源对接采取付费模式或者考虑直接作为股东?分红采取每年业绩一定比例如,30%分配,70%留作发展资金滚动发展。店面资源对接是否考虑其参股?
进退出机制:一年内不允许退股,一年后退股其他股东优先受让,按评估的净资产作价;新进入股东,按评估净资产溢价,具体溢价幅度视公司经营情况由股东集体协商确定。
经营权:大股东负责日常经营,组建团队,完善管理,跟进年度经营目标完成。其他股东按照公司章程参与公司发展方向、重大开支、投融资活动、业务运作等决策。
单店治理:为吸引专业人士加盟,对接稀缺资源,降低投入压力,也可考虑单店采取直营和加盟的中间形式,即允许经营者占一定股份,并按实股比例进行投入、分红。
6、单店盈利测算(乐观、保守和中等)、整体开店步骤及整体损益表测算、风险(尤其资金、人员)及应对测算1:讨论估计以30平方旗舰店为例:保守预测乐观预测?年收入:单月销售6万*12=72万9万*12=108万-采购成本:72*40%=28.8万=毛利:42万65万
一年费用:装修5万(考虑续约的不确定,一次性摊销)
租金15万
人工4千*2*12=10
小计:30万
-总部五项及工资:10万?
盈利2?25?20%
测算2:单店平效模式
即每平方店面每年销售收入,现有碧桂园店面2.4万/平/年;广州店面,翻3倍,约7万,则30平年销售约200万,利润70万;翻2倍为15万,较为合理?一般综合店,20平方,年销售100万-150万间,盈利约10-30万?
流动资金:单月占用资金=50/12+铺货10万/店/4(平均每4月周转一次)=6.5万。即每店将增加的资金占用约6.5万+10万=16.5万。铺货后,平均月经营费用约6万元。
后续发展:首期50万注册资本,起步规模开1家作为试点,其中,第一家至少要在5个月内确保盈利(月收入超过6万),否则剩余约30万资金,无法支撑后续开店计划。
2年内,20家规模,需资金约300万。
二、长期思路
1、阶段模式:
起步期即采取自主品牌模式(产品和终端品牌一致,进货后进行换标);皮包类产品代理有优势品牌。后期逐步考虑全自主品牌+委托加工或自主设计(具有上百家店及开展加盟后)。
2、长期目标:
前2年:起步50万资本,半年内开2家,磨合系统和人员、标准建设等,并具备每家店年销售100万,利润20万左右的经营能力,后续每月开1家,2年内力争达到20家左右规模。
第3-5年:逐步开展加盟模式,发展到100家,成为珠三角区域性饰品连锁品牌。年销售额达到8000万左右,逐步实现与资本的对接。其中,直营30家,销售额3000万,含加盟利润,总利润1500万左右(直营按利润率20%,加盟按10%)。以上不含网络销售。更长期的,可以选择建立区域分公司,拓展其他区域市场。
商业计划书8
一、公司概述
1. 公司名称,地址,联系方式等
2. 公司的自然业务情况
3. 公司的发展历史
4. 对公司未来的发展的预测
5. 本公司与众不同的竞争优势或者独特性
6. 公司纳税情况
二、研究与开发
1. 研究资金投入
2. 研发人员情况
3. 研发设备
4. 研发的产品的技术先进性及发展趋势
三、产品或服务
1. 产品的名称,特征及性能用途
2. 产品的开发过程
3. 产品处于生命周期的哪一段
4. 产品的市场前景和竞争力如何
5. 产品的技术改进和更新换代计划及成本
四、管理团队和管理组织情况
1. 公司的管理机构,主要股东,董事,关键雇员,股票期权,劳工协议,奖惩制度及个各部门的构成等情况
2. 公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团队战斗精神
五、公司文化行业,市场与竞争分析
1. 目标市场
a) 细分市场
b) 目标客户群
c) 5年生产计划,收入和利润
d) 市场规模,目标市场所占份额
2. 行业分析
a) 行业发展程度
b) 行业发展动态
c) 行业总销售额,总收入,发展趋势
d) 经济发展对该行业的影响程度
e) 政府对该行业的影响程度
f) 政府对行业的影响
g) 发展的决定因素
h) 竞争战略
i) 行业门槛
3. 竞争分析
a) 主要竞争对手
b) 竞争对手的'市场策略及所占市场份额
c) 竞争对手可能出现的新发展
d) 竞争策略
e) 在发展,市场和地理位置等方面的竞争优势
f) 竞争压力的承受能力
g) 相关产品的价格,性能,质量的市场竞争优势
六、销售策略
1. 销售机构和销售队伍
2. 销售渠道的选择和销售网络的建设
3. 广告策略和促销策略
4. 价格策略
5. 市场渗透于开拓计划
6. 市场销售中意外情况的应急对策
七、生产经营计划
7. 新产品的生产经营计划
8. 公司现有的生产技术能力
9. 品质控制和质量改进能力
10.现有的生产设备或者将要购置的生产设备
11.现有的生产工艺流程
12.生产产品的经济分析及生产过程
八、融资说明
1. 投资计划
a) 预计的风险投资数额
b) 风险企业未来的筹资资本结构安排
c) 获取风险投资的抵押,担保条件
d) 投资收益和在投资的安排
e) 风险投资者投资后双方股权的比例安排
f) 投资资金的收支安排及财务的报告编制
g) 投资者介入公司经营管理的程度
2. 融资需求
a) 资金需求计划:为实现公司发展计划所需要的资金额,资金需求的时间性,资金用途(详细说明资金用途,并列表说明)
b) 融资方案:公司所希望的投资人即所占股份的说明,资金其他来源,如银行贷段等。
九、财务计划于分析
1. 过去三年的现金流量表
2. 过去三年的资产负债表
3. 过去三年的损益表
4. 过去三年的年度财务总结报告书
5. 今后三年的发展预测
十、风险因素
1. 技术风险
2. 市场风险
3. 管理风险
4. 财务风险
5. 其他不可预见的风险
6. 风险控制和防范手段
十一、推出机制
1. 股票上市
2. 股票转让
3. 股票回购
4. 利润分红
商业计划书9
甜点是很多小女孩的最爱。随着夏季和高温的到来,冰淇淋和果汁产品越来越受欢迎。
第一,创业目标
业务目标
在南京师范大学泰州学院创办第一家专业甜品店——心甜甜品店,经营范围是中西甜品。品种包括雪糕、雪糕、雪糕曲奇、沙冰刨冰、糖水、汤(露)、粥、果汁、调味乳制品、布丁、药膳滋补炖品、凉茶、龟苓膏、中国传统小吃。
商业目的
甜美健康时尚。
二、市场和竞争分析
市场介绍
南京师范大学泰州学院是一所非常年轻的学校,成立才2年多。目前学校还没有可以系统管理的甜品店。这个计划中提出的甜心店填补了这样一个空白。
市场竞争分析
南京师范大学泰州学院是一所年轻的学校。学校各项设施正在完善,资源匮乏,学生消费环境更加堪忧,食品问题亟待解决。我们的服务宗旨可以克服上述困难,满足目标消费者的需求,快速切入这个市场,我们的经营理念可以支撑我们的天空。经过分析,我们可以打开这个市场。新天专营甜品,坚持品牌化、差异化、人性化。用润物细无声的渗透方式,建立和扩大知名度和美誉度,让消费者了解我,爱我,买我。
目标客户
有些人误以为女生比男生更爱吃甜食,其实是错误的。其实口味偏好没有性别差异,很多男生也喜欢甜品。为了保持苗条或者减肥,很多女生经常把甜食当成洪水猛兽。而且现在消费者越来越理性了。所以,心软的目标客户是全校学生。
三.产品和服务的特点
专业原材料,更放心
新田与饮用水、乳制品等原料知名品牌的区域供应商建立了合作关系,并在新田店的用餐区和各种宣传材料上做了标记。从值得信赖的原材料供应商的角度来看,它给客户一种食品安全可以得到准确保证的感觉。
品种丰富,选择更多
众口难调。心甜,尽量让甜品口味适应各种口味的顾客。许多种类的甜点可供顾客选择。
营养全面,更健康
除了普通的冰甜点,如果你想创业,想找项目,这种甜心的产品还会在青年创业网上列出,还有药膳滋补炖菜、草药茶和龟苓膏,这些东西在中国南方的一些地区很受欢迎。价格表列出了每种甜点的滋补成分、滋补效果和适应症,供顾客根据需要选择。热量低,美容护理好的'甜点,特别适合爱美的女生。吃甜品和保持好身材不仅不冲突,还可以通过食物补充来滋养皮肤。
服务规范,更满意
心甜员工分为四类:管理、甜品加工、点餐收银、店铺清洁。分别用统一的服装操作和服务。从业人员要求具备专业技能,服务中统一使用普通话,严格服务管理标准和投诉回访机制,严格监督管理。
四、选址分析
新田店位于南京师范大学泰州学院一楼东首,可以充分利用食堂的桌椅,容纳更多的顾客。
动词 (verb的缩写)人事和管理
人事
每个员工都必须是专业的,每个人,包括点餐收银员和店铺清洁人员,都必须接受严格的培训,以确保正常工作期间的标准操作。管理人员应当有2名人事管理人员和2名企业管理人员,具有大学本科以上学历,具备优秀的专业素质和良好的实际操作能力;甜品加工制作人员配备配方师2名,加工操作工6名,要求大专以上学历,专业素质过硬,实际操作能力好;点餐收银员和店铺保洁人员,上岗后严格培训。所有员工都必须申请健康证明。
管理思想
良好的科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本、重视团队精神的管理理念。注重个人发展,尊重个人价值,相互协调配合,实现餐厅整体发展,实现1+1 >:2的效果。
管理哲学
(1)尊重餐饮人员的独立人格
(2)下级管理:上级对下级进行计划和管理,下级服从上级的工作指导,尽力完成上级交办的任务。
(3)相互监督:管理层监督员工的工作,同时员工可以向上级提出自己的意见或看法。
(4)营造集体氛围:要让下属感受到甜品店的严格纪律,关心员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于增强凝聚力,提高工作积极性。
(5)公平对待他们,平等对待他们,尽力而为,充分发挥他们的才能
管理团队
投资是管理人才的生意。我们将在各种有影响力的职位上建立一支技术直接、经验丰富的管理团队,欢迎所有有兴趣寻求甜品店发展的人才加入甜品店。
管理系统
建立严格的服务管理标准和投诉回访机制,并严格监督管理。完善员工守则、考核制度和奖惩制度。
不及物动词企业形象
媒体广告
考虑到电视广告或平面媒体是最可行的宣传渠道,调查证明优质甜品可以通过精致的电视广告或平面媒体树立良好的品牌形象。此外,新生开学时,还会发传单,设立宣传,接受咨询。
形象代言
用甜甜的心做一个可爱的吉祥物,以卡通造型为形象代言,从卡通造型中体现出甜美、健康、时尚的企业宗旨。
商店布局
心香店干净明亮,窗户明亮。渗透一种甜美、健康、时尚的企业文化。根据甜品品种不同,使用各种特色菜。菜品优雅精致,让顾客看餐具感觉很舒服。
七.晋升决定
食品手册
用心开发健康时尚的美食手册。内容介绍中国各地区著名小吃,最新美食甜品,最新保健养颜药膳配方。本手册每年修订一次,放在店里供顾客阅读。
节日活动
西方的元旦、端午节、中秋节、圣诞节、情人节等节日,在学校或店外组织户外主题活动,以增强消费者对甜味产品的印象。参与者通过分发快递活页广告、竞争和回答产品知识问题以及组织小规模表演获得奖励。奖品包括印有甜蜜漫画的小礼物、优惠券和最新产品的优惠券。每次活动花费1000 ~ 20xx元左右。
许愿树
店里有两棵许愿树,消费后可以得到一张许愿卡。你可以把写好的愿望卡挂在愿望树上,店员会在每个月的第一个星期天收集愿望卡,通过抽奖的方式挑出实现过程花费不到300元的愿望,帮助客户实现。
店里总是有各种各样的小礼物,比如卡通气球,还有带着甜甜的心的卡片。把所有时间都花在60块钱的顾客会得到一张卡通卡,一套三张卡累积起来会得到一个6寸的冰淇淋蛋糕。客户还可以购买折扣卡,每张9元,持卡人可以永久享受在商店购买除新产品和特殊产品之外的任何产品。八折优惠。凭借卓越的品质和灵活的促销手段赢得稳定的客户群。
八.金融需求与应用
期初成本
桌椅、碗勺、厨具、消毒柜等设备
预付店铺租金和装修费
原料
以上项目将交给专业人员进行预算评估。
九、甜蜜心灵的发展
新天根据企业实力,以南京师范大学泰州学院为起点,放眼泰州五所高校的市场。,并逐渐发展成连锁店。它分为以下三个步骤:
1。基于南京师范大学泰州学院市场,占有一定份额
填补南京师范大学泰州学院空白,使企业专业化、规范化、稳步发展。
2。占领南京师范大学泰州学院市场,建立连锁机制
企业形象被接受和喜爱后,根据需求在台州五所高校开设连锁店。在实践中学习管理经验。
3。去台州市场开拓加盟业务
在台州,市场可以得到很好的控制和正常的运营,有一定的流动资金,有一定的区域知名度,有一定的市场运营体系理论和运营经验,在申请产品自主知识产权后,台州的连锁店将会扩大,并开设特许经营。
X.附录
商业计划书10
一、项目介绍
项目名称:玉林豆腐
经营范围:河豆花、嫩豆腐、油炸豆腐、豆腐相关小吃、配菜等。项目投资:5万元人民币
选址:开发区尚军社区
项目概述:玉林豆腐店的成立,让所有邻居受益,吃豆腐方便。玉林豆腐是玉林的第一道土菜,白嫩细腻,味道鲜美,营养丰富,价格便宜。这种豆腐的原料来自周边农村,是绿色、无污染、非转基因食品。它是用蒲惠泉的桃花水做的,所以吃起来很安全。造福村里的邻居。
二、市场分析
1、市场需求分析
这个小区没有豆腐店,特别是玉林豆腐,当地特产。大多数顾客喜欢豆腐,尤其是成年男性。
豆腐是家庭餐桌上的常客。尤其是对于那些孩子和老人来说,豆腐的软滑和即食味道真的让人爱不释手。让它有吸引力还有一个原因,就是它的营养价值。
豆腐的.营养特点:
(1)玉林豆腐历史悠久。早在明朝,榆林古城就是长城沿线九大重镇之一。随着城市的扩张,士兵和平民的数量也在增加。但由于长城以外副食的缺乏,居民用浦惠泉的桃花水做豆腐。饭菜嫩嫩可口,和其他地方的豆腐不一样。它已经逐渐成为军队和平民日常生活中不可缺少的食物之一。
(2)蛋白质含量较高,品质优于谷物中的蛋白质,接近肉类中的蛋白质。大豆的蛋白质含量约为40%(瘦肉含量为16.4%,鸡蛋含量14.7%)。豆类中蛋白质的氨基酸组成接近人体需要,其组成比例与动物蛋白相似。赖氨酸在谷类中含量很少,而在豆类中含量很高,应该和谷类一起食用,以提高蛋白质在饮食中的生理价值。
(3)脂肪含量比较高,达到15%—20%,其中大豆和黑豆含量最高,常作为食用油脂的原料。大豆油是最常用的食用油之一。
(4)零胆固醇。大豆是植物,所以不含胆固醇。大豆是唯一蛋白质含量高、价值好但胆固醇很少或没有的食物。这也是大豆蛋白比肉类蛋白更有利于健康的原因之一。
(5)富含钙,豆制品的钙含量非常突出。250g豆腐的含钙量相当于250ml牛奶。如果说牛奶和奶制品是补钙的首选,那么豆制品无疑是其次。
(6)含有B族维生素,尤其是维生素B2。
(7)富含磷、钠、钾,是良好的矿物质来源。
从以上分析,豆腐店是这个小区的必需品。
2、市场竞争和前景
这个小区目前还没有这样的豆腐店,前景光明。
三、成本预算
1、工资预算
戴夫:300
妻子:2500
服务员(小豆腐)2:1200/1
总成本:5200
2、投资预算
申请许可证20xx
简单装修10000
商务设备(锅碗瓢盆等。)1000
宣传,无信息(口碑)
3、运营成本预算
每天采购原材料200
货物折旧50
计划外费用50
四、损益分析
1、经营目标
估计每天有200个客户,每人消费5—10元
(2)主要营业额目标:年营业额:40万元。
2、投资收入预算
主要营业利润=年营业额—总成本税
总成本= 5150 x 12+13000+300 x 30 x 12 = 74800+108000 = 182800主营业务利润= 40000—182800 = 217200
五、损益预测
1、每人平均消费8元。如果平均每天有64个消费者,那就是保本操作
2、每个人平均消费8元。如果每天平均消费超过64个客户,就实现盈利;
3、每人平均消费8元。如果平均日消费少于64个客户,他们就会亏本经营
六、风险预测
(一)所选经营场所的地理位置是否合理;
(2)对竞争对手缺乏了解(目前没有竞争对手);
(三)实际投资超过预算的;
(4)管理制度不完善。
控制措施:
(1)在选择营业场所时,要进行实地考察,多选点,多提方案,请专家评价,选择最佳方案。在有条件的情况下,可以在经营场所周围的居民中进行民意调查,为决策提供有利的依据。
(2)加深对竞争对手的了解:避开现实,确定他有我他没有我,定价合理(目前不考虑)。
(3)每项投资都要进行经济核算,预算自上而下要宽松或互补。
七、相关法律法规(略)
八、人事组织管理模式
1、组织结构和职能范围
老婆——老公——服务员(小豆腐)
2、领导风格
妻子管理丈夫
九、市场战略
用服务员的微笑营销;通过优秀的豆腐工艺赢得客户的好评。
商业计划书11
一、项目概况
(我希望孩子们到哪里都不被欺凌,甚至可以伸出他们的小手去帮助别人)为弘扬中国武术文化、提升少儿及青少年各方面素质、铸就孩子们坚强意志力、强化孩子们自身防卫意识和防卫技能,(天下武术)现筹备少儿传统武术班、青少年传统武术班、青少年散打班,(女子防身术、成人散打班,后期开设)。
二、用户需求
(一)少儿传统武术班(3-12岁)面对的客户需求
1、少儿对电子产品的依赖及家长们的过度保护,使得很多孩子缺乏运动,致使孩子们身体素质偏弱、身体协调能力差。武术可以增强孩子体质,增进其身体协调性,引导孩子兴趣,多了家长的关注,孩子在家多了项兴趣爱好。
2、家里独宠、溺爱,做事总依赖家长,意志力薄弱。通过习武,可以培养孩子的意志力、专注力,通过一些小互动,可以让孩子尽量不依赖于家长。
3、了解国人文化,增强爱国意识。课上,不仅习武,还会在休息时间给孩子们讲述拳法、兵器的由来、历史人物介绍、相关事迹和典故,让孩子们文武双修。
4、做事注意力不集中,三分钟热度,武术的练习可以提升专注力,磨炼意志力,对以后的学习打下基础。习武虽苦,练成却有极大的成就感、获得感,且有上台表演、户外活动的机会,可使孩子们被关注,乃至受表扬,对于孩子们来说增加了展示自己的机会。传统武术还能增强孩子们的力量,为以后多元化发展打下良好的根基。
5、性格上勇敢、自强的培养,树立“我不欺人,不被人欺”的意识。塑造孩子个性和性格,使孩子变得勇敢,如有出现自己被欺负的情况,不会懦弱的去面对,而是极尽所能的对自己进行保护。在学校活动的时候,孩子们不仅可以展示自己,更可以震慑他人。
(二)青少年传统武术班、散打班(13-18岁)面对的客户需求
1、校园霸凌问题出现是因为孩子们缺乏反抗精神,加之社会经验不足和懦弱的性格导致他人变本加厉地欺凌。习武的孩子恰恰不会成为被欺辱的目标,身怀功夫和强健的体魄足以震慑他人,加之对孩子们的熏陶,是孩子们也不会欺辱他人,甚至还能引导他人积极向上。霸凌事件的层出不穷导致很多孩子身心双重折磨,心理畸形,甚至给部分家庭带来了无法挽回的损失。
2、青春期的叛逆心理。步入青春期的孩子,心理上的自负和薄弱的心理承受力给很多家庭带来了不可挽回的后果。通过习武,孩子可以得到认可,得到展示自己的机会,从而是孩子叛逆心理减弱,同时高对抗性可以消耗孩子们的体力,使孩子们有地进行发泄。
3、教育部对体育的重视。教育部《关于深化本科教育教学改革,全面提高人才培养质量的意见》中,加强学生体育课程考核,不能达到《国家学生体质健康标准》合格要求者不能毕业。习武的孩子可以轻松的`应对各项体能测试,加之对其文化修养的培养,可以让孩子们学习兴趣变得浓厚,面对高考报志愿时,选择面更加宽广。
4、特长生的培养。传统武术的学习可使学生向艺考方向多元化发展,如戏曲、影视、体育等类目都可通过学习武术进行转型。
三、行业分析
(一)传统武术在现今社会依然保持小众化的原因分析
1、西方体育运动及外来武技的冲击(如跆拳道、空手道、泰拳等)。中国是武术发源地,且其全面性的发展更能融合百家之所长。
2、竞技武术优势发展对传统武术发展的负面影响(如具有中国武术代表性项目的散打只在2008年北京奥运会出现过)。增强武术的关注度,更好地为其进驻奥运会做铺垫,弘扬并传承中国武术精神。
3、相关政策对传统的重视度不够。国家已加强对武术和国学的重视程度,如发展好,武术可加进学校的课间操。
4、社会环境及现代人生活方式、价值观的改变(崇洋媚外,哈韩哈日所以跆拳道、空手道的市场最热)。我国现代科技发展已位列前茅,中国国学也已成为各国钻研的对象(如发达国家对孙子兵法的研究),武学的发展也必将为我大中华大来更加美好的明天。
5、很多人认为传统武术自身陈旧,武术服不时尚甚至被认为土,展现形式单一,宣传推广力度弱,再加上江湖骗子的出现带来的负面影响。正因为宣传推广力度弱,加之其观念陈旧,才使得武术这门学科更具可塑性和创造力。
(二)传统武术在当今社会存在的意义、价值及广阔的发展空间分析
1、对满足人们对健康的需求(全身运动、强身健体、持械练功、协调平衡,中国武术对身体柔韧度、平衡力作用是相当巨大的)
2、满足人们对娱乐、欣赏需求,促进经济发展(武术可以向很多方向拓展,如舞蹈、表演、比赛、戏曲、杂技等,甚至可以向其他功夫方向转型)
3、弘扬民族文化、传承民族精神、体验传统文化魅力(提升文化自信,增强人们意志力、专注力,使人们变得勇敢、勤奋,还能使人们知规矩、懂规矩、守规矩,通过武术还可更好地学习国学文化。)
4、促进和谐社会建设(提升人们能力、增强人们信息,使人们不再懦弱,受到伤害和欺负时,能够勇敢面对且知道该如何应对进行反抗,同时也能够让人们知道不可以随意伤害他人)
四、产品优势
(一)传统武术是组成我国深厚历史文化必不可少的一部分,他符合中国人的特点,且在文化上能够得到引导与传承,使孩子们在学武的过程中,逐渐对国学产生兴趣,从而达到文武兼修,全面发展。
(二)传统武术是全身运动并兼顾使用各式兵器,对孩子在体能、柔韧、平衡、协调、武器运用等方面发展具有良好作用。同时,打牢传统武术基础,可使孩子在今后学习其他功夫、舞蹈、戏曲、表演、杂技及偏向职业化发展等方面做好铺垫。
(三)传统武术的学习能够磨练孩子的意志力、增强耐力;提升孩子自信、让孩子更善于表现自己;增强孩子的专注力,让孩子做起事来更加有效率;还可使孩子变得勇敢、独立。更重要的一点是,孩子在面对学校霸凌事件及社会安全问题时,懂得如何应对、知道如何反抗,使孩子遇见危险情况的几率降低。
五、行业竞争分析
(一)传统武术馆(以国人拳道为例)
优点:
1、位于文化中心,是天津滨海新区第一家馆(两年),总部在北京(7家馆),办馆时间长,品牌过硬,在文化中心有一定的生源,我们开馆的想法也是由此而来。
2、商业模式成熟,多元化的发展使其拥有更多的宣传途径和盈利手段(武术培训、文艺演出、文化交流、影视剧拍摄等)。
3、连锁范围大,师资渠道广,据了解很多馆长都跟国人拳道老板是一个学校出来的师兄弟。对于招募相关人才,具有极大优势。
4、经营经验丰富,且主要目标以参与影视进行大规模宣传,且很多学员获得过国家级奖项,口碑好,优秀学员丰富,市场资源丰富。
5、排课丰富,因其一直以来从事武术教育事业,其排出的课程极其丰富,并能够极好的满足客户需求。
劣势:
1、文化中心馆距离总部较远,受到的监管力度不强,拳馆管理较为混乱,工作人员的工作积极性和自觉性不高。
2、人员素质参差不齐,如文化中心馆国人拳道工作人员,虽然对武术有较丰富的教学经验,然而却对营销策略不善熟悉,员工没有销售意识及销售方法,对目标群体没有进行引导,只是靠学生家长进行转介招纳学生。他们甚至仅凭借总部在官网上的新闻和店面播出的一些宣传片进行造势。
3、企业对待员工态度不真诚,没有为员工多着想,薪资机制不合理,只是一味地以没能完成业绩为理由扣钱,导致员工忠诚度不高,人员流动大,优秀人才及具有潜力的人员流失。
4、品牌硬、规模大、管理缺失导致对客户关注度不足,使得拳馆有店大欺客的现象发生,他们更注重的是品牌宣传而忽略了客户是衣食父母的重要思想,该拳馆没有合理的对学生进行排课,很多刚入学的和练过二十多节课的学生一起学习,导致学的时间长的不长进,刚入学的跟不上,产生抵触心理。家长反应过后,调整的很迟缓,且之后此类现象依旧高频率出现。
5、人员培训少,只针对相关的武术教学内容进行内部培训,工作人员学习能力差,甚至很少进行业务方面相关学习,加之从业人员学力不高,思维方式固化,使得该管在相关行业的竞争力开始下降。
(二)跆拳道馆(已经形成一定的市场规模)
优点:
1、跆拳道是现代奥运会正式比赛项目之一,当今社会特别流行,产自韩国,群众基础巨大。
2、跆拳道有自己的文化精神,道服款式易被现代人接受,功夫动作漂亮,展示型强,且从业人员文化素质相对传统武术来讲要高一些(现下跆拳道馆的爱好者大都是在大学社团接开始接触的跆拳道),营销管理、人员管理等方面可能较传统武馆要强。
3、跆拳道有一套很完整的产业链结构,包括考级、比赛、表演等,使其盈利的手段增多,孩子学习获得感增强。
缺点:
1、跆拳道市场基本饱和,入行门槛低,导致很多速成教练进入该行业,使得行业水平下降,口碑日下。(传统武术想速成很难,传统武术套路多样化,散打的练习也需要一定的基础和很长的时间,教练一般都是武校出身)
2、跆拳道来源于韩国,相比中国的文化相去甚远,且教育部近些年一直注重古典文化方面的学习教育,跆拳道相较于传统武术在对孩子启蒙教育方面略显不足。
3、跆拳道技法单一,且着重练习的是腿部功夫,相较于传统武术的全身运动及器械练习,后者更能全方位增强学生体质,激发学生学习兴趣和活力。
六、收入来源、销售渠道、核心内容
(一)收入来源
1、开班团体课程,团体课最大容量为10人/教练/每堂课,原价定位8000元/80次/年(价格因促销会下调)。
2、私教1对1,每堂课200-300元不等,以散打为主。
3、夏令营活动等
4、商演
5、比赛
6、可跟演艺传媒公司合作,培养小演员
7、考级(待开发产业链)
注:暂以1-2项为主,3-7项待商榷,费用待定。
(二)销售渠道
1、线下(传单、讲座、户外展示等)
2、线上(微信、朋友圈、抖音、公众号等)
(三)核心内容
1、文武双休,不仅让学生练习武术,还让学生知道所学武术由来,所使兵器历史及相关古代人物等。
2、亲子项目,增加孩子与家长的沟通互动,让家长和孩子在这里找到一定的归属感。
3、课后布置作业,有由家长监督,作业内容文武兼修。
4、(沙盘计划,由第一项引申,作为未来发展的最大核心项目,目前整改商榷当中)
七、核心团队
(一)团队成员(6-7人)
1、经理人职责
(1):全面负责馆内经营事务及对外宣传推广事务,主要负责人员管理、制度设立、岗位培训、制定销售计划及考核业绩,暂代财务管理。
2、馆长
(1):全面负责馆内日常运营销售及行政事务,主要负责招聘、人员调配及考勤、教练及客服培训、带领团队完成销售任务、排课、授课。
3、技术指导
(1):主要负责接待访客、排课、教练培训、销售、授课、组织团建策划活动。
4、教练
(1):授课、销售、维护客户。
5、客服
(1):接待访客、维护客户、产品宣传及推广(线上加线下)、销售、建立口碑。
(二)薪资待遇:
1、经理、馆长、武术指导:完成每月任务(3单)5000,少完成一单减1000,最低保证2000
加年终利润比例分红
2、教练:底薪(2000(完成业绩为3000))
课时费(30-50/课时)
业绩提成(完成1-2单,分得1%)(完成3单,分得2%)(完成4-6单,分得4%)(完成7-9单,分得7%)(完成10+N单,分得10%)每个月发一半业绩提成,另一半每三个月发一次
饭补(200)
全勤(200)
员工及员工父母和孩子过生日(100-200元生日卡)
请假(-80/天)
半年奖连续半年完成每月销售任务奖3000
年终奖(连续一年完成每月销售任务(最低每月3单,总数36单)奖励两万)
特殊年终奖(年完成总数超过45单的,视情况给超额奖)
月0单的,扣500
工龄工作每年加100
给出积极建议并获重大成果,视情况奖励
团队全体完成月任务,每人500元团队绩效
4、客服:除无课时费外,其余同教练
八、发展规划
(一)多联系民间的社会武术团体,多联系学校(以私立幼儿园为第一目标)进行合作。
(二)研究2008年北京奥运会武术和散打比赛机制,核定出比赛的规则,让武术和散打受到关注,如能核定出散打考级等级,散打项目便可正是落地。
(三)让孩子多渠道、多元化发展,融合培训机构的各种便利条件,让孩子们不仅可以高考、还有艺考的选择。
(四)加大我馆对传统武术普及和推广力度,提升对传统武术这一日渐衰落的优秀民族文化遗产的忧患意识和保护意识,为传统武术社会化普及作出应有贡献。
(五)随社会、环境发展进行调整。
商业计划书12
目录
一、 概要 ........................................................................................................................... 5
1. 背景简述 .................................................................................................................. 5
2. 主要发起人 .............................................................................................................. 5
3. 产品服务 .................................................................................................................. 5
4. 市场对象 .................................................................................................................. 6
5. 市场容量 .................................................................................................................. 7
6. 竞争 ........................................................................................................................... 7
7. 投资出口 .................................................................................................................. 7
8. 发展战略 .................................................................................................................. 8
9. 融资计划 .................................................................................................................. 8
二、 市场需求分析 .......................................................................................................... 9
1. 总体描述 .................................................................................................................. 9
2. 数据估算 ................................................................................................................ 10
三、 竞争对手分析 ........................................................................................................ 12
1. 同国外厂商竞争的策略 ...................................................................................... 12
2. 同国内厂商的竞争策略 ...................................................................................... 12
四、 市场与销售 ............................................................................................................ 17
1. 市场计划 ................................................................................................................ 17
2. 直接销售 ................................................................................................................ 17
3. OEM销售 ............................................................................................................... 17
4. 分销商 ..................................................................................................................... 18
5. 市场的'特点 ............................................................................................................ 18
6. 定价策略 ................................................................................................................ 18
7. 市场推广 ................................................................................................................ 19
五、 产品市场战略 ........................................................................................................ 20
1. 总体策略 ................................................................................................................ 20
2. 产品战略定位 ........................................................................................................ 20
六、 进度规划 ................................................................................................................ 21
1. 第一阶段 ................................................................................................................ 21
2. 第二阶段 ................................................................................................................ 21
3. 第三阶段 ................................................................................................................ 21
七、 风险分析 ................................................................................................................ 22
1. 技术风险 ................................................................................................................ 22
2. 市场风险 ................................................................................................................ 22
3. 管理风险 ................................................................................................................ 22
4. 财务风险 ................................................................................................................ 22
八、 融资计划和效益分析........................................................................................... 23
1. 营业收入预测 ........................................................................................................ 23
2. 投资开销与用途 ................................................................................................... 24
1) 总投资规模 .................................................................................................... 24
2) 人力资源投资 ................................................................................................ 24
3) 固定资产投资 ................................................................................................ 24
4) 开发仪器设备清单 ....................................................................................... 25
5) 流动资金投资 ................................................................................................ 26
6) 实验材料明细 ................................................................................................ 26
7) 营销费用明细 ................................................................................................ 27
8) 生产流动资金 ................................................................................................ 27
3. 融资计划 ................................................................................................................ 27
4. 效益分析 ................................................................................................................ 28
1) 年度总成本 .................................................................................................... 28
2) 损益表 ............................................................................................................. 29
3) 现金流量表(全部投资) .......................................................................... 29
4) 财务评价指标 ................................................................................................ 30
九、 数字电视产品分析 ............................................................................................... 31
1. 广电业务运营支撑系统 ...................................................................................... 31
1) 业务运营支撑系统的定义与意义 ............................................................. 31
2) 业务运营支撑系统的定位与功能设计 .................................................... 31
3) 业务支撑分系统 ............................................................................................ 32
4) 运营支撑分系统 ............................................................................................ 32
5) 市场情况 ......................................................................................................... 33
6) 总结 ................................................................................................................. 34
2. 数字电视接收管理系统、用户接收卡 ............................................................ 34
1) 系统概述 ......................................................................................................... 34
2) 系统结构与功能 ............................................................................................ 35
3) 授权体系 ......................................................................................................... 35
4) 网络管理(NMS)功能 .............................................................................. 36
5) 用户接收智能卡容量以及性能.................................................................. 37
6) 发卡系统与安全措施 ................................................................................... 38
7) 市场分析 ......................................................................................................... 39
3. DVB独立加扰器 ................................................................................................... 41
1) 产品介绍 ......................................................................................................... 41
2) 我们的独立加扰器和国外品牌的性能对比 ............................................ 43
3) 市场分析 ......................................................................................................... 44
4. DVB机顶盒STB产品分析 ................................................................................... 44
1) 产品类型与业务范围 ................................................................................... 44
2) 国内市场分析 ................................................................................................ 45
十、 宽带接入产品分析 ............................................................................................... 46
1. 产品介绍 ................................................................................................................ 46
1) Cable Modem .................................................................................................. 46
2) 无线宽带路由器 ............................................................................................ 47
3) 无线网桥 ......................................................................................................... 48
4) 无线网卡 ......................................................................................................... 48
2. 产品应用场合 ........................................................................................................ 48
3. 市场需求分析 ........................................................................................................ 48
十一、 产品技术路线和功能特点 .......................................................................... 49
1. 用户管理及条件接收系统结构框图 ................................................................ 49
2. 用户管理系统技术路线及功能特点 ................................................................ 50
1) 产品技术路线 ................................................................................................ 50
2) 产品功能特点 ................................................................................................ 50
3. 条件接收系统技术路线及功能特点 ................................................................ 51
1) 产品技术路线 ................................................................................................ 51
2) 产品功能特点: ............................................................................................ 51
商业计划书13
----关于手机配件
一、执行总结:
(1) 定位:
在本地即哈尔冰做出优质服务,进而发展到全国。
(2) 使命:
完成客户的一切需求,把客户的需求及时给予回复,随时对网站的信息进行阅读,把商品结算及售后的服务到家,第一时间把商品送到位.
(3) 背景简述:
手机无疑是现代社会中最为火爆的产品之一,手机的损坏和折旧更是快上加快,顾客的需求量是很大的。但是手机配件的高昂价格使很多消费者在传统店铺头疼不止,而在网上进行的手机配件店铺虽然是在增加,却赶不上顾客的消费程度。
(4) 结构:
我们团队由五人组成,共同分担业务职责和商品的投资。
二、商业机会:
(1) 市场机会:
ABI预测未来5年内手机配件市场将持续增长。
(2) 远景分析:
全球的到20xx年收入超过800亿美元。而我们的回报应该在两年后得到回报。对于每个人付出贰拾元钱的话,只要有两万客户就可以达到二十万的收益。(而这两万人也只不过是整个太原的高校所有人数的
三、商业模式:
(1) 市场定位:
市场首先定在我们哈市的几所有名高校
(2) 产品与服务:
产品涉及到卡通手机袋、内存卡、读卡器、耳机、数据线、电池、充电器、饰品、来电闪光等等。距离较近的采取亲自上门供货,距离较远的与快递公司进行合作。
(3)闪烁缤纷的创新之处:
我的创新就是他人的老套路,那就是打质量战,既给予客户可信赖的心理品牌,也把自己的市场弄出样子,知名度增加。另一点就是在于对客户的及时供货和优质的售后服务
(4)、组织描述:
(5) 组织的性质:
两个人对个人的网上购物平台(c2c) ,未来有可能发展到两个人队一个团队甚至是公司企业组织的网上购物平台。
(6) 组织的构成:
有我的供应商,和我的专业物流公司,但现在只能在于快递公司了等等。实行项目负责管理结构体制,设立技术、信息和市场分组,分别担保管理网店情况(在线咨询、与供应方进行联系、网店销售情况)、信息资源组织管理(网店的销售情况、更新网店的内容)、和网站市场推广营销的细分项目工程实施(相关热门论坛发帖、群上发言、博客的醒目位置、潜在客户的e-mail);寻求合作伙伴(网上提供商及我们可信赖的厂家)和聘用顾问,解决商业、经济、管理、法律和信息源工作岗位制度(此乃后话)。
(7) 组织的使命:
完成客户的一切需求,把客户的需求及时给予回复,随时对网站的信息进行阅读,更新我们的商品,把商品结算及售后的服务到家,第一时间把商品送到位.
(8) 组织的目标:
把社会生活中的所有对手机爱好者和头疼者给予最好的帮助,为爱好者增添信息新鲜感,为头疼者解决他(她)们的难处,使所有人都成为手机的最好匹配者。
四、项目描述:
(1) 现状与描述:
关于此种产品在传统商业中是非常火爆的,经营的效益非常好,几乎每天的每时每刻都由顾客的光顾,但是由于价格的差异和商品的优劣,消费者往往欲步又止,欲买又停。往往处于难以抉择的境地,害怕花冤枉钱。对于大学生及一些社会上的友好客户对网上的购物很
感兴趣,他们认为在网上可以买到更加满足自己需求的东西,并且是很便宜的东西。当然很多人对于网上购买手机配件是件新鲜的事,对于他们的认识和接受需要进行宣传。但是若能打通这一市场,那一定是不小的,我们相信市场调查,同时相信自己的预测。
(2) 市场风险投资:
物品轻小易携,批价都在市场价以下,可以直接从厂家那儿进货(能的话可以与其协商,适用其力量帮忙把或直接发放到客户手中),并且此种物品的买卖传统经济的成本也并不是非常大。业务联系时的通讯费用一个月最多就在50元,给商家的备用资金预计在200~400元,印发传单及名片的费用在100~200元,租相机在100元左右。前期的总共费用基本就在600元左右。具有投资少,发展潜力大的优点。
(3) 经营策略及计划:
按所需进货,追求进货及发货的速度,以及商品的质量。在进价与售价之间摄取较合适的利润,再一是从邮局的邮费上赚取可接受的利润。先在本地站住脚跟,从小的`、大家受欢迎的商品开始做起,建立好的产品质量和店铺的信誉。
五、项目方案:
(1) 项目内容:
明确了此项目是为了众多的手机用户提供优质快捷的服务。
(2) 技术方案:
需要网上操作网页平台的计算机知识,学会这些技术,以及其他的技术,直接购买,自主开发,外包及其他技术。
六、项目进度:
(1) 分阶段项目任务
一,对品牌的手机电池作为卖出主要对象;二,添加一些手机的装饰,手机保护套及手机原装套,小饰物等;三,配置一些简单的手机配件进行简单的维修。四,各方面尽心良好对顾客进行赠送活动。
(2) 项目管理:
网上操纵买卖交易的对话框,进行售后服务;及物流寄送的操作上。
七、组织机构及人力资源:
(1) 项目实施的组织结构;
发起人为张悦和宋艳超孙彦慧、鲍金玲牛雪莹,投资者也是,实施者也是。
市场分析:
(1) 目前在哈市中小型城市里,对手机的配件的买卖多为传统经济,网上经营者很少。并且在网上经营的效果是很有成效的。刚开始的市场规模不是老大。但会随着对产品的信誉度的提高,潜在客户会更加的,充分体现网上的优点。对于同行业的竞争,发扬优势,改善短处。
营销方案:
线上+线下,两种策略均采用多种方法,具体在营销方案中见
投资规模及筹资方案:
(1) 估算资金规模:
随着对于手机的广泛利用,各种各样的用户数量在不断的增加,以及开店所需项目(业务与市场支出),和一些商店专题信息发布,网站广告发布,制定信息分析服务和专题报告(上面的组织构成有具体的说明)等,仅以市面人口(太原人口为36,000,000)的40%(1,440,000)计算,并以边卖边盈利的经营模式最多在4000元左右(此处讨论了对更大的投资规模)。当然这是对于发展更大的店铺,对于刚上市的营业店铺上不了1000元的,并且是两个人的出资。
(2) 筹资方案:,
找合作伙伴但是更多来源于双方的家长的鼎力相助等等。
财务分析:
(1) 成本:
对于在淘宝商城和QQ旗下的当当网建立自己的可供大家浏览的店铺是免费的,对于传单及提供商的资金配用也使少量的,(具体的数目在市场风险投资中有说明)及一些基本产品的买进和运出。
(2) 盈利模式:
C2C及C2B的商业模式
(3) 盈利能力:
由于顾客的密集型,不仅是顾客的需求,而且是所在地区的高校及社会友好顾客的众多,盈利能力应该是相当好的。当然有可能在头一个月,出现无人问津的情况,原因是网店的知名度不大信用度并不高所致,毕竟是一个开张不久的店,所以是很正常的。只要我们家大网店的推广度是绝对能吃到我们开店的第一碗饭的,可能会出现图片拍摄不够清晰、图片处理技术不够完善的问题,因此尽量把它们拍得真实一些。加上我们为自己店铺做的真正的市场宣传,以及注意自己的说话态度和沟通方式。相信我们的希望是巨大的。
(4) 经济和社会效益分析:
由于是在此行业内的新型尝试行业,并且对手的力量并不是不可估量的,即使力量悬殊,我们也有符合市场规律的经销方法。只要我们合法经营,正当竞争,相信我们的经济效益应该广阔。对于人与人之间组成的社会关系,我们主要放在市场需求大的高校及以及一些消费水平高的小区,对其消费水平的认真透彻认识,那么社会经济和盈利效果应该非常显著。
(5) 回收期估算:
买卖双方获取的都是在对比了足够多的买(卖)信息的基础上真实有用信息。时间快,信息多,科学决策。网络是实现信息共享和实现多方合作的平台的双重最大作用,就在此基础之上,不出两年可以赚回本钱。
项目风险投资及对策:
(1) 经营风险:
由于在运行当中渠道冲突,伙伴关系,客户关系的处理之上,所以平时都应该注意:商品版权规避与商品版权维护; 专业性、权威性; 及时更新网店商品信息及适应性战略分析调整和项目实施计划调整;同时做好对于下一时刻的网络资源的深刻认识。
(2) 政策风险:
可能由于管理层次和运行程序的不善,要及时发现漏洞,善于修补,以更好的适应客观的政策。
(3) 技术风险:
员工及我俩良好的市场推广行为,学习有经验的,技术水平高的网上推销员,积极加强我们的信息技术的高校能力,包括一些阅读能力,社交能力,使用photoshop软件的技术,保持网上开店的专一性和科学性,使之按规定的轨道运行
商业计划书14
第一页:公司目标
用一句最简单的话来定义公司的目标。或者说用一句话说清楚你到底是要做一个什么事情,一般我们认为,如果一句话讲不清楚这件事,要么这不是一个真正值得做的事,要么就是你还没有想清楚。
比如滴滴就是做所有人的出行平台,摩拜就打了个错位说要做短距离出行平台,再比如携程就是主打旅行一站式服务等等。
第二页:现存问题
描述现在市场上用户的痛点,讲清楚现在这些用户是如何应对或解决这些痛点的。比如我们还是以滴滴为例,在过去用户的痛点很简单,就是打不到车,用户的解决办法大多情况下也只有一个,就是在路边等待。
只要能把这一页说清,所有人就都能理解现在市场上的客观情况是怎么样的。
第三页:解决方案
陈述完客观问题,就要给解决方案了。在这一页中,你要通过实际的案例,来说明你是如何解决这个问题的,并且证明给大家你的公司的价值在哪里。
真正的公司都是建立在真正的需求上,而真正好的公司都是能最完善的解决这些需求的。
以上三项就是跟公司层面相关的问题,后七项在下一篇中继续解答。
第四页:为什么是现在?
这是一个特别重要又特别容易被忽视的'问题,我们在之后也会更具体的来讲这个问题。
简单来说就是,如果外部环境没有任何变化,那理论来讲是不应该有任何创业的新机会产生的。假设有的话,为什么早没有被人做了?
所以你必须在这页中从历史的维度来进行市场分析,讲述大趋势是如何变化的,为什么这个问题现在会出现,或为什么你的解决方案现在才管用?
比如很多时候,这个历史变化可能是科技的发展,或政策的改变等等。
第五页:市场大小
计算市场大小也是个学问,后面会有专门的文章来教你如何实操。
简单来分,市场大小有三类,一个叫做Total Addressable Market,也就是总潜在市场,一个叫做Service Available Market,也就是可服务的市场,最后一个叫Service Obtainable Market,也就是可获得服务市场。
这些概念稍微有些拗口,但其实很好理解,现在不太明白不用着急,以后都会详细解释。
第六页:市场竞争
世界上不存在没有竞争的市场,要么就是外部竞争,要么就是内部竞争。在这一页中,你需要列出你所知道的所有竞争者的名单,附带你的竞争分析。
当然,名义上的竞争分析,实际上就是想方设法的说服大家(也要说服自己,而不是自欺欺人),为什么你比别人都好。
第七页:产品
不管是实体产品、线上产品还是各种虚拟服务,在这页中,你需要讲清楚你的产品线和构成,解释清楚你产品的功能、特征、知识产权情况等等。
此外,还要附带一个产品的发展规划,告诉大家未来产品还会如何演进。
第八页:商业模式
商业模型是个很虚的东西,很多人总说这个词,却不理解他的真实含义。到底什么是商业模式?一篇专栏篇幅有限,我还是要先卖个关子,以后会讲清。
简单来说,在这页里,你要讲清你的产品如何定价,你是如何赚钱的,你用户的终身价值如何,你的销售渠道是怎样的,你已有的客户或潜在客户情况等等。
第九页:团队
终于到团队了,团队就是创始人和核心管理层,或者其他的外部顾问。
我之前看过很多商业计划书,要么就是没有团队,要么就是把所有人都列上但是每个人的资料都极其有限,那真是本末倒置了。
第十页:财务数据
这是红杉这版商业计划书的最后一页。对的,你看红杉的标配一共只有十页(可能有的部分会需要用两三页来完整展现,所以最终会在15 – 20页之间),所以你就不要再去相信市面上那些不靠谱的说法和模板了,商业计划书至少从页数上来讲没有那么复杂。
所谓的财务数据这一页,就是基本的流水、现金流、损益表等等,再加上核心的运营数据。
在这十项之内,每一项都需要再用单独的一篇甚至更多篇来解释清楚,在这十项之外也还有其他需要注意的事项。
商业计划书15
(一)风险评估及规避
本网站在建立的同时也面临着各种各样的挑战与风险。其主要包括网站网站运营的风险,财务风险,流动性风险。
1、运营风险
1、运营风险――旅行社对旅游网的认同:
对于旅行社来说,旅游网毕竟是一种新兴行业,所以很多旅行社在一开始时并不会对本网站的出现给予多大的认同,从而不会盲目地将资金投入到本网站。其主要原因在于旅行社并不了解将资金投入到本网站做广告会对自身产生多大的经济利益及效果。
归避方法:首先加强宣传我网站的品牌和功能,对初期进行合作的旅行社尽全力地给予最好的服务,给客户以良好的印象;其次努力获得宁波团市委,和宁波市政府的认同,得到政府的`表彰,成为他们扶植的对象。
2、网站访问量不及预期:
对一个旅游网来说,网站的访问量是一个非常重要的参数,由于初期宣传的力度、网站内容丰富程度不够等原因,导致访问量不高、点击率不活跃等问题,网站的成长和生存将受到严重威胁。
应对策略:在建成初期,大力开展品牌建设活动,运用平面和网络广告宣传,并突出“大学生旅游网”在大学生中的品牌号召力,对旅行社强调网站宗旨及对未来新产品销售业产生推动作用,力争在最短时间内获得政府、旅行社、大学生驴友的认可,另一方面,从自身来说,我们要不断加强网站内容建设,广泛联系各旅行社,业务人员努力争取客户,使网站业务正式运行起来。
3、管理经验不足:
对于刚刚成立的创业型网站来说,网站的管理问题是一个普遍存在的问题,内组织结构的稳定和活力是网站健康成长的前提。
应对措施:聘请职业经理人顾问指导,吸引业内经验人士加盟等措施。
2、流动性风险
即便是业绩再好的企业,若是流动性管理不当,就有可能遭逢流动性危机。许多倒闭的公司不是由于不能盈利,而是因为资金周转不灵而被迫破产。在网站所处的行业中流动性问题依然很重要。
应对措施:网站将建立良好的流动性管理系统,制订现金预算表,在应收账款及就会的管理方面也必须注意,以缩短现金救困扶危循环为最高目标。必要时通过申请银行短期贷款、流动资金贷款解决暂时的资金周转困难。
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